2 СЕСІЯ 1 ЧАСТИНА

 

 ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

П Р О Т О К О Л

 

 ДРУГОЇ СЕСІЇ

РАЙОННОЇ РАДИ  7 СКЛИКАННЯ

 

23.12.2015

 Всьго депутатів:

- 44

м.Волноваха

 Присутні:

- 41

 

Головуючий на сесії:

Демченко Сергій Володимирович, заступник голови районної ради, оголосив другу чергову сесію  районної ради 7 скликання відкритою.

 

Присутстні:

Демішева

Антоніна Кімівна

керуючий справами виконавчого апарату районної ради;

Галушкова

Надія Анатоліївна

начальник  відділу з питань організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради;

Весьолкіна

Аліса Олексіївна

начальник  відділу з правової роботи та правового аналізу  виконавчого апарату районної ради

Омельченко

Інна Володимирівна

начальник  відділу з питань  комунального майна виконавчого апарату районної ради

 

Запрошені:

Лубінець

Валерій Дмитрович

 голова райдержадміністрації, керівник військово–цивільної адміністрації;

Бутиріна

Зоя Володимирівна

начальник фінансового управління Волноваської райдержадміністрації;

Коломоєць

Людмила Савелівна

начальник управління економіки Волноваської райдержадміністрації;

Петрова

Алла Василівна

начальник Управління соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації;

Деремешко

Микола Іванович

начальник відділу осівіти Волноваської райдержадміністрації;

Молчанова

Марина Олексіївна

директор  Волноваського районного Трудового архіву при районній раді;

Олійник

Людмила Тихонівна

заступник редактора газети «Наше слово»;

Самсоненко

Марина Никодимівна

начальник управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва Волноваської райдержадміністрації;

Юрченко

Євгенія Вікторівна

головний лікар КУОЗ «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»;

Боровік

Віта Олександрівна 

начальник відділу культури і туризму Волноваської райдержадміністрації;

 

Сечіна

Вікторія Миколаївна

директор Волноваського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

Гончарова

Марія Іванівна

голова Волноваської районної організації ветеранів України;

Сидоренко

Ольга Людвигівна

начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Волноваської райдержадміністрації;

Хачхарджи

Олександр Іванович

начальник відділу Держгеокадастру у Волноваському районі;

Ткаченко

Оксана Анатоліївна

 прокурор  прокуратури Волноваського району

Ченгар

Яків Георгійович

 начальник КП «Волноваське БТІ»

 

Депутати районної ради (список додається).

Голови місцевих рад (список додається).

 

Для проведення сесії обрані:

 

Секретаріат у складі:

 

1.

Лапіна Юлія Вікторівна

депутат від Волноваської районної партійної організації Аграрної партії України;

2.

Улитич Наталія Анатоліївна

депутат від Волноваської районної партійної організації політичної партії «Наш край»

3.

Галушкова Надія Анатоліївна

депутат від Волноваської районної партійної організації політичної партії «Наш край»

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За-41», «Проти-0», «Утримався-0».

 

Демченко С.В. ознайомив депутатів  із переліком питань, винесених на розгляд сесії.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ:

 

1.Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 9 місяців 2015 року. 

2. Про внесння змін та доповнень до рішення районної ради від 14.01.2015 №6/29-483 «Про районний бюджет на 2015 рік».

3. Про  затвердження розпоряджень голови районної ради, голови райдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації.

4. Про  виконання рішення районної ради  від 18.02.2015 №6/30-506 «Про  Програму економічного і соціального розвитку  Волноваського району на 2015 рік».

5.  Про районний бюджет на 2016 рік.

6. Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку  Волноваського району на 2016 рік.

7. Про затвердження Програми заходів з підготовки та проведення у Волноваському районні 30-ї річниці Чорнобильської катастрофи.

8. Про затвердження Програми з призначення та виплати щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років.

9. Про затвердження Програми фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2016 рік.

10. Про затвердження Плану заходів на 2016 рік з реалізації положень   Програми  «Молодь. Сім’я. Діти. Оздоровлення.» на 2013-2016 роки.

11. Про затвердження Плану заходів на 2016 рік з реалізації положень Регіональної цільової програми розвитку фізичної культури і спорту Волноваського району на 2013- 2016 роки.

12. Про затвердження Комплексної Програми «ВЕТЕРАН» надання фінансової підтримки Волноваській районній організації ветеранів України  на 2016-2019 роки.

13. Про затвердження Районної цільової програми щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгової категорії у закладах освіти Волноваського району на 2016 рік.

14. Про затвердження Районної цільової програми «Шкільний автобус».

15. Про внесення   змін та доповнень до Районної програми матеріально-технічного забезпечення  освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2015 рік.

16. Про затвердження Програми розвитку архівної справи у Волноваському районі на 2016 рік.                    

17. Про затвердження   Програми надання фінансової підтримки Державного комунального  підприємства «Редакція газети «Наше слово» на 2016 рік.

18.Про затвердження Районної програми   проведення культурно-мистецьких заходів та відзначення державних і професійних свят на 2016 рік.

19. Про затвердження Програми «Впровадження заходів  територіального планування Волноваського району» на 2016 рік.

20. Про затвердження Районної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги у Волноваському районі на 2016 рік.

21. Про затвердження Програми щодо підтримки соціально незахищених категорій сімей на 2016 рік.

22. Про затвердження Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у Волноваському районі Донецької області на 2016-2020 роки.

23. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, загальною площею  8,2963 га, СФГ «Галіч» для ведення фермерського господарства.

24. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, загальною площею  16,6000 га, СФГ «Галіч» для ведення фермерського господарства.

25. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки Гречихі Сергія Івановича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

26. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки Гречихі Івана Євлампійовича  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

27. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки Чишко Костянтина Павловича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

28. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки Грабовенка Володимира Олександровича для сінокосіння.

29. Про затвердження Програми  капітального ремонту адміністративної будівлі Волноваської районної ради на 2016 рік.

30. Про затвердження Плану роботи Волноваської районної ради на перше півріччя  2016 року.

31.Різне.

 

Демченко С.В.  виніс на голосування запропонований порядок денний 2-ї чергової сесії районної ради (проект рішення).

 ГОЛОСУВАЛИ:

«За-41», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення районної ради (рішення  №7/2-16 додається).

 

Демченко С.В. запропонував затвердити наступний порядок роботи 2-ї чергової сесії районної ради:

- час для доповіді до 20 хвилин;

- для співдоповіді до 15 хвилин;

- відповідей на запитання депутатів доповідачам – до 10 хвилин;

- для оголошення депутатського запиту - 5 хвилин;        

- для виступів депутатів з мотивів голосування – до 1 хвилини;

- для інформації і заключного слова – до 5 хвилин;

- для оголошення депутатом запитання – 1 хвилина;

- для виступів в обговоренні – до 5 хвилин.

Роботу пленарного засідання другої сесії закінчити без перерви.

 

Демченко С.В. виніс на голосування запропонований порядок роботи 2-ї чергової сесії районної ради:

ГОЛОСУВАЛИ:

«За-41», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ: Затвердити запропонований порядок роботи 2-ї чергової сесії районної ради.

 

           

1.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 9 місяців 2015 року.

ДОПОВІДАВ: Бутиріна З.В.(матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За-41», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ: Прийняти  проект рішення районної ради (рішення  №7/2-17 додається).

 

2.СЛУХАЛИ: Про внесння змін та доповнень до рішення районної ради від 14.01.2015 №6/29-483 «Про районний бюджет на 2015 рік».

ДОПОВІДАВ: Бутиріна З.В.(матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За-41», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ: Прийняти  проект рішення районної ради (рішення  №7/2-18 додається).

 

3.СЛУХАЛИ: Про затвердження розпоряджень голови районної ради, голови райдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації

ДОПОВІДАВ: Бутиріна З.В.(матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За-41», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ: Прийняти  проект рішення районної ради (рішення  №7/2-19 додається).

 

4.СЛУХАЛИ: Про виконання рішення районної ради від 18.02.2015 №6/30-506 «Про Програму економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2015 рік».

ДОПОВІДАВ: Коломоєць Л.С. (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За-41», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ: Прийняти  проект рішення районної ради (рішення  №7/2-20 додається).


5.СЛУХАЛИ: Про районий бюджет на 2016 рік.

ДОПОВІДАВ: Бутиріна З.В. (матеріали додаються).

ВИСТУПИЛИ: Шаповалов К.В., з пропозицією співфінансування районних програм  місцевими радами району та  обов’язковість виконання прийнятих забовязань. Мельник І.І., з пропозицією про звітування головних розпорядників коштів про використання коштів, виділених з районного бюджету на фінансування програм у присутності голів місцевих рад. Демченко С.В., про обов’язковість оприлюднення інформації про прийняття фінансових рішень місцевими радами, про співфінансування районних програм місцевими радами. Бутиріна З.В., про наявність інформації у фінансовому управлінні райдержадміністрації про наповнюваність місцевих бюджетів та використання коштів місцевими радами.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За-41», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ: Прийняти  проект рішення районної ради (рішення  №7/2-21 додається).

6.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2016 рік.

ДОПОВІДАВ: Коломоєць Л.С. (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За-41», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ: Прийняти  проект рішення районної ради (рішення  №7/2-22 додається).

 

7.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми заходів з підготовки та проведення у Волноваському районні 30-ї річниці Чорнобильської катастрофи.

ДОПОВІДАВ: Петрова А.В. (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За-41», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ: Прийняти  проект рішення районної ради (рішення  №7/2-23 додається).

 

8.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми з призначення та виплати щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років.

ДОПОВІДАВ: Петрова А.В. (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За-41», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ: Прийняти  проект рішення районної ради (рішення  №7/2-24 додається).

 

9.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2016 рік.

ДОПОВІДАВ: Петрова А.В. (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За-41», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ: Прийняти  проект рішення районної ради (рішення  №7/2-25 додається).

 

10.СЛУХАЛИ: Про затвердження Плану заходів на 2016 рік з реалізації положень Програми «Молодь. Сім”я. Діти. Оздоровлення.» на 2013-2016 роки.

ДОПОВІДАВ: Сидоренко О.Л. (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За-42», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ: Прийняти  проект рішення районної ради (рішення  №7/2-26 додається).

 

11.СЛУХАЛИ: Про затвердження Плану заходів на 2016 рік з реалізації положень Регіональної цільової програми розвитку фізичної культури і спорту Волноваського району на 2013- 2016 роки.

ДОПОВІДАВ: Сидоренко О.Л. (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За-41», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ: Прийняти  проект рішення районної ради (рішення  №7/2-27 додається).

 

12.СЛУХАЛИ: Про затвердження Комплексної Програми «ВЕТЕРАН» надання фінансової підтримки Волноваській районній організації ветеранів України на 2016-2019 роки.

ДОПОВІДАВ: Гончарова М.І. (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За-41», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ: Прийняти  проект рішення районної ради (рішення  №7/2-28 додається).

 

13.СЛУХАЛИ: Про затвердження Районної цільової програми щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгової категорії у закладах освіти Волноваського району на 2016 рік.

ДОПОВІДАВ: Деремешко М.І. (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За-41», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ: Прийняти  проект рішення районної ради (рішення  №7/2-29 додається).

 

14.СЛУХАЛИ: Про затвердження Районної цільової програми «Шкільний автобус».

ДОПОВІДАВ: Деремешко М.І. (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За-41», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ: Прийняти  проект рішення районної ради (рішення  №7/2-30 додається).

 

15.СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Районної програми матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2015 рік.

ДОПОВІДАВ: Деремешко М.І. (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За-41», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ: Прийняти  проект рішення районної ради (рішення  №7/2-31 додається).

 

16.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку архівної справи у Волноваському районі на 2016 рік.

ДОПОВІДАВ: Молчанова М.О. (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За-41», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ: Прийняти  проект рішення районної ради (рішення  №7/2-32 додається).

 

17.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми надання фінансової підтримки Державного комунального підприємства «Редакція газети «Наше слово» на 2016 рік.

ДОПОВІДАВ: Олійник Л.Т. (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За-41», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ: Прийняти  проект рішення районної ради (рішення  №7/2-33 додається).

 

18.СЛУХАЛИ: Про затвердження Районної програми проведення культурно-мистецьких заходів та відзначення державних і професійних свят на 2016 рік.

ДОПОВІДАВ: Боровик В.О.  (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За-41», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ: Прийняти  проект рішення районної ради (рішення  №7/2-34 додається).

 

19.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми «Впровадження заходів територіального планування Волноваського району на 2016 рік.

ДОПОВІДАВ: Самсоненко М.Н.  (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За-41», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ: Прийняти  проект рішення районної ради (рішення  №7/2-35 додається).

 

20.СЛУХАЛИ: Про затвердження Районної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги у Волноваському районі на 2016 рік.

ДОПОВІДАВ: Юрченко Є.В.  (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За-41», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ: Прийняти  проект рішення районної ради (рішення  №7/2-36 додається).

 

21.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми щодо підтримки соціально незахищених категорій сімей на 2016 рік.

ДОПОВІДАВ: Сечіна В.М.  (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За-41», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ: Прийняти  проект рішення районної ради (рішення  №7/2-37 додається).

 

22.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у Волноваському районі Донецької області на 2016-2020 роки.

ДОПОВІДАВ: Хачхарджи О.І. (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За-41», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ: Прийняти  проект рішення районної ради (рішення  №7/2-38 додається).

 

23.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, загальною площею 8,2963 га, СФГ «Галіч» для ведення фермерського господарства

ДОПОВІДАВ: Хачхарджи О.І. (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За-41», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ: Прийняти  проект рішення районної ради (рішення  №7/2-39 додається).

 

24.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, загальною площею 16,6000 га, СФГ «Галіч» для ведення фермерського господарства

ДОПОВІДАВ: Хачхарджи О.І. (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За-41», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ: Прийняти  проект рішення районної ради (рішення  №7/2-40 додається).

 

25.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки Гречихі Сергія Івановича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

ДОПОВІДАВ: Хачхарджи О.І. (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За-41», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ: Прийняти  проект рішення районної ради (рішення  №7/2-41 додається).

 

26.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки Гречихі Івана Євлампійовича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

ДОПОВІДАВ: Хачхарджи О.І. (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За-41», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ: Прийняти  проект рішення районної ради (рішення  №7/2-42 додається).

 

27.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки Чишко Костянтина Павловича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

ДОПОВІДАВ: Хачхарджи О.І. (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За-41», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ: Прийняти  проект рішення районної ради (рішення  №7/2-43 додається).

 

28.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки Грабовенка Володимира Олександровича для сінокосіння

ДОПОВІДАВ: Хачхарджи О.І. (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За-41», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ: Прийняти  проект рішення районної ради (рішення  №7/2-44 додається).

 

29.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми капітального ремонту адміністративної будівлі Волноваської районної ради на 2016 рік.

ДОПОВІДАВ: Демченко С.В. (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За-41», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ: Прийняти  проект рішення районної ради (рішення  №7/2-45 додається).

 

30.СЛУХАЛИ: Про затвердження Плану роботи Волноваської районної ради на перше півріччя 2016 року.

ДОПОВІДАВ: Демченко С.В. (матеріали додаються).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За-41», «Проти-0», «Утримався-0».

ВИРІШИЛИ: Прийняти  проект рішення районної ради (рішення  №7/2-46 додається).

 

31. Різне.

ВИСТУПИЛИ:

Демченко С.В.  проінформував депутатів про створення двох депутатських фракцій у Волноваській районній раді 7 скликання – депутатської фракції Волноваської районної партійної організації політичної партії «Наш край» та депутатської  фракції Волноваської районної партійної організації Аграрної партії України. Склад депутатської фракції Волноваської районної партійної організації політичної партії «Наш край» становить 16 депутатів, склад депутатської фракції Волноваської районної партійної організації Аграрної партії України – 13 депутатів. Керівниками фракцій обрані: Попко А.М. -  керівник депутатської фракції Волноваської районної партійної організації політичної партії «Наш край», Рогаченко Б.С. -  керівник депутатської фракції Волноваської районної партійної організації Аграрної партії України. Уповноваженими представниками депутатської фракції в Волноваської районної партійної організації політичної партії «Наш край» обрані депутати районної ради  - Іщенко Г.В., Тищенко В.А., Анциферов А.А., депутатської фракції Волноваської районної партійної організації Аграрної партії України - Мельник І. І., Мельник В. І., Овчинников С. І.

 

Лубенець А.В., про охорону лісосмуг району,  визначення власників лісосмуг та їх раціонального використання. Мельник І.І., про розгляд питання райдержадміністрацією, районною військово-цивільною адміністрацією щодо заборони вирубки лісосмуг.   Демченко С.В.  запропонував вивчити  та розглянути питання на засіданні постійної комісії районної ради з питань агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин і охорони навколишнього природного середовища щодо визначення подальшого порядку дій  місцевих рад з раціонального використання та охорони лісосмуг.  

 

Ченгар Я.Г., про надання фінансової допомоги з районного бюджету  КП «Волноваське БТІ». Демченко С.В. доручив відділу правової роботи та правового аналізу виконавчого  апарату районної ради детально вивчити   питання фінансового стану  підприємства із залученням відповідних фахівців з  наданням придприємством річного  фінансового звіту. 

 

Демченко С.В. оголосив другу чергову сесію  районної ради 7 скликання закритою.

           

 

Заступник голови ради

 

                       С.В.ДЕМЧЕНКО

 ________________________________________________________________________________________________________________________

 ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

 ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Р І Ш Е Н Н Я

 23.12.2015 №7/2-16

м.Волноваха

 

Про затвердження порядку денного

2-ї сесії Волноваської районної ради

7 скликання

 

   Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

     Затвердити для розгляду на 2-ї сесії Волноваської районної ради 7 скликання наступний порядок денний:

 

1.Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 9 місяців 2015 року.

Доповідач:

Бутиріна Зоя Володимирівна – начальник фінансового управління Волноваської райдержадміністрації

 2.Про внесння змін та доповнень до рішення районної ради від 14.01.2015 №6/29-483 «Про районний бюджет на 2015 рік»

Доповідач:

Бутиріна Зоя Володимирівна – начальник фінансового управління Волноваської райдержадміністрації

 3.Про затвердження розпоряджень голови районної ради, голови райдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації

Доповідач:

Бутиріна Зоя Володимирівна – начальник фінансового управління Волноваської райдержадміністрації

 4. Про виконання рішення районної ради від 18.02.2015 №6/30-506 «Про Програму економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2015 рік».

Доповідач:

Коломоєць Людмила Савелівна – начальник управління економіки райдержадміністрації

 5. Про районий бюджет на 2016 рік.

Доповідач:

Бутиріна Зоя Володимирівна – начальник фінансового управління Волноваської райдержадміністрації

6. Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2016 рік

Доповідач:

Коломоєць Людмила Савелівна – начальник управління економіки райдержадміністрації

 7.Про затвердження Програми заходів з підготовки та проведення у Волноваському районні 30-ї річниці Чорнобильської катастрофи.

Доповідач:

Петрова Алла Василівна – начальник Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 8. Про затвердження Програми з призначення та виплати щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років.

Доповідач:

Петрова Алла Василівна – начальник Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 9. Про затвердження Програми фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2016 рік 

Доповідач:

Петрова Алла Василівна – начальник Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 10.Про затвердження Плану заходів на 2016 рік з реалізації положень Програми «Молодь. Сім”я. Діти. Оздоровлення.» на 2013-2016 роки

 Доповідач:

Сидоренко Ольга Людвигівна – начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

 11. Про затвердження Плану заходів на 2016 рік з реалізації положень Регіональної цільової програми розвитку фізичної культури і спорту Волноваського району на 2013- 2016 роки

Доповідач:

Сидоренко Ольга Людвигівна – начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

 12. Про затвердження Комплексної Програми «ВЕТЕРАН» надання фінансової підтримки Волноваській районній організації ветеранів України на 2016-2019 роки.

Доповідач:

Гончарова Марія Іванівна - голова Волноваської районної організації ветеранів України

 13. Про затвердження Районної цільової програми щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгової категорії у закладах освіти Волноваського району на 2016 рік.

Доповідач:

Деремешко Микола Іванович– начальник відділу осівіти райдержадміністрації

 14. Про затвердження Районної цільової програми «Шкільний автобус»

Доповідач:

Деремешко Микола Іванович– начальник відділу освіти райдержадміністрації

 15. Про внесення змін та доповнень до Районної програми матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2015 рік

Доповідач:

Деремешко Микола Іванович– начальник відділу освіти райдержадміністрації

 16. Про затвердження Програми розвитку архівної справи у Волноваському районі на 2016 рік.

Доповідач:

Молчанова Марина Олексіївна – директор районного Трудового архіву при районній раді

 17. Про затвердження Програми надання фінансової підтримки Державного комунального підприємства «Редакція газети «Наше слово» на 2016 рік

Доповідач:

Олійник Людмила Тихонівна – заступник редактора газети «Наше слово»

 18. Про затвердження Районної програми проведення культурно-мистецьких заходів та відзначення державних і професійних свят на 2016 рік

 Доповідач:

Боровік Віта Олександрівна- начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації

 19.Про затвердження Програми «Впровадження заходів територіального планування Волноваського району на 2016 рік»

 Доповідач:

Самсоненко Марина Никодимівна – начальник управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації

 20. Про затвердження  Програми розвитку первинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2016 рік

 Доповідач:

Юрченко Євгенія Вікторівна – головний лікар КУОЗ «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

21. Про затвердження Програми щодо підтримки соціально незахищених категорій сімей на 2016 рік.

Доповідач:

Сечіна Вікторія Миколаївна – директор Волноваського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 22.Про затвердження Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у Волноваському районі Донецької області на 2016-2020 роки.

Доповідач:

Хачхарджи Олександр Іванович – начальник відділу Держгеокадастру у Волноваському районі

 23.Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, загальною площею 8,2963 га, СФГ «Галіч» для ведення фермерського господарства

Доповідач:

Хачхарджи Олександр Іванович – начальник відділу Держгеокадастру у Волноваському районі

24. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, загальною площею 16,6000 га, СФГ «Галіч» для ведення фермерського господарства

Доповідач:

Хачхарджи Олександр Іванович – начальник відділу Держгеокадастру у Волноваському районі

25. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки Гречихі Сергія Івановича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

Доповідач:

Хачхарджи Олександр Іванович – начальник відділу Держгеокадастру у Волноваському районі

 26. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки Гречихі Івана Євлампійовича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

Доповідач:

Хачхарджи Олександр Іванович – начальник відділу Держгеокадастру у Волноваському районі

27. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки Чишко Костянтина Павловича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

Доповідач:

Хачхарджи Олександр Іванович – начальник відділу Держгеокадастру у Волноваському районі

 28. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки Грабовенка Володимира Олександровича для сінокосіння

 Доповідач:

Хачхарджи Олександр Іванович – начальник відділу Держгеокадастру у Волноваському районі

 29. Про затвердження Програми капітального ремонту адміністративної будівлі Волноваської районної ради на 2016 рік.

 Доповідач:

Демченко Сергій Володимировичзаступник голови районної ради

 30. Про затвердження Плану роботи Волноваської районної ради на перше півріччя 2016 року.

Доповідач:

Демченко Сергій Володимировичзаступник голови районної ради

31. Різне.

 Заступник голови ради                                                                                                                                        С.В.ДЕМЧЕНКО

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

23.12.2015  № 7/2-17

м. Волноваха

 

Про затвердження звіту про

виконання районного бюджету

за 9 місяців 2015 року

 

       Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

       1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців  2015 року  за доходами в сумі 285896991 грн. та видатками в сумі 246619931  грн. (додається), в тому числі:

 

      1.1. По загальному фонду районного бюджету:

-      за доходами в сумі 278953426 грн., в тому числі за рахунок трансфертів з державного бюджету – 225292796 грн.;

-       за видатками в сумі 239924302грн.

  1.2. По спеціальному фонду районного бюджету:

 -    за доходами в сумі 6943565 грн.;

 -    за видатками в сумі 6695629грн.

 

Заступник голови ради                                                                                                                                                 С.В. Демченко

 Пояснювальна записка

до проекту рішення районної ради

«Про затвердження звіту про виконання районного бюджету

 за 9 місяців 2015 року»

Доходи

 За підсумками 9 місяців 2015 року до районного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів надійшло 285897,0 тис.грн. або 72,5 % до уточнених річних призначень, у тому числі:

-  власних та закріплених доходів – 59568,8 тис.грн. або 81,9 % до річного плану (у загальному обсязі доходів займають 20,8 %);

-  базової дотації  – 233,1 тис.грн., тобто у повному обсязі;

- соціальних субвенцій з державного бюджету  - 86361,6 тис.грн. або 87,4 % до плану 9 місяців, тобто  недоотримано 12459,6 тис.грн;

- освітньої субвенцій з державного бюджету – 83458,3 тис.грн., тобто у повному обсязі;

- медичної субвенції з державного бюджету  - 52541,1 тис.грн. або 99,1 % до плану 9 місяців, тобто  недоотримано 492,0 тис.грн., які були розраховані на непідконтрольні території;

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 155,7 тис.грн., тобто у повному обсязі;

- додаткової дотації з місцевих бюджетів на фінансування видатків по Волноваському трудовому архіву – 140,3 тис.грн., тобто у повному обсязі;

- інші субвенції – 895,1 тис.грн., в тому числі: із місцевих бюджетів – 774,8 тис.грн., які передбачені на реалізацію спільних програм і заходів, з обласного бюджету – 120,3 тис.грн. на оздоровлення дітей та забезпечення надання компенсації за надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг інвалідам по зору 1 та 2 груп, а також дітям-інвалідам по зору.

 

          До загального фонду районного бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 53099,8 тис.грн. або 83,4 % до уточнених річних призначень та 115,2 % до планових призначень звітного періоду, тобто перевиконання склало 15,2 % або 7014,5 тис.грн. У порівнянні з минулим роком надходження  збільшилися на 38,6 % або на 14775,6 тис.грн.

          Основним джерелом формування доходів загального фонду районного бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб, надходження якого склали 52958,9 тис.грн. або 83,3 % до річних планових призначень. У порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 14677,3 тис.грн. або на 38,3 % за рахунок збільшення нормативу відрахування з 50 % до 60 %. При приведенні показника минулого року у співставні умови 2015 року надходження збільшилися на 15,3 % або на 7021,0 тис.грн. Надходження податку від платників приєднаних територій склало 3156,7 тис.грн., питома вага яких у загальному обсязі надходжень склала лише 6,0%.  

         За звітний період до районного бюджету також надійшло:

       - податку на прибуток підприємств 9,5 тис.грн. або 94,0 % до річних призначень,  а до фактичних надходжень минулого року - менше на 30,5 % в результаті зменшення  прибутковості комунальних підприємств;

     - від орендної плати за користування комунальною власністю 88,3 тис.грн., що більше в 6,4 рази запланованого показника за рахунок надходження  орендної плати приміщень, які надаються в оренду КЗОЗ «Волноваська ЦРЛ», КЛПУ «Волноваська стоматологічна поліклініка»;

      -  інші надходження 10,0 тис.грн.  від повернення бюджетними установами фінансування минулих років, у порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 6,0 тис.грн. або у 1,6 рази.

        По доходах, які при затвердженні районного бюджету не планувались:

- надходження частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств, що вилучається до місцевого бюджету, склали 33,2 тис.грн., у порівнянні з показником 2014 року відбулося збільшення на 32,8 тис.грн. або в 83 рази;

- плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються районними державними адміністраціями, орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди, районними державними адміністраціями, плата за надання адміністративних послуг, що надаються районними державними адміністраціями, платежі за 9 місяців 2015 року відсутні.

   

До спеціального фонду районного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 6469,1 тис.грн. або 70,8% до уточнених річних призначень. Власні надходження бюджетних установ в загальному обсязі надходжень склали 99,0 % або 6403,3 тис.грн. У порівнянні з фактичними надходженнями 2014 року доходи спеціального фонду збільшилися на 5561,4 тис.грн. або в 7,6 рази за рахунок надходжень у 2015 році коштів від медичних закладів вторинної медицини  -  КЗОЗ «Волноваська ЦРЛ», ДЗ «Вузлова лікарня станції Волноваха» ДП «Донецька залізниця», КЛПУ «Волноваська стоматологічна поліклініка».  

         При запланованих на рік 22,2 тис.грн. коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва надходження склали 65,7 тис.грн. або у 3,0 рази більше запланованих надходжень за рахунок збільшення площі під кар’єр ТОВ «НВП «Донбаснерудпром».

 Видатки

 За 9 місяців 2015 року видатки виконані у сумі 246619,9 тис. грн. або на 61,8 % до уточнених річних призначень, в т.ч. по загальному фонду планові асигнування освоєні на суму 239924,3 тис. грн., по спеціальному фонду – на 6695,6 тис.грн., що становить 62,1 % та 52,9 % відповідно.

Без урахування міжбюджетних трансфертів видатки за 9 місяців 2015 року виконані у сумі 218256,2 тис. грн. або 61,1 % до уточнених річних призначень, в т.ч. по загальному фонду планові асигнування освоєні на суму 211560,5 тис. грн., по спеціальному фонду – на 6695,6  тис. грн., що становить 61,4 % та 52,9 % відповідно.

У видатках загального фонду районного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) найбільшу питому вагу у сумі 120362,1 тис.грн., або 56,9 % займають видатки на утримання установ та здійснення заходів по галузям  соціально-культурної сфери.

 Районна рада

 Виконання загального фонду складає 1506,0 тис.грн. або 64,1 % річних планових призначень, у порівнянні з відповідним періодом 2014 року видатків здійснено більше на 254,8 тис.грн. або 20,4 %. Касові видатки на фінансування районної ради склали 1341,4 тис.грн., на фінансування видатків трудового архіву 114,6 тис.грн. За рахунок вільних залишків бюджетних коштів за звітний період профінансовано 50,0 тис.грн. для забезпечення папером комунальної газети «Наше слово». За звітний період районній раді додатково виділено 45,0 тис.грн. для забезпечення висвітлення у газеті «Наше слово» офіційних матеріалів, звітів, репортажів та публікацій соціально значимих подій у районі.

Видатки  спеціального фонду склали 5,0 тис.грн., сплачено податок за землю за рахунок надходжень орендної плати.

 

Відділ освіти райдержадміністрації

        Виконання складає 69938,0 тис.грн. або 58,9 % до річних планових призначень та 78,1 % до звітного періоду, у порівнянні з відповідним періодом 2014 року видатків здійснено більше на 8221,7 тис.грн. або 13,3 %.  За рахунок приєднання територій Тельманівського та Новоазовського районів збільшена  мережа  загальноосвітніх шкіл.

        За рахунок коштів освітньої субвенції здійснені видатки по загальноосвітнім та вечірній школам і шкільним відділенням навчально-виховних комплексів, касові видатки склали 63061,4 тис.грн. або 78,8 % до планових призначень звітного періоду. За рахунок коштів районного бюджету на ці заклади та дошкільні відділення НВК витрачено 2894,2 тис.грн. або 58,5  % до планових призначень звітного періоду.

         Касові видатки на фінансування позашкільних закладів освіти, дошкільних відділень навчально-виховних комплексів, централізованої бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування, методкабінету за звітний період склали 3620,6 тис.грн. або 73,8 % до планових призначень звітного періоду.

          Видатки капітального характеру спеціального фонду склали 1171,0 тис.грн., з них  видатки по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового використання» склали 1056,9 тис.грн. - погашена кредиторська заборгованость 2014 року за рахунок залишків коштів спеціального фонду районного бюджету, за рахунок власних надходжень, благодійних внесків, коштів бюджету розвитку придбані столи, холодильники, ноутбуки, котли, мультимедійні проектори. По КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» здійснено ремонтів на суму 114,1 тис.грн.  Здійснено частковий капітальний ремонт підлоги у спортивному залі Волноваської ЗОШ № 3 (55,5 тис.грн.) та капітальний ремонт Волноваської РДЮСШ (58,6 тис.грн.)

          Касові видатки по соціальним програмам і заходам у справах молоді склали 49,5 тис.грн. або 76,1 % до річних планових призначень. По заходах з оздоровлення та відпочинку дітей видатки склали 244,7 тис.грн., річні планові призначення освоєні у повному обсязі.

          Касові видатки по галузі «Фізична культура і спорт» склали 841,6 тис.грн. або 62,9 % до річних планових призначень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року видатків по галузі здійснено більше на 169,8 тис.грн. або 25,3 % у зв’язку із реорганізацією у 2014 році ДЮСШ «Колос».

 

Райдержадміністрація

         Касові видатки склали 319,8 тис.грн. або 71 % до річних планових призначень та 92,1 % до планових призначень звітного періоду, у порівнянні з відповідним періодом 2014 року видатків здійснено менше на 12331,9 тис.грн., у зв’язку зі зміною з 1 січня 2015 року  головного розпорядника коштів по галузі «Охорона здоров’я».

         По центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді видатки склали 218,7 тис.грн. або 72,7 % річних планових призначень, до звітного періоду 98,9 %, у порівнянні з відповідним періодом 2014 року видатки зменшились на 346,2 тис.грн. за рахунок скорочення посад соціальних працівників у 2014 році. Касові видатки по заходах центру соціальних служб склали 30,0 тис.грн.

        Видатки по системі оповіщення склали 12,4 тис.грн., по заходах з організації рятування на водах 6,3 тис.грн. - погашена кредиторська заборгованість на початок року. Видатки поточного року не проводились.

 

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

Касові видатки склали 6299,0 тис.грн. або  69,2 % до річних планових призначень та 92,5 % до звітного періоду, у порівнянні з відповідним періодом 2014 року видатків здійснено більше на 852,7 тис.грн. За рахунок приєднання територій Тельманівського та Новоазовського районів збільшена  мережа  закладів культури.

Питома вага заробітної плати з нарахуваннями у загальному обсязі видатків по галузі складає 63,5 %, енергоносіїв та комунальних послуг 10,1 %, у порівнянні з відповідним періодом минулого року питома вага зазначених видатків складає  90,8  % та 8,2 %  відповідно.

Видатки спеціального фонду за рахунок надходжень від батьківської плати склали 237,9 тис.грн., за рахунок направленого залишку бюджетних коштів на початок року 1,4 тис.грн., за рахунок платних послуг – 62,1 тис.грн. (оренда майна бюджетних установ), за рахунок батьківської плати по музичній школі – 54,4 тис.грн.,  за рахунок інших надходжень спеціального фонду 120,0 тис.грн. (кошти Волноваської міської ради для створення дитячого культурно-розважального центру). Питома вага заробітної плати з нарахуваннями 22,4 %, енергоносіїв – 2,9 %, інших видатків – 74,7 %.

Районній ветеранській організації надана фінансова підтримка у сумі 49,1 тис.грн.

 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

        Касові видатки склали 89029,4 тис. грн. або 62,4 % до річних планових призначень та 87,6 % до планових призначень звітного періоду, у порівнянні з відповідним періодом 2014 року видатків здійснено на 25998,3 тис.грн. більше.

         Видатки на утримання територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів склали 2257,4 тис.грн. (63,1% до річних планових призначень), по центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів видатки склали 237,7 тис.грн. (72,5% до річних планових призначень), по виплатах фізичним особам, які надають соціальні послуги особам похилого віку видатки склали 150,6 тис.грн. (59,9% річних планових призначень). 

        По пільгах що надаються інвалідам по зору 1 и 2 груп на оплату житлово-комунальних послуг касові видатки склали 21,2 тис.грн. або 24,1 % до річних планових призначень та 42 % до планових призначень звітного періоду.

        По соціальних субвенціях з державного бюджету касові видатки склали 86362,6 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом 2014 року обсяг субвенцій з державного бюджету  збільшився на 25756,8 тис. грн. або на 42,5 %.  Кредиторська заборгованість по зазначених субвенціях у порівнянні з початком року зменшилась у 3 рази або на 4529,9 тис.грн. та склала         2214,3 тис.грн.

 

Міжбюджетні трансферти

 

      Касові видатки склали  72832,1 тис.грн. або 64,8 % до річних планових призначень та 86,1 % до звітного періоду, у порівнянні з відповідним періодом 2014 року видатків здійснено більше на 67522,1 тис.грн.

      За рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету по установам галузі «Охорона здоров’я»  касові видатки склали 44192,4 тис.грн., в тому числі по ДЗ «Вузлова лікарня станції Волноваха ДП «Донецька залізниця» - 8172,7 тис.грн., по КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» - 19784,7 тис.грн., по КЛПУ «Волноваська стоматологічна поліклініка» - 1925,6 тис.грн., по КУОЗ «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» - 14309,4 тис.грн. Надійшло з державного бюджету  52541,1 тис.грн. або 98,8 % до планових призначень звітного періоду, недофінансовано на суму призначень по непідконтрольним населеним пунктам району відповідно до постанови  КМУ від 07.11.2014 № 1085-р (зі змінами). По спеціальному фонду районного бюджету капітальні видатки по галузі склали  247,6 тис.грн. - за рахунок благодійних внесків придбані стоматологічне обладнання, за рахунок платних послуг придбано лічильник на електричну енергію.

       За рахунок коштів районного бюджету, які виділялись на погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік  по КУОЗ «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» видатки склали 213,4 тис.грн.

      За рахунок коштів освітньої субвенції видатки на шкільне відділення  Хлібодарівського НВК склали 2896,1 тис.грн. За рахунок коштів районного бюджету на дошкільне відділення НВК профінансовано 924,7 тис.грн.

      З районного бюджету профінансована дотація бюджетам місцевого самоврядування на дошкільну освіту та заклади культури у сумі 24543,0 тис.грн., не профінансовані видатки радам, які не прийняли бюджети та у яких не діють органи державної влади у сумі 1869,0 тис.грн.  Надана дотація Волноваській міській раді у сумі 70,0 тис.грн. на забезпечення підвозу води для населення.

      Видатки спеціального фонду склали  6695,6 тис.грн., це надходження від оренди майна, за медичні огляди, платні послуги у зв’язку з професійною діяльністю (протезування), благодійні кошти фізичних осіб. У загальному обсязі видатків видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 0,9%, комунальні послуги та енергоносії 0,1 %, капітальні видатки 23,1 %, інші видатки 75,9%.

 Кредиторська заборгованість зареєстрована на 01.10.2015 року у сумі 3608,3 тис.грн.  по заробітній платі, термін виплати якої не настав.

 

Начальник

фінансового управління                                                                                                                                                         З.В. Бутиріна

 

                Додаток    
                до рішення районної ради  
                від 23.12.2015 №7/2-17  
                     
Звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2015 року
                    грн.
  коди    Загальний фонд     Спеціальний фонд     РАЗОМ  
ДОХОДИ бюдж. Затверджено з урахуванням змін на   2015 рік Факт відс.    викон. Затверджено з урахуванням змін на  2015 рік Факт відс.    викон. Затверджено з урахуванням змін на  2015 рік Факт відс.    викон.
  клас.
   
Податкові надходження - всього, у т.ч. 10000000 63611216 52968372 83,3 0 0   63611216 52968372 83,3
Податок та збір на доходи фізичних осіб 11010000 63601216 52958900 83,3       63601216 52958900 83,3
Податок на прибуток підприємств 11020000 10000 9472 94,7       10000 9472 94,7
Рентна плата за спец.використання води водних об'эктыв мысц.значення 13020200             0 0 ######
Транспортний податок з юридичних осіб 18011100             0 0 ######
Неподаткові надходження 20000000 25000 131400 525,6 9139562 6469062 70,8 9164562 6600462 72,0
Доходи від власності та підприємницької діяльності 21000000 0 33175   22200 65724 296,1 22200 98899 445,5
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об"єднань, що вилучається до місцевого бюджету 21010300   33175         0 33175  
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 21110000       22200 65724 296,1 22200 65724 296,1
Надходження  від  орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 22080400 25000 88253 353,0       25000 88253 353,0
Інші надходження 24060300   9972         0 9972  
Власні надходження бюджетних установ 25000000       9117362 6403338 70,2 9117362 6403338 70,2
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами  згідно із законодавством 25010000       4903045 2162222 44,1 4903045 2162222 44,1
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  25020000       4214317 4241116 100,6 4214317 4241116 100,6
Доходи від операцій з капіталом 30000000       0 0 0,0 0 0 0,0
Кошти від відчудження майна, що належить АРК та майна, що перебуває в комунальній власності 31030000             0 0  
Разом доходів 900101 63636216 53099772 83,4 9139562 6469062 70,8 72775778 59568834 81,9
Офіційни трансферти від органів державного управління 41000000 320490400 225292796 70,3 0 0 #ДЕЛ/0! 320490400 225292796 70,3
Дотації 41020000 310600 2863700 922,0       310600 2863700 922,0
Базова дотація 41020100 310600 233100 75,0       310600 233100 75,0
Стабілізаційна дотація 41020600   2630600 #ДЕЛ/0!       0 2630600 ######
Субвенції 41030000 320179800 222429096 69,5 0 0 #ДЕЛ/0! 320179800 222429096 69,5
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім"ям з дітьми, малозабезпеченим сім"ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психчного розгляду 41030600 86870900 65307808 75,2       86870900 65307808 75,2
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій). вивезення сміття та рідких нечистот 41030800 44828100 16895670 37,7       44828100 16895670 37,7
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв"язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії , природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної  плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв"язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 41030900 669000 247235 37,0       669000 247235 37,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 41031000 4494500 2714809 60,4       4494500 2714809 60,4
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  41033900 110010900 83458300 75,9       110010900 83458300 75,9
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  41034200 70715900 52541131 74,3       70715900 52541131 74,3
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях за принципом "гроші ходять за дитиною" 41035800 1597100 1196128 74,9       1597100 1196128 74,9
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 41037000 993400 68015 6,8       993400 68015 6,8
Всього доходів 900102 384126616 278392568 72,5 9139562 6469062 70,8 393266178 284861630 72,4
Офіційни трансферти від органів державного управління 40000000 672025 560858 83,5 588503 474503 80,6 1260528 1035361 82,1
Інші додаткові дотації 41020900 185000 140300 75,8       185000 140300 75,8
Інші субвенції 41035000 487025 420558 86,4 588503 474503 80,6 1075528 895061 83,2
Всього доходів 900103 384798641 278953426 72,5 9728065 6943565 71,4 394526706 285896991 72,5
Державне управління 10000 2113200 1341386 63,5 10300 4978 48,3 2123500 1346364 63,4
Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави 60000 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
Освіта 70000 118838992 70015736 58,9 3199366 1233962 38,6 122038358 71249698 58,4
Охорона здоров’я 80000 70857339 44450904 62,7 8592794,00 5152925 60,0 79450133 49603829 62,4
Соціальний захист та соціальне забезпечення 90000 141528978 88270235 62,4 10178 8729 85,8 141539156 88278964 62,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 100000 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 0 0 0 ######
Культура і  мистецтво 110000 9031789 6249916 69,2 545055 236458 43,4 9576844 6486374 67,7
Засоби масової інформації 120000 50000 50000 100,0 0 0 #ДЕЛ/0! 50000 50000 100,0
Физична культура і спорт 130000 1338871 841629 62,9 64203 58577 91,2 1403074 900206 64,2
Будівництво 150000 0 0 0 132263 0 0,0 132263 0 0,0
Транспорт, дорожнє господарство 170000 398100 207448 52,1 0 0 0 398100 207448 52,1
Охорона і раціональне використання земель 200200 0 0 0 98000 0 0,0 98000 0 0,0
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 210105 27404 12403 45,3 0 0 0 27404 12403 45,3
Заходи з організації рятування на водах 210110 16789 6288 37,5 0 0 0 16789 6288 37,5
Охорона та раціональне використання природних ресурсів 240601 0 0 0,0 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 ######
Інші видатки 250404 185000 114602 61,9 0 0 0,0 185000 114602 61,9
Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 250203 429540 0 0,0            
Всього видатків без трансфертів 900201 344816002 211560549 61,4 12652159 6695629 52,9 357468161 218256178 61,1
Інші додаткові дотації  250315 36664200 24543000 66,9 0 0   36664200 24543000 66,9
Інші субвенції 250380 4238330 3820753 90,1 0 0   4238330 3820753,38 90,1
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 250388 563860   0,0     #ДЕЛ/0! 563860 0 0,0
Всього видатків з трансфертами 900203 386282392 239924302 62,1 12652159 6695629 52,9 398934551 246619931 61,8
                   
Керуючий справами                    
виконавчого апарату                    
районної ради            А.К. ДЕМІШЕВА      

 

 ________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

 ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

23.12.2015  № 7/2-18

 м. Волноваха

 

Про внесення змін та доповнень до

рішення районної ради від 14.01.2015

 6/29-483 «Про районний бюджет на 2015 рік»

 

 Відповідно до ст. 78 Бюджетного кодексу України, керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

 ВИРІШИЛА:

 1. Внести наступні зміни та доповнення до рішення районної ради від 14.01.2015 № 6/29-483 «Про районний бюджет на 2015 рік» (в редакції рішення від 21.10.2015 № 6/33-560 «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 14.01.2015 № 6/29-483 «Про районний бюджет на 2015 рік»):

 

 1.1. Пункт 1 викласти у новій редакції:

 

 «1. Визначити  на 2015 рік:

 

       1.1. Доходи  районного  бюджету у  сумі  414582,014 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду - у сумі 409078,911 тис.грн. та доходи спеціального фонду – у сумі 5503,103 тис.грн., згідно з додатком № 1 цього рішення.

 

        1.2. Видатки районного  бюджету у  сумі  418722,675 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду - у сумі 406236,537 тис.грн. та видатки спеціального фонду – у сумі 12486,138 тис.грн.».

 

  1.2. Пункт 2 викласти у новій редакції:

 

    «2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на  2015 рік  у сумі 418722,675 тис.грн., у тому числі по  загальному фонду -  406236,537 тис.грн. та спеціальному фонду – 12486,138 тис.грн., згідно з додатком № 2 цього рішення».

 1.3. Пункт 3 викласти у новій редакції:

  3. Установити:   

 3.1. Розмір оборотного залишку бюджетних коштів районного бюджету в сумі  70,0 тис.грн.        

  3.2. Профіцит загального фонду районного бюджету у сумі  6878,963 тис.грн., напрямками використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  згідно з додатком № 3 цього рішення. 

  3.3.Дефіцит загального фонду районного бюджету у сумі 4036,589    тис.грн., джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів загального фонду згідно з додатком № 3 цього рішення.

 3.4. Дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 6983,035 тис.грн., джерелами покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 6878,963 тис.грн., залишок коштів спеціального фонду у сумі 104,072 тис.грн. згідно з додатком № 3 цього рішення».

 2. Збільшити доходну та видаткову частини районного бюджету на 1150,0 тис.грн. за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами  I чи II групи внаслідок психічного розладу у сумі 1000,0 тис.грн., на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у сумі 150,0 тис.грн.

3. Здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 411,85 тис.грн.

4. На підставі звернень розпорядників коштів районного бюджету здійснити перерозподіл планових асигнувань за функціональною та економічною класифікацією бюджету: 

  - по відділу культури і туризму райдержадміністрації по КФКВ 110201 «Бібліотеки» збільшити асигнування по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» у сумі 7,1 тис.грн. за рахунок зменшення асигнувань по КЕКВ 2111 «Оплата праці» для розрахунків по внескам;

 - по Волноваському районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (розпорядник – райдержадміністрація) збільшити асигнування по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» у сумі 2,03 тис.грн. та по КЕКВ «Видатки на відрядження» у сумі 0,06 тис.грн. за рахунок зменшення асигнувань по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» у сумі 2,09 тис.грн;

 - по Волноваському районному центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів (розпорядник – управління соціального захисту населення райдержадміністрації) для забезпечення розрахунків по заробітній платі збільшити асигнування по КЕКВ 2111 «Оплата праці» у сумі 5,7 тис.грн. та  по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» у сумі 2,2 тис.грн. за рахунок зменшення асигнувань, які не використані по радах, що не прийняли бюджети на 2015 рік по КФКВ 250315 «Інші дотації» у сумі 7,9 тис.грн.;

- по відділу освіти райдержадміністрації по КФКВ 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школи –дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» збільшити асигнування по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» для придбання меблів для комп’ютерного класу ЗОШ № 7 у сумі 34,52 тис.грн. за рахунок невикористаних коштів  по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» по поточному ремонту газових котелень; збільшити асигнування по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» для придбання обладнання для шкіл району за рахунок невикористаних коштів  по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» у сумі 198,0 тис.грн.; збільшити асигнування  по КЕКВ 2111 «Оплата праці» у сумі 23,85 тис.грн. за рахунок економії по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату»;

- по фінансовому управлінню райдержадміністрації по КФКВ 250315 «Інші додаткові дотації» збільшити асигнування Павлопільській сільській раді  для забезпечення виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери у сумі 78,0 тис.грн. за рахунок зменшення асигнувань по Широкинській сільській раді, яка не прийняла бюджет на 2015 рік.

 5. Здійснити перерозподіл планових асигнувань за функціональною класифікацією бюджету: 

 -    по  КУОЗ «Волноваська центральна районна лікарня» зменшити планові асигнування по КФКВ 070702 «Інші заклади і заходи післядипломної освіти» та збільшити по КФКВ 080101 «Лікарні» (видатки на відрядження) сумі 27,0 тис.грн.;

  - по ДЗ «Вузлова лікарня станції Волноваха ДП «Донецька залізниця» зменшити планові асигнування по КФКВ 070702 «Інші заклади і заходи післядипломної освіти» та збільшити по КФКВ 080101 «Лікарні» (видатки на відрядження)  у сумі 100,0 тис.грн.;

  - по КЛПУ «Волноваська стоматологічна поліклініка» зменшити планові асигнування по КФКВ 070702 «Інші заклади і заходи післядипломної освіти» та збільшити по КФКВ 080500 «Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки» (видатки на відрядження) у сумі 0,9 тис.грн.

 Додатки  №№ 1- 4, 7- 8 викласти у новій редакції  (додаються).

 

 Заступник голови ради                                                                                                                                              С.В. ДЕМЧЕНКО

 

Пояснювальна записка

 до проекту рішення районної ради «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 14.01.2015 № 6/29-483

 «Про районний бюджет на 2015 рік»

 

  Проект рішення районної ради підготовлений відповідно до чинного законодавства та враховує наступні зміни.

 

Доходна та видаткова частини районного бюджету збільшуються на  10485,9 тис.грн., у тому числі:

  - за рахунок збільшення на 11494,4 тис.грн.:

 

  • медичної субвенції у сумі 4466,1 тис.грн.;
  • освітньої субвенції у сумі 2782,7 тис.грн.;
  • стабілізаційної дотації у сумі 425,6 тис.грн.;
  • субвенції з державного бюджету у сумі 4800,0 тис.грн. на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами  I чи II групи внаслідок психічного розладу;
  • субвенції з державного бюджету у сумі 20,0 тис.грн. на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот);
  • субвенції з державного бюджету у сумі 150,0 тис.грн. на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

     - за рахунок зменшення на 2158,9 тис.грн.:

  • освітньої субвенції у сумі 1199,7 тис.грн. у зв’язку з передачею Виноградненської сільської ради до м. Маріуполь;
  • медичної субвенції у сумі 841,0 тис.грн. у зв’язку з передачею Виноградненської сільської ради до м. Маріуполь;
  • субвенції з державного бюджету у сумі 118,2 тис.грн.  (не використані кошти на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів).

 Враховані розпорядження голів районної ради та райдержадміністрації, які прийняті в міжсесійний період щодо перерозподілу видатків районного бюджету між кодами функціональної і економічної класифікації, а також врахування у складі та виключення зі складу районного бюджету коштів трансфертів.

   Враховано перерозподіл планових асигнувань на підставі звернень головних розпорядників бюджетних коштів.

 

  Враховуючи вищезазначене змінено обсяги профіциту районного бюджету.

 

Додатки №№ 1- 4,7- 8, які викладені у новій редакції додаються до рішення.

 Начальник фінансового управління                                                                                                                                    З.В. Бутиріна

 

               
        Додаток 1      
        до рішення районної ради    
        від 23.12.2015 № 7/2-18    
               
Доходи районного бюджету на 2015 рік    
               
          (тис.грн.)    
Код Наименування доходів згідно із бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд Спеціальний фонд    
Разом у т.ч. бюджет розвитку    
10000000 Податкові надходження 68468,711 68468,711 0,000 0,000    
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 68468,711 68468,711 0,000 0,000    
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 68458,711 68458,711 0,000 0,000    
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку  у вигляді заробітної плати 59644,085 59644,085 0,000 0,000    
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 770,000 770,000 0,000 0,000    
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку ніж заробітна плата 6098,585 6098,585 0,000 0,000    
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 1061,825 1061,825 0,000 0,000    
11010900 Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу  884,216 884,216 0,000 0,000    
11020000 Податок на прибуток підприємств 10,000 10,000 0,000 0,000    
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 10,000 10,000 0,000 0,000    
20000000 Неподаткові надходження 5052,775 138,175 4914,600 0,000    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 55,375 33,175 22,200 0,000    
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 33,175 33,175 0,000 0,000    
21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 22,200 0,000 22,200 0,000    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 105,000 105,000 0,000 0,000    
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 105,000 105,000 0,000 0,000    
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 105,000 105,000 0,000 0,000    
25000000 Власні надходження бюджетних установ 4892,400 0,000 4892,400 0,000    
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 4892,400 0,000 4892,400 0,000    
25010100 Плата  за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 4634,700 0,000 4634,700 0,000    
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 257,300 0,000 257,300 0,000    
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 0,400 0,000 0,400 0,000    
  Разом доходів 73521,486 68606,886 4914,600 0,000    
40000000 Офіційні трансферти 341060,528 340472,025 588,503 588,503    
41000000 Від органов державного управління 341060,528 340472,025 588,503 588,503    
41020000 Дотації 3551,800 3551,800 0,000 0,000    
41020100 Базова дотація 310,600 310,600 0,000 0,000    
41020600 Стабілізаційна дотація 3056,200 3056,200 0,000 0,000    
41020900 Інші додаткові дотації 185,000 185,000 0,000 0,000    
41030000 Субвенції 337508,728 336920,225 588,503 588,503    
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім"ям з дітьми, малозабезпеченим сім"ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу 91670,900 91670,900 0,000 0,000    
41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 44828,100 44828,100 0,000 0,000    
41030900 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв"язку,  інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати( утримання будинків і споруд та прибудинкових теріторій), вивезення побутового  сміття та рідких нечистот) на компенсацію втрати частини доходів у зв"язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян   689,000 689,000 0,000 0,000    
41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 4644,500 4644,500 0,000 0,000    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 115543,400 115543,400 0,000 0,000    
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 76322,800 76322,800 0,000 0,000    
41035000 Інші субвенції 1174,128 585,625 588,503 588,503    
41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та  прийомних сім"ях за принципом "гроші ходять за дитиною" 1682,100 1682,100 0,000 0,000    
41037000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних міських голів 953,800 953,800 0,000 0,000    
  Всього доходів 414582,014 409078,911 5503,103 588,503    
               
               
Керуючий справами виконавчого апарату                                                                                                                                                                 А.К.ДЕМІШЕВА                                                                        

 

 

                    Додаток 2    
                    до рішення районної ради  
                    від 23.12.2015 № 7/2-18  
                           
                                                                                                        Розподіл видатків районного бюджету  на 2015 рік  у  розрізі головних розпорядників                                                                                                                                               
                        (тис.грн.)  
Код відомчої класифікації видатків  Назва головного розпорядника коштів  Видатки загального фонду  Видатки спеціального фонду РАЗОМ  
    Разом у тому числі     у тому числі   у тому числі  
Код тимчасової класифікації видатків і кредитування місцевого бюджету  Найменування коду тимчасової класифікації видатків і кредитування місцевого бюджету оплата праці комунальні послуги і енергоносії Разом видатки споживання оплата праці комунальні послуги і енергоносії видатки розвитку бюджет развитку капитальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку  (спеціального  фонду)  
                           
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
  Волноваська районна рада 2897,719 1173,325 448,319 10,300 10,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2908,019  
010116 Органи місцевого самоврядування 2176,200 1079,900 391,000 10,300 10,300           2186,500  
120201 Періодичні видання (газети та журнали) 100,000                   100,000  
250203 Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міськів голів 436,519                   436,519  
250404 Інші видатки 185,000 93,425 57,319               185,000  
  Відділ освіти райдержадміністрації 125259,693 67197,320 24940,796 6785,038 45,000 0,000 0,000 6740,038 6740,038 6352,263 132044,731  
070000 Освіта 123685,117 66453,348 24911,196 6601,115 45,000     6556,115 6556,115 6232,543 130286,232  
130107 Утримання та навчально -тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 1213,992 743,972 29,600 183,923       183,923 183,923 119,720 1397,915  
091103 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 68,000                   68,000  
091108 Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 244,725                   244,725  
130102 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань 47,859                   47,859  
  Райдержадміністрація  464,188 208,470 15,910 251,700 98,000 0,000 0,000 153,700 153,700 153,700 715,888  
200200 Охорона і раціональне використання земель       98,000 98,000           98,000  
091101 Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 313,995 208,470 15,910               313,995  
091102 Програми і заходи соціальних служб для сім*ї, дітей та молоді 50,000                   50,000  
091108 Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 54,000                   54,000  
080800 Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги       21,437       21,437 21,437 21,437 21,437  
150101 Капітальні вкладення       132,263       132,263 132,263 132,263 132,263  
210105 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 27,404                   27,404  
210110 Заходи з організації рятування на водах 16,789                   16,789  
250203 Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міськів голів 2,000                   2,000  
  Відділ культури і туризму  райдержадміністрації 9414,489 5537,095 1277,500 480,300 168,300 81,400 7,800 312,000 312,000 83,000 9894,789  
110000 Культура і мистецтво 9334,489 5537,095 1277,500 480,300 168,300 81,400 7,800 312,000 312,000 83,000 9814,789  
090416 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці  80,000                   80,000  
  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації 147964,658 2824,705 171,560 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 147964,658  
  в тому числі субвенція з державного бюджету 143514,600                   143514,600  
070303 Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сімї) 1682,100                   1682,100  
090201, 090204, 090207, 090210, 090215, 090405 Видатки на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 44828,100                   44828,100  
090202, 090205, 090208, 090211, 090216, 090414, 090406 Видатки на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 4644,500                   4644,500  
090203, 090209, 090214 Видатки на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),вивезення побутового сміття та рідких нечистот) 270,900                   270,900  
090302, 090303, 090304, 090305, 090306, 090307, 090308, 090401, 090413, 091300 Видатки на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу  91670,900                   91670,900  
090412 Інші видатки на соціальний захист населення  32,858 0,000 0,000               32,858  
091204 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 3725,000 2592,000 137,300               3725,000  
091205 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 251,400 0,000 0,000               251,400  
091206 Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів 353,000 232,705 34,260               353,000  
091207 Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на опалту житлово-комунальних послуг і природного газу 87,800                   87,800  
170102 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян  418,100                   418,100  
  Фінансове управління райдержадміністрації 120235,790 0,000 0,000 4958,800 4668,800 0,000 0,000 290,000 290,000 290,000 125194,590  
080000 Охорона здоров"я, всього 77092,139     4958,800 4668,800     290,000 290,000 290,000 82050,939  
   в тому числі видатки за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, всього 76322,800                   76322,800  
  з неї                        
  оплата праці 2282 36245,100                   36245,100  
  комунальні послуги та енергоносії 2282 10777,800                   10777,800  
070702 Інші заклади і заходи післядипломної освіти 8,040                   8,040  
250313 Стабілізаційна дотація 2213,700                   2213,700  
250315 Інші  дотації  36000,300                   36000,300  
250380 Інші субвенції 4406,330                   4406,330  
250388 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 515,281                   515,281  
УСЬОГО 406236,537 76940,915 26854,085 12486,138 4990,400 81,400 7,800 7495,738 7495,738 6878,963 418722,675  
                           
                           
                           
                           
  Керуючий справами виконавчого апарату                                                                                                          А.К.  Демішева                              

 

 

  Джерела фінансування районного бюджету на 2015 рік  
           
          (тис.грн.)
Код Найменування Загальний фонд Спеціальний фонд Всього
Всього в т.ч. бюджет розвитку
200000 Внутрішнє фінансування -2842,374 6983,035 6907,235 4140,661
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів  -2842,374 6983,035 6907,235 4140,661
208100 На початок періоду  4106,589 104,072 28,272 4210,661
208200 На кінець періоду 70,000     70,000
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  -6878,963 6878,963 6878,963 0,000
  Всього фінансування бюджету за типом кредитора  -2842,374 6983,035 6907,235 4140,661
600000 Фінансування за активними операціями  -2842,374 6983,035 6907,235 4140,661
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів  -2842,374 6983,035 6907,235 4140,661
602100 На кінець періоду 4106,589 104,072 28,272 4210,661
602200 На кінець періоду 70,000     70,000
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  -6878,963 6878,963 6878,963 0,000
  Всього фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання  -2842,374 6983,035 6907,235 4140,661
           
           
           
Керуючий справами виконавчого апарату районної ради                                         А.К.Демішева

 

          Додаток 4    
          до рішення районної ради  
          від 23.12.2015 № 7/2-18  
               
               
Міжбюджетні трансферти  з районного бюджету  місцевим бюджетам на 2015 рік
               
              (тис.грн.)
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Дотації Субвенції
 дотація  на утримання дошкільних закладів освіти  дотація на утримання  закладів культури інші додаткові дотації стабілізаційна дотація освітня субвенція на утримання шкільного відділення НВК субвенція на утримання дошкільного відділення Хлібодарівського НВК субвенція із державного бюджету місцевим бюджетам на проведення місцевих  виборів 25 жовтня 2015 року
1 2 3 4 5 6 7 8
Волноваська міська рада  7294,0 2365,7 70,0 1045,6      
Благодатненська селищна рада    159,0 110,2 31,3      
Володимирівська селищна рада  1745,4 642,3   82,0      
Донська селищна рада  2130,5     93,3      
Новотроїцька селищна рада  1891,5 709,3          
Оленівська селищна рада  1451,5 588,2          
Ольгинська селищна рада  865,4 327,9   100,2      
Анадольська сільська рада    67,9          
Андріївська сільська рада  292,6 102,8          
Бугаська сільська рада  337,9 158,7   11,8      
Валер'янівська сільська рада    112,7          
Вільненська сільська рада  309,1 101,7         37,397
Дмитрівська сільська рада    121,3          
Єгорівська сільська рада  218,4 83,7         37,789
Зачатівська сільська рада  313,2 106,6         31,660
Златоустівська сільська рада  836,6 312,3         45,559
Іванівська сільська рада    78,2   6,0     40,936
Калінінська сільська рада    70,5         35,821
Кіровська сільська рада  309,1           36,079
Краснівська сільська рада  255,5 76,4         37,123
Любівська сільська рада   50,0          
Микільська сільська рада  416,2 185,3   21,8      
Миколаївська сільська рада  692,3 206,0   115,4      
Новоандріївська сільська рада    125,7         34,647
Новоолексіївська сільська рада  263,7 66,4   27,0      
Октябрська сільська рада    88,8          
Петрівська сільська рада    87,6         34,877
Привільненська сільська рада  239,0 70,0         36,988
Прохорівська сільська рада  189,6 68,5 10,0        
Рівнопільська сільська рада  420,3 152,2         37,414
Рибинська сільська рада  939,6 285,3          
Свободненська сільська рада    165,1          
Степнянська сільська рада  284,3 98,0         33,443
Хлібодарівська сільська рада    116,9     3204,931 1201,399 35,548
Виноградненська сільська рада 667,6 247,5          
Комінтернівська сільська рада              
Лебединська сільська рада 160,7 180,3          
Павлопільська сільська рада 193,4 63,4   237,0      
Широкинська сільська рада 145,7 45,6          
Андріївська селищна рада 568,7 316,1   147,5      
Мирненська селищна рада 214,3 189,8   19,7      
Гранитненська сільська рада 568,7 339,3          
Новоселівська сільська рада 659,3 258,4          
Старогнатівська сільська рада 486,3 200,4          
Чермалицька сільська рада 453,3 204,6   275,1      
Всього 25813,7 9996,4 190,2 2213,7 3204,931 1201,399 515,281
               
               
               
               
Керуючий справами виконавчого комітету районної ради                А.К.Демішева

 

 

          Додаток 7  
          до рішення районної ради від 23.12.2015 № 7/2-18
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету
            тис. грн.
Код тимчасової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів Назва головного розпорядника коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 
Код тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів Найменування програми Сума Найменування програми Сума Сума
01 Районна рада   285,000   0,000 285,000
120201 Періодичні видання (газети та журнали) Програма Про забезпечення папером Державного комунального підприємства «Редакція газети "Наше слово" на 2015 рік (рішення районної ради від 18.02.2015 № 6/30-514, із змінами внесеними рішенням районної ради від 21.10.2015 № 6/33-565) 100,000     100,000
250404 Інші видатки  Програма розвитку архівної справи у Волноваському районі на 2015 рік (рішення районної ради від 14.01.2015 №6/29-493) 185,000     185,000
10 Відділ освіти райдержадміністрації   5260,519   6004,625 11265,144
070201 Загальноосвітні школи ( в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми Районна програма матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2015 рік (рішення районної ради від 07.05.2015 № 6/31-526 із змінами, внесеними рішенням районної ради від 09.09.2015 № 6/32-549, 21.10.2015 № 6/33-564, 23.12.2015 №7/2-31) 4902,935 Районна програма матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2015 рік (рішення районної ради від 07.05.2015 № 6/31-526 із змінами, внесеними рішенням районної ради від 09.09.2015 № 6/32-549, 21.10.2015 № 6/33-564, 23.12.2015 №7/2-31) 5820,702 10723,637
091103 Соціальні  програми і заходи  державних органів у справах молоді Програма "Молодь. Сім'я. Діти. Оздоровлення."  на 2013-2016 роки (рішення районної ради від 14.01.2015 № 6/29-488  "План заходів на 2015 рік по реалізації положень Програми "Молодь.Сім'я. Діти. Оздоровлення." із змінами,внесеними рішенням районної ради від 07.05.2015 № 6/31-534 із змінами, внесеними рішенням районної ради від 09.09.2015 № 6/32-554) 65,000     65,000
091108 Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 244,725     244,725
130102 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань Регіональна цільова програма розвитку фізкультури і спорту у Волноваському районі на 2013 - 2016 роки (рішення районної ради від  14.01.2015 №6/29-489 "План заходів на 2015 рік по реалізації положень Регіональної цільової програми розвитку фізичної культури і спорту Волноваського району на 2013-2016 роки", із змінами внесеними рішенням районної ради від 21.10.2015 № 6/33-566) 42,378     42,378
Про затвердження положення про стипендіії Волноваської районної ради ведучим спортсменам Волноваського району (рішення районної ради від 09.09.2015 № 6/32-555) 5,481     5,481
130107 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл      Регіональна цільова програма розвитку фізкультури і спорту у Волноваському районі на 2013 - 2016 роки (рішення районної ради від  14.01.2015 №6/29-489 "План заходів на 2015 рік по реалізації положень Регіональної цільової програми розвитку фізичної культури і спорту Волноваського району на 2013-2016 роки" із змінами, внесенимми рішенням районної ради від 07.05.2015 № 6/31-535, 21.10.2015 № 6/33-566) 183,923 183,923
15 Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації   284,258   0,000 284,258
090412 Інші видатки на соціальний захист населення  Програма про призначення та виплату щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років  (рішення районної ради від 14.01.2015 №6/29-486, із змінами, внесеними рішення районної ради від 07.05.2015 № 6/31-532) 8,636     8,636
Програма заходів по підготовці та проведенню у Волноваському районі 29 річниці Чорнобильської катастрофи (рішення районної ради від 14.01.2015 №6/29-487) 24,222     24,222
091205 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги Програма фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги (рішення районної ради від 14.01.2015 № 6/29-485) 251,400     251,400
03 Райдержадміністрація   148,193   98,000 246,193
091102 Програми і заходи соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Програма підтримки соціально незахищених категорій сімей на 2015 рік (рішення районної ради від 14.01.2015 № 6/29-491) 50,00     50,000
091108 Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Програма "Молодь. Сім'я. Діти. Оздоровлення."  на 2013-2016 роки (рішення районної ради від 14.01.2015 № 6/29-488  "План заходів на 2015 рік по реалізації положень Програми "Молодь.Сім'я. Діти. Оздоровлення." із змінами,внесеними рішенням районної ради від 07.05.2015 № 6/31-534) 54,00     54,000
210105 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха  Розділ 7.4 "Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій "Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2014 рік та основні напрямки розвитку на 2015 - 2016 роки (рішення районної ради від 31.01.2014 №6/22-388) 27,404     27,404
210110  Заходи  з організації рятування на водах Розділ 7.4 "Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій" Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2015 рік та основні напрямки розвитку на 2015 - 2016 роки (рішення районної ради від 31.01.2014 №6/22-388) 16,789     16,789
200200 Охорона і раціональне використання земель     Програма розвитку земельних відносин і охорони земель у Волноваському районі Донецької області на 2011 - 2015 роки (рішення районної ради від 30.12.2010 №6/3-75 із змінами, внесеними рішенням від 14.01.2015 № 6/29-492 ) 98,000 98,000
24 Відділ культури райдержадміністрації   88,000   312,000 400,000
090416 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці Комплексна Програма надання фінансової підтримки Волноваській районній організації ветеранів України на 2012-2015 роки (рішення районної ради від 14.01.2015 №6/29-490 "Про затвердження Плану заходів щодо реалізації положень Комплексної Програми надання фінансової підтримки Волноваській районній організації ветеранів України на 2012-2015 роки", із змінами, внесеними рішення сесії від 07.05.2015 № 6/32-550, 21.10.2015 № 6/33-563) 80,000     80,000
110000 Культураі і мистецтво     Районна програма створення дитячого культурно-розважального центру на 2015 рік (рішення районної ради від 07.05.2015 № 6/31-529) 120,000 120,000
Районна програма переоснащення матеріально-технічного забезпечення котельної Волноваської школи мистецтв на 2015 рік (рішення районної ради від 07.05.2015 № 6/31-530 із змінами внесеними рішенням районної ради від 09.09.2015 № 6/32-551) 8,000 Районна програма переоснащення матеріально-технічного забезпечення котельної Волноваської школи мистецтв на 2015 рік (рішення районної ради від 07.05.2015 № 6/31-530 із змінами внесеними рішенням районної ради від 09.09.2015 № 6/32-551) 109,000 117,000
      Районна програма "Розвиток музейної справи у Волноваському районі на 2015 рік" (рішення районної ради від 09.09.2015 № 6/32-552) 68,000 68,000
      Районна програма матеріально-технічного забезпечення закладів культури Волноваського району на 2015 рік" (рішення районної ради від 09.09.2015 № 6/32-553) 15,000 15,000
Разом 6065,970   6414,625 12480,595
             
             
  Керуючий справами виконавчого апарату          
  районної ради                                                                                                       А.К.ДЕМІШЕВА                                                  
             

 

          до рішення районної ради
          від 23.12.2015 № 7/2-18
             
  Перелік обєктів, видатки на які у 2015 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку  
            (тис.грн.)
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів Назва головного розпорядника коштів Назва обєктів відповідно до пректно-кошторисної документації; тощо Загальний обсяг фінансування будівництва Відсоток завершеності будівництва обєктів на майбутні роки Всього видатків на завершення будівництва обєктів на майбутні роки Разом видатків на поточний рік
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
10 Відділ освіти райдержадміністрації   3897,089     3897,089
070201 Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми)  Погашення кредиторської заборгованості по капітальному ремонту сиситеми опалення Волноваської ЗОШ №6 20,000     20,000
Капітальний ремонт покрівлі Володимирівської ЗОШ № 1 287,236     287,236
Капітальний ремонт Волноваської ЗОШ № 1 75,312     75,312
Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію  газових котелень (по переводу на тверде паливо) Микільської ЗОШ 114,000     114,000
Капітальний ремонт підлоги спортивної зали Волноваської ЗОШ № 3 125,000     125,000
Капітальний ремонт (термомодернізація) та реконструкція котельні з впровадженням котлів тривалого горіння будівлі Волноваської ЗОШ 1-111 ступеня № 3 (ПКД) 20,005     20,005
Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Волноваської ЗОШ 1-111 ступеня № 1 (ПКД) 21,164     21,164
Капітальний ремонт теплових вузлів для шкіл району 600,000     600,000
Капітальний ремонт котельні з заміною котлів у Мирненській ЗОШ 280,000     280,000
Капітальний ремонт комп*ютерного класу Волноваської ЗОШ № 7 88,000     88,000
Капітальний ремонт покрівлі Привільненської ЗОШ, Рибинської ЗОШ 754,900     754,900
Капітльний ремонт спортзалу, котельні Октябрської ЗОШ 302,000     302,000
Капітальний ремонт підлоги в коридорі Рівнопільської ЗОШ 88,452     88,452
Капітальний ремонт котелень з заміною котлів 856,071     856,071
Капітальний ремонт (термомодернізація) загальноосвітніх шкіл району (ПКД) (Валер'янівська, Краснівська, Бугаська, Каменська, Гранітненська, Старогнатівська, Донська, Новотроїцька, Рівнопільська, Волноваська № 7, Миколаївська) 56,372     56,372
070401 Позашкільні заклади освіти, та заходи із позашкільної роботи з дітьми Капітальний ремонт покрівлі Донського ЕНЦ 150,000     150,000
130107 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл Капітальний ремонт дитячо-юнацької спортивної школи 58,577     58,577
03 Райдержадміністрація   153,700     153,700
150101 Капітальні вкладення Водопостачання с. Хлібодарівка 86,544     86,544
Реконструкція каналізаційної насосної станції с. Кіровське (ПКД) 14,478     14,478
Реконструкція каналізаційної насосної станції с. Ближнє (ПКД) 31,241     31,241
080800 Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Капітальний ремонт будівлі лікарні смт. Володимирівка (ПКД) 21,437     21,437
24 Відділ культури і туризму райдержадміністрації   68,000     68,000
110202 Музеї і виставки Капітальне будвництво водопроводу Волноваського районного краєзнавчого музею 68,000     68,000
  РАЗОМ   4118,789     4118,789
             
  Керуючий справами виконавчого апарату районної ради     А.К.Демішева  

_________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

23.12.2015  № 7/2-19

м. Волноваха

 

Про  затвердження розпоряджень

голів районної ради та районної державної

адміністрації, керівника районної

військово-цивільної адміністрації

 

         Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  пунктами 9, 10 рішення районної ради від 14.01.2015  № 6/29-483 «Про районний бюджет на 2015 рік», районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

     

       1. Затвердити розпорядження голови районної ради:

  -   від 05.11.2015 № 28р «Про урахування у складі районного бюджету

  коштів трансфертів»;

  -   від 10.11.2015 № 29р «Про урахування у складі районного бюджету

  коштів трансфертів»;

  -   від 10.11.2015 № 30р «Про урахування у складі районного бюджету

  коштів трансфертів»;

  -   від 20.11.2015 № 32р «Про урахування у складі районного бюджету

                коштів трансфертів»;

- від 24.11.2015 № 33р «Про виключення зі складу районного бюджету коштів трансфертів»;

- від 24.11.2015 № 34р «Про виключення зі складу районного бюджету коштів трансфертів»;

- від 26.11.2015 № 35р «Про включення до складу районного бюджету коштів трансфертів»;

- від 26.11.2015 № 36р «Про включення до складу районного бюджету коштів трансфертів»;

- від 27.11.2015 № 37р «Про виключення зі складу районного бюджету коштів трансфертів»;

- від 01.12.2015 № 39р «Про урахування у складі районного бюджету коштів трансфертів»;

- від 08.12.2015 № 41р «Про урахування у складі районного бюджету коштів трансфертів»;

- від 14.12.2015 № 45р «Про затвердження плану роботи районної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік».

 

           2. Затвердити розпорядження голови районної державної адміністрації,  керівника районної військово-цивільної адміністрації:

             -   від 10.12.2015 № 422 «Про перерозподіл асигнувань».

 

Заступник голови ради                                                                                                                          С.В. ДЕМЧЕНКО      

Пояснювальна  записка

до проекту рішення районної ради

«Про  затвердження розпоряджень голів районної ради та районної державної адміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації»

 

Відповідно до ст. 23 Бюджетного кодексу України та  пунктами 9, 10  рішення районної ради від 14.01.2015 № 6/29-483 «Про районний бюджет на 2015 рік» на затвердження районної ради виносяться розпорядження голів районної ради та районної державної адміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації, які прийняті у міжсесійний період.

 

Розпорядженнями  голови районної ради від 05.11.2015 № 28р та від 26.11.2015 № 36р  враховані у складі доходів та видатків районного бюджету кошти освітньої субвенції з державного бюджету (за рахунок перерозподілу з обласного бюджету) у сумі 2782,7 тис.грн.,  у тому числі на оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання, у  тому числі кабінетів фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання у сумі 199,6 тис.грн. та на оплату праці педагогічним працівникам та розрахунків за вугілля у сумі 2583,1 тис.грн.

Розпорядженнями голови районної ради від 10.11.2015 № 30р, від 20.11.2015 № 32р, від 26.11.2015 № 35р враховані у складі доходів та видатків районного бюджету кошти медичної субвенції з державного бюджету (в т.ч. за рахунок перерозподілу з обласного бюджету) на оплату праці працівників медичних закладів, на придбання приладів медичного призначення, впровадження цифрових та інформаційних технологій в охороні здоров’я у сумі 4466,1 тис.грн.

        Розпорядженням голови районної ради від 10.11.2015 № 29р  у складі доходів та видатків районного бюджету враховані кошти стабілізаційної дотації  з державного бюджету для забезпечення своєчасної та у повному обсязі  оплати праці педагогічних працівників  у сумі 425,6 тис.грн.

Розпорядженнями голови районної ради від 24.11.2015 № 33р, 34р зі складу районного бюджету виключені кошти освітньої  та медичної субвенцій з державного бюджету у сумі 2040,7 тис.грн.,  у тому числі освітня субвенція у сумі 1199,7 тис.грн., медична субвенція у сумі 841,0 тис.грн. (зменшені обсяги видатків Виноградненської сільської ради, землі якої відповідно до постанови Верховної Ради України від 20.05.2015 року передані до м. Маріуполь).

Розпорядженням голови районної ради від 27.11.2015 № 37р зі складу доходів та видатків районного бюджету виключені кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів  у сумі 118,2 тис.грн.;

Розпорядженням голови районної ради від 01.12.2015 № 39р  враховані у складі доходів та видатків районного бюджету кошти субвенції з державного бюджету на компенсаційні виплати з пільгового проїзду автомобільним транспортом окремих категорій громадян у сумі 20,0 тис.грн.

Розпорядженням голови районної ради від 08.12.2015 № 41р у складі доходів та видатків районного бюджету враховані кошти субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу у сумі 3800,0 тис.грн.

Розпорядженням голови райдержадміністрації, керівника районної військово-цивільної адміністрації від 10.12.2015 № 422 здійснено перерозподіл планових асигнувань по головних розпорядниках коштів районного бюджету за погодженням з постійною комісією районної ради з питань соціального і економічного  розвитку, бюджету, фінансів і цін.

 

Начальник фінансового управління

райдержадміністрації                                                                                                                                                          З.В. Бутиріна

_________________________________________________________________________________________________________________________

 ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

23.12.2015  №7/2-21

м. Волноваха

 

Про районний бюджет на 2016 рік

 

          Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

 

     ВИРІШИЛА:

1. Визначити  на 2016 рік:

       1.1. Доходи  районного  бюджету у  сумі   396529,9 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду - у сумі                                 392819,1 тис.грн. та доходи спеціального фонду – у сумі 3710,8 тис.грн., згідно з додатком № 1 цього рішення.

        1.2. Видатки районного  бюджету у  сумі   396529,9 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду - у сумі 392199,1 тис.грн. та видатки спеціального фонду – у сумі 4330,8 тис.грн.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на  2016 рік  у сумі 396529,9 тис.грн., у тому числі по  загальному фонду -   392199,1 тис.грн. та спеціальному фонду – 4330,8 тис.грн., згідно з додатком № 2 цього рішення.

3. Установити:   

 3.1. Розмір оборотного залишку бюджетних коштів районного бюджету в сумі  70,0 тис.грн.        3.2. Профіцит загального фонду районного бюджету у сумі  620,0 тис.грн., напрямками використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  згідно з додатком № 3 цього рішення. 

3.4. Дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 620,0 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  згідно з додатком № 3 цього рішення.

 4. Затвердити  на 2016 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 цього рішення.

 5. Затвердити на 2016 рік:

 5.1. Розподіл обсягу дотації бюджетам місцевого самоврядування на дошкільну освіту з районного бюджету згідно з додатком №  5 цього рішення.

5.2. Розподіл обсягу дотації бюджетам місцевого самоврядування на утримання закладів культури з районного бюджету згідно з додатком № 6 цього рішення.

6.  Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих програм  згідно із додатком № 7 цього рішення.

7. Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно із додатком № 8 цього рішення.

 8. Здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 620,0 тис.грн.

 9. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду районного бюджету на 2016 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

  10. Установити, що у 2016 році:  

 10.1. До доходів загального фонду районного бюджету належать надходження, які визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

10.2.  До доходів спеціального фонду районного бюджету:

  - у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

 - у частині фінансування є кошти, отримані із загального фонду районного бюджету, визначені відповідно до частини 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.    

 10.3. Видатки на утримання установ, що знаходяться на неконтрольованій території та згідно з чинним законодавством фінансуються за рахунок коштів районного бюджету та трансфертів з державного бюджету, і по яких неможливо скласти та затвердити індивідуальні кошториси доходів та видатків на їх утримання, визначаються як нерозподілені за відповідною функцією видатків.

На обсяг нерозподілених видатків головним розпорядником бюджетних коштів за кожною функцією видатків складається та затверджується окремий кошторис, який включається до складу зведеного кошторису.  

Після відновлення згідно із чинним законодавством діяльності таких установ, витрати на їх утримання визначаються та затверджуються згідно з діючим нормативним порядком.

11. Розпорядникам коштів районного бюджету

11.1. Передбачити на 2016 рік у повному обсязі кошти на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

11.2. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних призначень на 2016 рік, затверджених у додатку 2 до цього рішення.

 11.3. Брати зобов’язання на здійснення видатків тільки в межах відповідних бюджетних призначень, встановлених на 2016 рік, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих на облік в управлінні Державної казначейської служби України у Волноваському районі.

12. Надати право голові Волноваської районної ради приймати на підставі звернень райдержадміністрації, районної військово-цивільної адміністрації у міжсесійний період розпорядження з наступним затвердженням їх на сесіях районної  ради:

12.1. Про урахування у складі районного бюджету, а також визначення напрямку подальшого використання коштів трансфертів з державного та обласного бюджетів, що виділяються додатково району на підставі законодавчих та нормативних актів;

12.2. Про виключення зі складу районного бюджету коштів трансфертів з державного, обласного та місцевих бюджетів на підставі законодавчих та нормативних актів.

13. Волноваській районній державній адміністрації, районній військово-цивільній адміністрації:

13.1. Організувати роботу щодо наповнення дохідної частини районного бюджету, проведення заходів, спрямованих на оптимізацію видатків та економію бюджетних коштів;

 13.2. Здійснювати в міжсесійний період за погодженням з постійною комісією районної ради з питань соціального  і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін з подальшим затвердженням районною радою перерозподіл асигнувань між загальним та спеціальним фондами, кодами функціональної класифікації у межах загального обсягу бюджетних призначень з відповідним відображенням за кодами класифікації та головними розпорядниками коштів окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету

13.3. Здійснювати розподіл та перерозподіл обсягів міжбюджетних трансфертів з державного, обласного та районного бюджетів місцевим бюджетам з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет на 2015 рік14. Фінансовому управлінню  райдержадміністрації:

13.1. Надати право відповідно до  статей  43 та 73 Бюджетного кодексу України  отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

14.2. Здійснювати:

  14.2.1. Підготовку пакету документів для проведення в централізованому порядку розрахунків за рахунок субвенцій з державного бюджету;

  14.2.2. Перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі районного бюджету, в межах загального обсягу бюджетних призначень розпорядника коштів окремо по загальному та спеціальному фондах районного бюджету у розрізі економічної класифікації;

14.2.3. Відображення змін до розпису районного бюджету по головних розпорядниках коштів у випадку внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв і кодів  класифікації доходів, тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і відомчої класифікації.

  15. Додатки до рішення № 1 – 8 є його невід'ємною частиною.

  16. Рішення діє з 1 січня по 31 грудня 2016 року.  

 Заступник голови ради                                                                                                                                         С.В. ДЕМЧЕНКО   

 

Пояснювальна записка

до проекту рішення районної ради

«ПРО РАЙОННИЙ БЮДЖЕТ НА 2016 РІК»

 

І. Соціально-економічний стан Волноваського району  у  2015 році

та прогноз розвитку на 2016 рік

 

Соціально-економічний розвиток Волноваського району, як і держави, протягом 2015 року здійснювався за непростих фінансово-економічних умов.

Так, обсяг реалізованої продукції промисловості в цілому по району за 9 місяців  2015 року склав 704,5 млн. грн.

У агропромисловому комплексі по всіх категоріях господарств виробництво валової продукції сільського господарства за 9 місяців 2015 року склало 479,9 млн. грн.

До бюджетів усіх рівнів надійшло податків, зборів та інших обов’язкових платежів на суму 174,1 млн. грн., що на 45,9 млн.грн. більше відповідного показника 2014 року.

          Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за 9 місяців 2015 року склала 3157,0 грн., що на 4,0 % більше відповідного показника 2014 року.

Заборгованість  з виплати заробітної плати  у порівнянні з початком 2015 року збільшилася на 24,4 % та станом на 01.10.2015 року склала 3383,0 тис.грн. 

На даний час дуже важко врахувати у прогнозі макропоказників весь спектр непередбачуваних факторів та загроз подальшого розвитку економіки через швидкозмінні події в країні.

Прогнозуються у 2016 році збільшення обсягу реалізації промислової продукції на 7,1 млн.грн. проти очікуваного за 2015 рік та складе 881,8 млн. грн.

Планується довести обсяг валової продукції сільського господарства до 603,2 млн.грн., що на 0,5 % більше проти очікуваного показника 2015 року. 

Від підприємств району усіх форм власності передбачається отримати до бюджетів усіх рівнів податків, зборів та інших обов’язкових платежів на суму 210,0 млн. грн.

          Надходження основного бюджетоутворюючого платежу податку на доходи фізичних осіб за 11 місяців 2015 року склало 68887,5 тис.грн. або 118,8% до запланованого, понадпланові надходження становлять 10887,5 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податку на доходи фізичних осіб  зросли на 20991,6 тис.грн або на 43,8%.

          З державного бюджету   перераховано у повному обсязі передбачену на  січень – листопад 2015 року базову дотацію в сумі  284,7 тис.грн , 103043,8 тис.грн освітньої субвенції, 68486,6 тис.грн медичної субвенці та 3056,2 тис.грн. стабілізаційної дотації.

          Обсяг власних надходжень до районного бюджету, отримані дотації та субвенції з державного бюджету, забезпечили належне функціонування установ та закладів соціально-культурної сфери, що утримуються за рахунок районного бюджету, що, в свою чергу, сприяло стабільності  соціально-економічної ситуації в районі.

        Фінансування видатків із загального фонду  районного бюджету за одинадцять місяців 2015 року проведено на  313273,4 тис.грн, що на  128030,9     тис.грн. або на 169,1% більше, ніж за відповідний період минулого року.

          Пріоритетними у виконанні видаткової частини районного бюджету  у 2015 році, як і в попередні роки, залишалися питання своєчасної виплати заробітної плати у бюджетній сфері, проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги, забезпечення інших виплат соціального спрямування.

 

  Одне з основних завдань бюджетної політики на 2016 рік – забезпечення збалансованості та стійкості бюджетної системи.

  Під час реалізації бюджетної політики передбачається здійснення подальших кроків в напрямі проведення децентралізації управління бюджетними коштами та підвищення рівня самостійності органів місцевого самоврядування.

          При плануванні бюджету враховані зміни в адміністративно - територіальному устрої Волноваського району.

 

         Змінами до Бюджетного кодексу України суттєвим чином змінено бюджетний календар та процедури формування місцевих бюджетів.

          Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України місцеві бюджети затверджуються у термін до 25 грудня року, що передує плановому, незалежно від затвердження Державного бюджету України на відповідний рік.

          При цьому,  якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, при затвердженні місцевих бюджетів враховуються обсяги міжбюджетних трансфертів, визначені у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період.

         У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України  приводяться  обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

 

        Фінансовий ресурс районного бюджету на 2016 рік сформовано на основі діючого податкового та бюджетного законодавства із врахуванням проекту Основних напрямів бюджетної політики, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 314-р. Разом з тим,  після прийняття закону про Державний бюджет України на 2016 рік, змін до Податкового та Бюджетного кодексів будуть скориговані показники дохідної та видаткової частин районного бюджету.

Доходи районного бюджету розраховані на підставі статистичних показників, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків і зборів, очікуваних макропоказників, розрахованих управлінням економіки райдержадміністрації на 2015 рік та прогнозних на 2016 рік,  фактичного виконання дохідної частини районного бюджету за результатами 2012 – 2014 роки, 11 місяців 2015 року та очікуваних надходжень за 2015 рік.

 

        Відповідно до вимог статей 77 та 41 Бюджетного кодексу України за умов відсутності Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік обсяги освітньої  та медичної субвенцій враховуються у проекті районного бюджету в обсягах, визначених у Законі України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» з урахуванням змін. Протягом 2015 року  обсяг медичної субвенції для районного бюджету збільшено на  13084,3 тис. грн, освітньої субвенції – на 9721,0 тис. грн. Відповідно до вимог чинного бюджетного законодавства у розрахунках бюджету не враховано збільшення обсягу відповідних субвенцій протягом 2015 року, який здійснювався на підставі розпорядчих документів Кабінету Міністрів України.

          Разом з тим, на засіданні Кабінету Міністрів України, яке відбулося 10 грудня 2015 року, передбачено розмежування видатків на охорону здоров’я у зв’язку з реформуванням галузі за видами медичної допомоги, а саме фінансування первинної медико-санітарної допомоги з районного бюджету, а вторинної – з обласного бюджету з одночасним проведенням заходів  з оптимізації мережі закладів  охорони здоров’я та штатної чисельності. Відповідно до формули попередній розрахунок видатків на первинну медицину 23557,5 тис.грн., на вторинну у вигляді трансферту - 38382,4 тис.грн.

        У бюджеті 2016 року залишається діюча система горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів через надання базової дотації. Враховуючи відсутність Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» обсяг базової дотації у показниках доходів проекту районного бюджету на 2016 рік визначено у розмірі відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»  у сумі 310,0 тис.грн., що на 2133,7 тис.грн. менше від показників у проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік».

        Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію державних програм соціального захисту населення заплановано в обсягах, визначених у проекті обласного бюджету на 2016 рік. Обсяг цієї субвенції у проекті районного бюджету на 2016 рік становить 142527,7 тис.грн., який враховує обсяги фактично нарахованих соціальних виплат у 2015 році  і виходячи з фактичних нарахувань  пільг та субсидій населенню  з урахуванням значного  приросту  контингенту. Очікується, що після прийняття Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» обсяги субвенцій з державного бюджету на реалізацію державних програм соціального захисту населення будуть переглянуті  з урахуванням поетапного росту прожиткового мінімуму, з урахуванням  пропозицій до змін законодавства та верифікацією кінцевих одержувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та у зв’язку із проведенням подальшого реформування системи надання державної соціальної підтримки виключно на адресних та соціально справедливих засадах, з урахуванням складу сімей та рівня їх доходів тощо.

ІІ. Оцінка доходів районного бюджету на 2016 рік

 

         У цілому ресурс районного бюджету на 2016 рік (з урахуванням трансфертів) прогнозується у сумі 396529,9 тис.грн., у тому числі за:

         загальним фондом  -   392819,1 тис.грн.;

         спеціальним фондом  -  3710,8  тис.грн.

         Спрогнозований ресурс районного бюджету на 2016 рік зростає за попередніми  показниками на 57056,0 тис.грн. або на 16,8 % більше ніж у 2015 році.

 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

 

          Прогнозний обсяг доходів загального фонду районного бюджету визначено у сумі 392819,1 тис.грн., який сформовано за відповідними джерелами надходжень.

         За рахунок закріплених за районним бюджетом надходжень загальнодержавних податків і зборів (обов’язкових платежів) та власних доходів очікується отримати 78019,0 тис.грн.

        В доходах загального фонду бюджету прогноз податку та збору на доходи фізичних осіб визначено у сумі 77900,0  тис.грн., що становить 99,8% у структурі доходів районного бюджету. При визначенні прогнозних надходжень податку  враховано зростання у 2016 році фонду оплати праці найманих працівників та грошового забезпечення військовослужбовців на 3,1 % і очікується у обсязі 557,8 млн.грн., рівня середньої заробітної плати на 3,2%, яка складе 3210 грн., зменшення середньооблікової чисельності працюючих.

Також у доходах районного бюджету передбачені надходження від:

   -  податку на прибуток підприємств комунальної власності -  9,0 тис. грн.;

   -  частини чистого прибутку (доходу) комунальних  унітарних  підприємств та  їх  об’єднань, що  вилучається  до  бюджету   - 25,0 тис.грн.;

   -  орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності – 85,0 тис. грн.

На 2016 рік  такі надходження як плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються районними державними адміністраціями, орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди, районними державними адміністраціями, плата за надання адміністративних послуг, що надаються районними державними адміністраціями – у зв’язку з відсутністю податкової бази та фактичних надходжень за 2015 рік, при затвердженні районного бюджету не плануються.

 

Загальний обсяг трансфертів з державного бюджету становить  276047,7 тис.грн., у тому числі:

   -  базова дотація – 310,6 тис.грн.;

   -  освітня субвенція  – 109771,9 тис.грн.;

   -  медична субвенція  –  23557,5 тис.грн.;

   -  соціальні субвенції  –  142407,7 тис.грн.

       Обсяг трансфертів із обласного бюджету затверджено у обсязі 38502,4 тис.грн. і складається з субвенції на забезпечення надання компенсації за надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг інвалідам по зору 1 та 2 груп, а також дітям-інвалідам по зору – 120,0 тис.грн., та субвенції на утримання закладів вторинної медицини - 38382,4 тис.грн.

        Із бюджетів міської, селищних та сільських рад  у 2016 році на утримання  трудового архіву передається 250,0 тис.грн. додаткових дотацій.

 

 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

 

        Джерелом формування спеціального фонду районного бюджету є власні надходження бюджетних установ, обсяг яких визначено на 2016 рік  в загальній сумі  3710,8 тис. грн. на основі бюджетних запитів головних розпорядників коштів районного бюджету. Зокрема, бюджетними установами освітньої галузі передбачається одержати 89,2 тис.грн. власних надходжень, галузі культури – 240,3 тис.грн., територіальним центром – 31,2 тис.грн.,  лікарнями вторинного рівня – 3331,9 тис.грн., центром первинної медико-санітарної допомоги – 10,2 тис.грн., районною радою – 8,0 тис.грн.

 

ІІІ.  Видатки районного бюджету на 2016 рік

 

           Прогнозний обсяг видатків районного бюджету  визначений у межах прогнозованого обсягу доходів районного бюджету на 2016 рік  та складає в сумі 396529,9 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 392199,1 тис.грн., спеціального фонду – 4330,8  тис. грн., з яких 620,0 тис.грн. - видатки бюджету розвитку, які здійснюватимуться за рахунок передачі коштів із загального фонду.

         Виходячи із обмежених можливостей ресурсної частини бюджету видаткова частина проекту районного бюджету на 2016 рік  спрямована на вкрай нагальні потреби. Проект районного бюджету складений з урахуванням необхідності проведення розпорядниками коштів реальних заходів у частині оптимізації бюджетних витрат, скорочення непродуктивних видатків для концентрації ресурсів на виконанні основних функціональних повноважень.

 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

 

У видатках загального фонду районного бюджету враховані кошти на утримання закладів, установ (в тому числі, що знаходяться на території не підконтрольній українській владі) та фінансування заходів відповідно до ст.89 та 91 Бюджетного кодексу України. У рішенні передбачене положення щодо фінансування установ, які знаходяться на території, непідконтрольній українській владі  згідно із чинним законодавством.

 

         Видатки на оплату праці працівників установ і закладів  обраховано у загальній сумі  126975,291 тис.грн. Видатки на оплату енергоносіїв і комунальних послуг складають 18261,426 тис.грн. Незабезпеченність асигнуваннями для розрахунків по оплаті праці та  за енергоносії і комунальні послуги  становить 10398,0 тис.грн. по закладах охорони здоров’я. 

 

Районна рада

 

        У проекті районного бюджету на 2016 рік видатки по головному розпоряднику коштів – районній раді передбачені у сумі 3398,0 тис. грн.

       По КФКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» передбачені асигнування по загальному фонду у сумі  2540,0 тис. грн.

        На фінансування програми підтримки районної газети «Наше слово» за КФКВ 120201 «Періодичні видання (газети і журнали)» заплановано 100,0 тис. грн. 

  Також, у проекті районного бюджету на 2016 рік районній раді передбачаються призначення  в обсязі 250,0 тис. грн. за рахунок  дотацій із бюджетів місцевого самоврядування на фінансування програми розвитку архівної справи у Волноваському районі.

   У загальному обсязі видатків районній раді передбачені видатки на проведення капітального ремонту каналізаційної та водопровідної системи адмінбудівлі у сумі 500,0 тис.грн.

         По спеціальному фонду видатки заплановані у сумі 8,0 тис.грн. від надходження плати за оренду  майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста  відповідно до укладених договорів оренди.

 

Відділ освіти  райдержадміністрації

 

            Обсяг асигнувань, передбачений у районному бюджеті відділу освіти  райдержадміністрації на 2016 рік, складає 121520,5 тис.грн,  в тому числі по загальному фонду – 121431,3 тис.грн, по спеціальному фонду – 89,2 тис.грн.

        У проекті районного бюджету на 2016 рік на галузь «Освіта» передбачено по загальному фонду – 116531,9 тис.грн. По спеціальному фонду від надходження  орендної плати та платних послуг  заплановано  89,2 тис.грн. видатків.

       За рахунок освітньої субвенції з державного бюджету передбачені видатки  в обсязі 106445,9 тис. грн. для фінансування 54 загальноосвітніх закладів та вечірньої школи. За рахунок освітньої субвенції передбачені видатки на харчування дітей - сиріт у сумі 279,0 тис.грн. (150 діт.).

         У загальному обсязі видатків на галузь передбачені видатки з районного бюджету у сумі 13009,4 тис.грн. на утримання двох дошкільних відділень навчально-виховних комплексів, позашкільних закладів - Станції юних техніків, Будинку дитячої та юнацької творчості, Донського еколого-натуралістичного центру, централізованої бухгалтерії, методкабінету, господарчої групи. З районного бюджету передбачені  видатки на виплату одноразової допомоги дітям – сиротам, яким  у 2016 році виповнюється 18 років у сумі 47,1 тис.грн.

      На харчування учнів 1-4 класів заплановані видатки з районного бюджету у сумі 2923,4 тис.грн.

       У проекті районного бюджету на 2016 рік на галузь «Фізична культура та спорт» передбачено по загальному фонду 1702,0 тис.грн.

        За рахунок коштів районного бюджету передбачені асигнування на утримання  районної дитячо - юнацької спортивної школи у сумі  1322,0 тис.грн., на фінансування заходів з фізичної культури та спорту  у сумі 141,0 тис.грн. та для виконання заходів програми розвитку фізкультури та спорту у сумі 239,0 тис.грн.

         Також заплановані видатки на фінансуванняпрограм у галузі сім’ї, жінок, молоді у сумі 75,0 тис.грн.  та на оздоровлення дітей у сумі 199,0 тис.грн., які організовуються відділом молоді та спорту  райдержадміністрації.

 

Райдержадміністрація

 

           Обсяг асигнувань, передбачений у районному бюджеті   райдержадміністрації  як головному розпоряднику коштів районного бюджету  на 2016 рік, складає по загальному фонду – 882,0 тис.грн.

         За рахунок коштів районного бюджету передбачені видатки на утримання Волноваського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у сумі 488,0 тис.грн. Також заплановані видатки на фінансуванняпрограм у галузі сім’ї, жінок, молоді у сумі 50,0 тис.грн. (КФКВ 091102) та для оздоровлення  у сумі 199,0 тис.грн., реалізація яких забезпечується центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

        У загальному обсязі видатків враховані видатки на завершення капітального ремонту ФАПу с. Калініне по центру первинної медико-санітарної допомоги у сумі 120,0 тис.грн.

         З метою забезпечення функціонування системи оповіщення у складі районного бюджету передбачено райдержадміністрації 15,0 тис.грн. (КФКВ 210105).

         У складі районного бюджету передбачені видатки  на заходи з  рятування на водах у сумі  10,0 тис.грн. (КФКВ 210110).

 

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

 

         Обсяг асигнувань, передбачений у районному бюджеті відділу культури і туризму  райдержадміністрації на 2016 рік, складає 10702,3 тис.грн,,  в тому числі по загальному фонду – 10462,0 тис.грн, по спеціальному фонду – 240,3 тис.грн.

       У проекті районного бюджету на 2016 рік на галузь «Культура та мистецтво» передбачено по загальному фонду 10322,0 тис.грн. За рахунок платних послуг та плати за аренду по спеціальному фонду заплановано здійснити видатків у сумі 240,3 тис.грн.

       З районного бюджету фінансуються 59 установ галузі - центральна районна бібліотечна система (49 бібліотек), 6 музеїв, центр культури та дозвілля, 2 школи естетичного виховання дітей, методичний відділ, централізована бухгалтерія.

         Крім цього, у складі районного бюджету заплановані видатки на фінансову підтримку районної ветеранської організації в обсязі 140,0 тис. грн.

 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

       Для виконання основних завдань із соціального захисту та соціального забезпечення населення управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації у 2016 році, як головному розпоряднику коштів передбачено асигнування (без урахування цільових субвенцій) у сумі 5866,8 тис. грн.

         Обсяг асигнувань, передбачених в проекті районного бюджету на 2016 рік, забезпечує належне функціонування підвідомчих установ та проведення  заходів відповідно до  програм соціального захисту населення.

        У загальному обсязі видатків передбачені асигнування на утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) по загальному фонду у сумі 5065,0 тис.грн. Видатки спеціального фонду територіального центру заплановані за рахунок надходжень від надання платних послуг –  31,2 тис.грн.

         На утримання центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів заплановано 500,0 тис.грн.

        На забезпечення виплат грошової компенсації фізичним особам,  які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги  передбачено 209,6 тис. грн.

         Крім цього, у складі районного бюджету заплановані видатки на фінансування місцевих програм соціального захисту населення в обсязі 61,0 тис. грн.

         У проекті районного бюджету на 2016 рік  враховані  соціальні субвенції з державного бюджету у сумі –  142527,7 тис. грн., у тому числі на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – 90446,4 тис. грн.,  на   надання різних видів пільг та субсидій  – 49983,9  тис. грн.

         Крім цього, врахованасубвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського  піклування, грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» (КФКВ 070303) у сумі  1977,7 тис.грн.

         За рахунок обласного бюджету врахована інша субвенція на забезпечення надання пільг інвалідам по зору 1 та 2 груп та дітям-інвалідам по зору у сумі 120,0 тис.грн.

 

Фінансове управління райдержадміністрації

 

         Обсяг асигнувань, передбачений у районному бюджеті фінансовому управлінню  райдержадміністрації по міжбюджетним трансфертам на 2016 рік, складає 111632,6 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 108290,5 тис.грн, по спеціальному фонду – 3342,1 тис.грн.

        У загальному обсязі видатків врахована субвенція Хлібодарівській сільській раді  на утримання Хлібодарівського навчально-виховного комплексу  у сумі 4973,3 тис.грн. (на шкільне відділення - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету - 3326,0 тис.грн., на дошкільне відділення – за рахунок коштів районного бюджету - 1647,3 тис.грн).

        У проекті районного бюджету на 2016 рік на галузь «Охорона здоровя»  передбачені видаткипо загальному фонду за рахунокмедичної субвенції  з державного бюджету в обсязі –  23557,5 тис.грн.  для фінансування видатків на первинну медико-санітарну допомогу  (КУОЗ «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»).  

        Видатки на вторинну медичну допомогу (КЗОЗ «Волноваська центральна районна лікарня», ДЗ «Вузлова лікарня станції Волноваха ДП «Донецька залізниця» та КЛПУ «Волноваська стоматологічна поліклініка») передбачені в районному бюджеті за рахунок трансфертів з обласного бюджету у сумі 38382,4 тис.грн.

        По спеціальному фонду заплановані видатки по галузі у сумі 3342,1 тис.грн.

        З урахуванням внесених 16 грудня поточного року змін до пункту 20 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» щодо здійснення видатків на утримання дошкільних навчальних закладів та сільських, селищних та міських палаців і будинків культури, клубів, інших клубних закладів та бібліотек із бюджетів сіл, селищ, міста у районному бюджеті передбачена дотаціябюджетам місцевого самоврядування на дошкільну освіту у сумі  30229,0 тис.грн. та  на утримання закладів культури у сумі 11148,3 тис.грн. відповідно до розподілу, зазначеному у додатках до рішення (КФКВ 250315). Розподіл дотації  проведено з використанням формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом і бюджетами сільських, селищних та міської рад, якою користувалися при затвердженні районного бюджету на 2015 рік з урахуванням зміни контингенту дітей та населення. По непідконтрольним територіям (Оленівська, Любівська, Андріївська ради) дотація визначена в обсягах, затверджених для таких бюджетів на рівні 2015 року і враховується у районному бюджеті як резерв коштів.

 

Начальник фінансового

управління райдержадміністрації                                                                                                                                  З.В. Бутиріна

 

        Додаток 1      
        до рішення районної ради    
        23.12.2015 №7/2-21    
               
Доходи районного бюджету на 2016 рік    
               
          (тис.грн.)    
Код Наименування доходів згідно із бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд Спеціальний фонд    
Разом у т.ч. бюджет розвитку    
10000000 Податкові надходження 77909,000 77909,000 0,000 0,000    
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 77909,000 77909,000 0,000 0,000    
11010000 Податок на доходи фізичних осіб 77900,000 77900,000 0,000 0,000    
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника у вигляді заробітної плати 62763,600 62763,600 0,000 0,000    
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 1432,700 1432,700 0,000 0,000    
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку ніж заробітна плата 10922,200 10922,200 0,000 0,000    
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 527,700 527,700 0,000 0,000    
11010900 Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу  2253,800 2253,800 0,000 0,000    
11020000 Податок на прибуток підприємств 9,000 9,000 0,000 0,000    
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 9,000 9,000 0,000 0,000    
20000000 Неподаткові надходження 3820,800 110,000 3710,800 0,000    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 25,000 25,000 0,000 0,000    
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету 25,000 25,000 0,000 0,000    
21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 0,000 0,000 0,000 0,000    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 85,000 85,000 0,000 0,000    
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 85,000 85,000 0,000 0,000    
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності 85,000 85,000 0,000 0,000    
25000000 Власні надходження бюджетних установ 3710,800 0,000 3710,800 0,000    
25010000 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 3710,800 0,000 3710,800 0,000    
25010100 Плата  за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 3431,000 0,000 3431,000 0,000    
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 279,400 0,000 279,400 0,000    
25010400 надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 0,400 0,000 0,400 0,000    
  Разом доходів 81729,800 78019,000 3710,800 0,000    
40000000 Офіційні трансферти 314800,100 314800,100 0,000 0,000    
41000000 Від органов державного управління 314800,100 314800,100 0,000 0,000    
41020000 Дотації 560,600 560,600 0,000 0,000    
41020100 Базова дотація 310,600 310,600 0,000 0,000    
41020900 Інші додаткові дотації 250,000 250,000 0,000 0,000    
41030000 Субвенції 314239,500 314239,500 0,000 0,000    
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім"ям з дітьми, малозабезпеченим сім"ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу 90446,400 90446,400 0,000 0,000    
41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 44828,100 44828,100 0,000 0,000    
41030900 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв"язку,  інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати( утримання будинків і споруд та прибудинкових теріторій),  вивезення побутового  сміття та рідких нечистот) на компенсацію втрати частини доходів у зв"язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян   0,000   0,000 0,000    
41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 5155,800 5155,800 0,000 0,000    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 109771,900 109771,900 0,000 0,000    
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 23557,500 23557,500 0,000 0,000    
41035000 Інші субвенції 38502,400 38502,400 0,000 0,000    
41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та  прийомних сім"ях за принципом "гроші ходять за дитиною" 1977,400 1977,400 0,000 0,000    
  Всього доходів 396529,900 392819,100 3710,800 0,000    
               
               
Керуючий справами виконавчого апарату                                                                                                                                                                 
районної ради                          А.К. Демішева    

  

                    Додаток 2  
                    до рішення районної ради
                    23.12.2015 № 7/2-21  
                         
                                                                                                        Розподіл видатків районного бюджету  на 2016 рік  у  розрізі головних розпорядників                                                                                                                                             
                        (тис.грн.)
Код відомчої класифікації видатків  Назва головного розпорядника коштів  Видатки загального фонду  Видатки спеціального фонду РАЗОМ
    Разом у тому числі     у тому числі   у тому числі
Код тимчасової класифікації видатків і кредитування місцевого бюджету  Найменування коду тимчасової класифікації видатків і кредитування місцевого бюджету оплата праці комунальні послуги і енергоносії Разом видатки споживання оплата праці комунальні послуги і енергоносії видатки розвитку бюджет развитку капитальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку  (спеціального  фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Волноваська районна рада 2890,000 1486,933 383,872 508,000 8,000 0,000 0,000 500,000 500,000 500,000 3398,000
010116 Органи місцевого самоврядування 2540,000 1346,000 329,500 508,000 8,000     500,000 500,000 500,000 3048,000
120201 Періодичні видання (газети та журнали) 100,000                   100,000
250404 Інші видатки 250,000 140,933 54,372               250,000
  Відділ освіти райдержадміністрації 121431,300 76247,000 10235,000 89,200 89,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 121520,500
070000 Освіта 119455,300 75379,400 10202,700 89,200 89,200           119544,500
130107 Утримання та навчально -тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 1561,000 867,600 32,300               1561,000
091103 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 75,000                   75,000
091108 Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 199,000                   199,000
130102 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань 141,000                   141,000
  Райдержадміністрація  762,000 329,920 19,600 120,000 0,000 0,000 0,000 120,000 120,000 120,000 882,000
080800 Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги       120,000       120,000 120,000 120,000 120,000
091101 Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 488,000 329,920 19,600               488,000
091102 Програми і заходи соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 50,000                   50,000
091108 Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 199,000                   199,000
210105 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 15,000                   15,000
210110 Заходи з організації рятування на водах 10,000                   10,000
  Відділ культури і туризму  райдержадміністрації 10462,000 6212,900 1496,200 240,300 240,300 117,700 7,700 0,000 0,000 0,000 10702,300
110000 Культура і мистецтво 10322,000 6212,900 1496,200 240,300 240,300 117,700 7,700 0,000 0,000 0,000 10562,300
090416 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці  140,000                   140,000
  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації 148363,300 3936,838 100,954 31,200 31,200 19,400 0,000 0,000 0,000 0,000 148394,500
  в тому числі субвенція з державного бюджету 142407,700                   142407,700
070303 Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сімї) 1977,400                   1977,400
090201, 090204, 090207, 090210, 090215, 090405 Видатки на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 44828,100                   44828,100
090202, 090205, 090208, 090211, 090216, 090406 Видатки на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 5155,800                   5155,800
090203, 090209, 090214 Видатки на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),вивезення побутового сміття та рідких нечистот)                     0,000
090302, 090303, 090304, 090305, 090306, 090307, 090308, 090401, 090413, 091300 Видатки на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи  II групи внаслідок психічного розладу 90446,400                   90446,400
090412 Інші видатки на соціальний захист населення  61,000                   61,000
091204 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 5065,000 3605,000 69,300 31,200 31,200 19,400         5096,200
091205 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 209,600                   209,600
091206 Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів 500,000 331,838 31,654               500,000
091207 Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу 120,000                   120,000
170102 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян                      0,000
  Фінансове управління райдержадміністрації 108290,500 0,000 0,000 3342,100 3221,600 1257,500 292,300 240,500 0,000 0,000 111632,600
080000 Охорона здоров"я, всього, в тому числі видатки за рахунок 61939,900     3342,100 3221,600 1257,500 292,200 120,500     65282,000
  медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для надання первинної допомоги, всього 23557,500     10,200 10,200           23567,700
  з неї                      
  оплата праці, 2282 12918,500                   12918,500
  оплата комунальних послуги та енергоносіїв, 2282 3078,100                   3078,100
  медичної субвенції, що передаватиметься з обласного бюджету на надання вторинної медичної допомоги 38382,400     3331,900 3211,400 1257,500 292,200 120,500     41714,300
  з неї                      
  оплата праці , 2282 25843,200                   25843,200
  оплата комунальних послуги та енергоносіїв, 2282 2947,700                   2947,700
250315 Інші  додаткові дотації  41377,300                   41377,300
250380 Інші субвенції 4973,300                   4973,300
УСЬОГО 392199,100 88213,591 12235,626 4330,800 3590,300 1394,600 300,000 860,500 620,000 620,000 396529,900
                         
                         
                         
  Керуючий справами виконавчого апарату                                                                                                          А.К.  Демішева                            

                           

 

            Додаток 3  
            до рішення районної ради
            23.12.2015  №7/2-21
               
               
               
 
  Джерела фінансування районного бюджету на 2016 рік
               
               
              (тис.грн.)
Код Найменування Загальний фонд Спеціальний фонд Всього
        Всього у т.ч. бюджет розвитку
200000 Внутрішнє фінансування -620,000 620,000 620,000 0,000
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету бюджета -620,000 620,000 620,000 0,000
208100 На початок періоду       0,000
208200 На кінець періоду   70,000     70,000
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд) -620,000 620,000 620,000 0,000
  Всього фінансування бюджету за типом кредитора -620,000 620,000 620,000 0,000
600000 Фінансування за активними операціями -620,000 620,000 620,000 0,000
602000 Зміни обсягу наявних коштів -620,000 620,000 620,000 0,000
602100 На початок періоду       0,000
602200 На кінець періоду   70,000     70,000
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд) -620,000 620,000 620,000 0,000
  Всього фінансування бюджету за типом боргового зобовязання -620,000 620,000 620,000 0,000
               
               
           
Керуючий справами          
виконавчого апарату          
районної ради                                      А.К. Демішева

 

 

              Додаток 4      
              до рішення районної ради    
              23.12.2015 № 7/    
                     
                     
Міжбюджетні трансферти  (дотації, соціальна, освітня, медична субвенції з державного бюджету) на 2016 рік    
   
                     
                (тис.грн.)    
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Дотації Субвенції загального фонду
базова дотація дотація на утримання трудового архіву дотація з місцевих бюджетів на утримання трудового архіву  дотація  на утримання дошкільних закладів освіти  дотація на утримання  закладів культури соціальна субвенція освітня субвенція медична субвенція  для надання первинної  субвенція на утримання дошкільного відділення Хлібодарівського НВК субвенція на утримання шкільного відділення Хлібодарівського НВК
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Районний бюджет 310,6 250,0       142527,7 109771,9 61939,9    
Волноваська міська рада      81,3 8402,7 2737,0          
Благодатненська селищна рада      6,3   179,4          
Володимирівська селищна рада      21,0 2008,3 772,1          
Донська селищна рада      11,0 2499,4            
Новотроїцька селищна рада      24,3 2338,9 803,9          
Оленівська селищна рада        1504,1 535,6          
Ольгинська селищна рада      11,0 1147,6 417,0          
Анадольська сільська рада      2,5   81,7          
Андріївська сільська рада        292,6 102,8          
Бугаська сільська рада      5,3 384,2 141,7          
Валер'янівська сільська рада      3,8   123,5          
Вільненська сільська рада      2,0 320,9 104,9          
Дмитрівська сільська рада      3,8   117,5          
Єгорівська сільська рада      2,8 228,5 97,5          
Зачатівська сільська рада      2,8 316,1 139,0          
Златоустівська сільська рада      10,8 923,9 328,5          
Іванівська сільська рада      3,0   111,8          
Калінінська сільська рада      2,0   68,3          
Кіровська сільська рада      2,8 340,4            
Краснівська сільська рада      2,8 272,3 93,8          
Любівська сільська рада         50,0          
Микільська сільська рада      5,0 379,3 190,5          
Миколаївська сільська рада      6,7 593,3 231,2          
Новоандріївська сільська рада      4,0   162,4          
Новоолексіївська сільська рада      1,2 238,3 64,8          
Октябрська сільська рада      3,0   100,9          
Петрівська сільська рада      3,0   119,8          
Привільненська сільська рада      1,2 214,0 75,7          
Прохорівська сільська рада      1,2 165,3 91,3          
Рівнопільська сільська рада      5,0 423,1 154,7          
Рибинська сільська рада      9,8 948,2 298,3          
Свободненська сільська рада      2,8   177,5          
Степнянська сільська рада      3,3 359,9 107,1          
Хлібодарівська сільська рада      4,5   128,5       1647,3 3326,0
Комінтернівська сільська рада       204,3 92,8          
Лебединська сільська рада       262,6 191,1          
Павлопільська сільська рада       262,6 67,1          
Широкинська сільська рада       846,1 162,6          
Андріївська селищна рада       1133,0 396,4          
Мирненська селищна рада       559,2 208,5          
Гранитненська сільська рада       739,1 384,6          
Новоселівська сільська рада       821,8 295,8          
Старогнатівська сільська рада       427,9 212,3          
Чермалицька сільська рада       671,1 228,4          
Всього 310,6 250,0 250,0 30229,0 11148,3 142527,7 109771,9 61939,9 1647,3 3326,0
                     
                     
                     
                     
Керуючий справами                     
виконавчого апарату                    
районної ради             А.К. Демішева    

 

        Додаток 5
        до рішення районної ради
        від 23.12.2015  № 7/2-21
  Розподіл обсягу дотації бюджетам місцевого самоврядування 
    на утримання закладів дошкільної освіти на 2016 рік     
         
  Назва місцевого бюджету адміністративно - територіальної одиниці D прікріплені діти від 0-6 на 1/1-2015 Sv середні видатки на одну дитину Vo обсяг видатків на дошкільну освіту, тис.грн.
         
  Волноваська міська рада  1728 4,862687 8402,7
  Благодатненська селищна рада  0 0 0
  Володимирівська селищна рада  413 4,862687 2008,3
  Донська селищна рада  514 4,862687 2499,4
  Новотроїцька селищна рада  481 4,862687 2338,9
  Оленівська селищна рада 334   1504,1
  Ольгинська селищна рада  236 4,862687 1147,6
  Анадольська сільська рада  0 0 0
  Андріївська сільська рада 60   292,6
  Бугаська сільська рада  79 4,862687 384,2
  Валер'янівська сільська рада  0 0 0
  Вільненська сільська рада  66 4,862687 320,9
  Дмитрівська сільська рада  0 0 0
  Єгорівська сільська рада  47 4,862687 228,5
  Зачатівська сільська рада  65 4,862687 316,1
  Златоустівська сільська рада  190 4,862687 923,9
  Іванівська сільська рада  0 0 0
  Калінінська сільська рада  0 0 0
  Кіровська сільська рада  70 4,862687 340,4
  Краснівська сільська рада  56 4,862687 272,3
  Любівська сільська рада 0 0 0
  Микільська сільська рада  78 4,862687 379,3
  Миколаївська сільська рада  122 4,862687 593,3
  Новоандріївська сільська рада  0 0 0
  Новоолексіївська сільська рада  49 4,862687 238,3
  Октябрська сільська рада  0 0 0
  Петрівська сільська рада  0 0 0
  Привільненська сільська рада  44 4,862687 214
  Прохорівська сільська рада  34 4,862687 165,3
  Рівнопільська сільська рада  87 4,862687 423,1
  Рибинська сільська рада  195 4,862687 948,2
  Свободненська сільська рада  0 0 0
  Степнянська сільська рада  74 4,862687 359,9
  Хлібодарівська сільська рада  0 0 0
         
  Лебединська сільська рада 54 4,862687 262,6
  Павлопільська сільська рада 54 4,862687 262,6
  Андріївська селищна рада 233 4,862687 1133
  Мирненська селищна рада 115 4,862687 559,2
  Гранитненська сільська рада 152 4,862687 739,1
  Новоселівська сільська рада 169 4,862687 821,8
  Старогнатівська сільська рада 88 4,862687 427,9
  Чермалицька сільська рада 138 4,862687 671,1
  Комінтернівська сільська рада 42 4,862687 204,3
  Широкінська сільська рада 174 4,862687 846,1
  ВСЬОГО  6241 4,862687 30229,0
         
         
         
  ВСЬОГО 6241 4,862687 30229,0
         
         
  Керуючий справами      
  виконавчого апарату      
  районної ради                  А.К. Демішева

       

 

                                                                                        Додаток  5-1 до рішення районної ради

                                                   від 23.12.2015 № 7/2-21

Формула розподілу дотації бюджетам місцевого

самоврядування на утримання закладів дошкільної освіти на 2016 

Розрахунковий показник обсягу видатків на дошкільну освіту (Vo) в розрізі адміністративно-територіальних одиниць Волноваського району визначається з урахуванням кількості прикріплених дітей до дошкільних навчальних закладів від 0-6 років станом на 01.01.2015 року та з урахуванням застосування індексу  підвищення  за формулою:

 Vo = Sv* 1,18 *

Sv  - середні видатки на одну дитину на 2015 рік 4,120922

Іn -  індекс підвищення на 2016 рік  1,18

D -  кількість прикріплених дітей  у віці  від  0-6 років на 01.01.2015

 

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                                                                                        А.К. Демішева

 

          Додаток 6  
          до рішення районної ради
          від 23.12.2015 №7/2-21
             
  Розподіл обсягу дотації бюджетам місцевого самоврядування на утримання закладів культури на 2016 рік
             
  Назва місцевого бюджету адміністративно - територіальної одиниці населення на 01.01.2015  Кк частина видатків на культурні заклади радам  в бюджеті Нк  фінансовий норматив бюджетного забезпечення на одного жителя в грн. In                 індекс споживчих цін %  Vku видатки місцевим радам на 2016 рік в тис. грн.
  Волноваська міська рада  23,436 0,532 196,0 112 2737,0
  Благодатненська селищна рада  1,536 0,532 196,0 112 179,4
  Володимирівська селищна рада  6,611 0,532 196,0 112 772,1
  Донська селищна рада  5,038 0,000 0,0 0 0,0
  Новотроїцька селищна рада  6,884 0,532 196,0 112 803,9
  Оленівська селищна рада  4,942 0,532 196,0 112 535,6
  Ольгинська селищна рада  3,571 0,532 196,0 112 417,0
  Анадольська сільська рада  0,700 0,532 196,0 112 81,7
  Андріївська сільська рада  0,861 0,532 196,0 112 102,8
  Бугаська сільська рада  1,213 0,532 196,0 112 141,7
  Валер'янівська сільська рада  1,058 0,532 196,0 112 123,5
  Вільненська сільська рада  0,898 0,532 196,0 112 104,9
  Дмитрівська сільська рада  1,006 0,532 196,0 112 117,5
  Єгорівська сільська рада  0,835 0,532 196,0 112 97,5
  Зачатівська сільська рада  1,190 0,532 196,0 112 139,0
  Златоустівська сільська рада  2,813 0,532 196,0 112 328,5
  Іванівська сільська рада  0,957 0,532 196,0 112 111,8
  Калінінська сільська рада  0,585 0,532 196,0 112 68,3
  Кіровська сільська рада  0,871       0,0
  Краснівська сільська рада  0,803 0,532 196,0 112 93,8
  Любівська сільська рада 0,537 0,532 196,0 112 50,0
  Микільська сільська рада  1,631 0,532 196,0 112 190,5
  Миколаївська сільська рада  1,980 0,532 196,0 112 231,2
  Новоандріївська сільська рада  1,391 0,532 196,0 112 162,4
  Новоолексіївська сільська рада  0,555 0,532 196,0 112 64,8
  Октябрська сільська рада  0,864 0,532 196,0 112 100,9
  Петрівська сільська рада  1,026 0,532 196,0 112 119,8
  Привільненська сільська рада  0,648 0,532 196,0 112 75,7
  Прохорівська сільська рада  0,782 0,532 196,0 112 91,3
  Рівнопільська сільська рада  1,325 0,532 196,0 112 154,7
  Рибинська сільська рада  2,554 0,532 196,0 112 298,3
  Свободненська сільська рада  1,520 0,532 196,0 112 177,5
  Степнянська сільська рада  0,917 0,532 196,0 112 107,1
  Хлібодарівська сільська рада  1,100 0,532 196,0 112 128,5
  Комінтернівська сільська рада 0,795 0,532 196,0 112 92,8
  Лебединська сільська рада 1,636 0,532 196,0 112 191,1
  Павлопільська сільська рада 0,575 0,532 196,0 112 67,1
  Широкинська сільська рада 1,392 0,532 196,0 112 162,6
  Андріївська селищна рада 3,394 0,532 196,0 112 396,4
  Мирненська селищна рада 1,785 0,532 196,0 112 208,5
  Гранитненська сільська рада 3,293 0,532 196,0 112 384,6
  Новоселівська сільська рада 2,533 0,532 196,0 112 295,8
  Старогнатівська сільська рада 1,818 0,532 196,0 112 212,3
  Чермалицька сільська рада 1,956 0,532 196,0 112 228,4
  Всьго по району 101,815       11148,3
             
             
             
  Керуючий справами          
  виконавчого апарату          
  районної ради       А.К. Демішева

 

 

                                                                                       Додаток  6-1

                                                                                        до рішення районної ради

                                                                                        від 23.12.2015 № 7/2-21

Розрахунковий показник обсягу видатків на галузь

„Культура і мистецтво” на 2016 рік

       Розрахунковий показник обсягу видаткiв на культуру i мистецтво  (Vku) визначається з урахуванням чисельностi наявного населення адмiнiстративно-територiальної одиницi та фiнансових нормативiв бюджетної забезпеченостi на одного жителя, що визначаються як середнiй розмiр загальних видаткiв вiдповiдних мiсцевих бюджетiв, затверджених мiсцевими радами на бюджетний перiод, що передує планованому, на одного жителя, i коригуються на обсяг ресурсiв бюджету, що спрямовуються на зазначену мету у поточному бюджетному перiодi.

Vku визначається за такою формулою:

1. Kk=      V району з урахуванням змін

      ________________________________ , де

                  V по радам з урахуванням змін

 Kk – частина видатків на культурні заклади в бюджеті району;

 V району з урахуванням змін – видатки  з урахуванням внесених змін  по галузі культура;

 V по радам з урахуванням змін - видатки по місцевим радам з урахуванням внесених змін  по галузі культура ;

 

  2.  Hk = V району з урахуванням змін

    _______________________ ,  де

                                       Ni  

Hk - фінансовий норматив бюджетного забезпечення на одного жителя

Vрайону з урахуванням змін – видатки  з урахуванням внесених змін  по галузі культура ;

 Ni -    чисельнiсть наявного населення району станом на 1 сiчня року, що передує планованому.

3. In – індекс споживчих цін на 2016 рік, який дорівнює 112%;

4. Vku= Nir *Hk* Kk* In, де

 Vku – показник обсягу видаткiв на культуру i мистецтво;    

 Nir – чисельнiсть наявного населення адмiнiстративно-територiальної   одиницi (ради) станом на 1 сiчня року, що  передує  планованому;

 Hk - фінансовий норматив бюджетного забезпечення на одного жителя;

 Kk – частина видатків на культурні заклади в бюджеті району;

 In – індекс споживчих цін на 2016 рік дорівнює 112

Керуючий справами

виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                                                              А.К. Демішева

 

          Додаток 7    
          до рішення районної ради 23.12.2015 № 7/2-21  
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету  
            тис. грн.  
Код тимчасової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів Назва головного розпорядника коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом   
Код тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів Найменування програми Сума Найменування програми Сума Сума  
01 Районна рада   350,0   500,0 850,0 850,0
010116 Органи місцевого самоврядування     Програма капітального ремонту адміністративної будівлі районної ради на 2016 рік (рішення районної ради від 23.12.2015 № 7/2-45) 500,0 500,0  
120201 Періодичні видання (газети та журнали) Програма надання фінансової підтримки Державного комунального підприємства "Редакція газети "Наше слово" на 2016 рік" (рішення районної ради від 23.12.2015 № 7/2-33) 100,0     100,0  
250404 Інші видатки  Програма розвитку архівної справи у Волноваському районі на 2016 рік (рішення районної ради від 23.12.2015 №7/2-32) 250,0     250,0  
10 Відділ освіти райдержадміністрації   4103,2   0,0 4103,2 4103,2
070000 Освіта Районна цільова програма щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгової категорії у закладах освіти Волноваського району на 2016 рік (рішення районної ради від 23.12.2015 № 7/2-29) 3081,5     3081,5  
Районна цільова програма "Шкільний автобус" (рішення районної ради від 23.12.2015 № 7/2-30) 367,7     367,7  
091103 Соціальні  програми і заходи  державних органів у справах молоді План заходів на 2016 рік з реалізації положень Програми "Молодь.Сім'я. Діти. Оздоровлення." на 2013-2016 роки (рішення районної ради від 23.12.2015 № 7/2-26) 75,0     75,0  
091108 Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 199,0     199,0  
130102 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань План заходів на 2016 рік з реалізації положень Регіональної цільової програми розвитку фізичної культури і спорту Волноваського району на 2013-2016 роки"  (рішення районної ради від  23.12.2015 №7/2-27) 141,0     141,0  
130107 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл  239,0     239,0  
15 Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації   270,6   0,0 270,6 270,600
090412 Інші видатки на соціальний захист населення  Програма з призначення та виплати щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років  (рішення районної ради від 23.12.2015 №7/2-24) 11,0     11,0  
Програма заходів з підготовки та проведення у Волноваському районі 30-ї річниці Чорнобильської катастрофи (рішення районної ради від 23.12.2015 №7/2-23) 50,0     50,0  
091205 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги Програма фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2016 рік (рішення районної ради від 23.12.2015 № 7/2-25) 209,6     209,6  
03 Райдержадміністрація   274,0   120,0 394,0 394,0
080800 Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги     Районна програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги у Волноваському районі на 2016 рік (рішенння районної ради від 23.12.2015 № 7/2-36) 120,0 120,0  
091102 Програми і заходи соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Програма щодо підтримки соціально незахищених категорій сімей на 2016 рік (рішення районної ради від 23.12.2015 № 7/2-37) 50,0     50,0  
091108 Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи План заходів на 2016 рік з реалізації положень Програми "Молодь.Сім'я. Діти. Оздоровлення." на 2013-2016 роки (рішення районної ради від 23.12.2015 № 7/2-26) 199,0     199,0  
210105 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха  Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2016 рік (рішення районної ради від 23.12.2015 № 7/2-22) 15,0     15,0  
210110 Заходи з організації рятування на водах 10,0     10,0  
24 Відділ культури райдержадміністрації   250,0   0,0 250,0 250,0
110000 Культура та мистецтво Районна програма проведення культурно-мистецьких заходів та відзначення державних і професійних свят на 2016 рік (рішення районної ради від 23.12.2015 № 7/2-34) 110,0     110,0  
090416 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці Комплексна Програма "Ветеран" надання фінансової підтримки Волноваській районній організації ветеранів України на 2016-2019 роки (рішення районної ради від 23.12.2015 № 7/2-28) 140,0     140,0  
Разом 5247,8   620,0 5867,8 5867,8
               
               
               
  Керуючий справами виконавчого апарату          
  районної ради       А.К. Демішева  

 

          Додаток 8  
          до рішення районної ради
          від 23.12.2015 № 7/2-21
             
  Перелік обєктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку  
            (тис.грн.)
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів Назва головного розпорядника коштів Назва обєктів відповідно до пректно-кошторисної документації; тощо Загальний обсяг фінансування будівництва Відсоток завершеності будівництва обєктів на майбутні роки Всього видатків на завершення будівництва обєктів на майбутні роки Разом видатків на поточний рік
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
01 Районна рада   500,000     500,000
010116 Органи місцевого самоврядування Капітальний ремонт каналізаційної та водопровідної системи адмінбудівлі  500,000     500,000
03 Райдержадміністрація   120,000     120,000
080800 Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Капітальний ремонт будівлі ФП с. Калініно 120,000     120,000
  РАЗОМ   620,000     620,000
             
  Керуючий справами виконавчого апарату районної ради     А.К. Демішева  

 

 ________________________________________________________________________________________________________________________

 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

23.12.2015 №7/2-20

 

м.Волноваха

 

Про виконання рішення районної ради

 від 18.02.2015 № 6/30-506 «Про Програму

 економічного та соціального розвитку

 Волноваського району на 2015 рік»

Згідно листа Волноваської райдержадміністрації, районної військово-цивільної адміністрації від 15.12.2015 №01-23-1410, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

1. Звіт Волноваської районної державної адміністрації, районної військово-цивільної адміністрації про виконання рішення районної ради від 18.02.2015 № 6/30-506 «Про Програму економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2015 рік» прийняти до відома.

 2. Рішення районної ради від 18.02.2015 № 6/30-506 «Про Програму економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2015 рік» зняти з контролю, як виконане.

 

Заступник голови ради                                                                                                                                       С.В. ДЕМЧЕНКО

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

 ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

23.12.2015 №7/2-22

м.Волноваха

 

Про затвердження Програми

економічного і соціального розвитку

Волноваського району на 2016 рік

 

Згідно листа Волноваської райдержадміністрації, районної військово-цивільної адміністрації від 15.12.2015 №01-25-1410, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2016 рік (далі – Програма), згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській райдержадміністрації, районній військово-цивільній адміністрації забезпечити:

2.1. Безумовне виконання завдань і заходів Програми.

2.2. Організацію ефективної роботи по збільшенню надходжень до бюджетів всіх рівнів та раціональному використанню бюджетних коштів.

2.3. Здійснення заходів щодо залучення інвестиційних ресурсів у район.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради.

 

Заступник голови ради                                                                                                                                       С.В. ДЕМЧЕНКО

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

про виконання  рішення районної ради від 18.02.2015 № 6/30-506 «Про Програму економічного та соціального розвитку Волноваського розвитку на 2015 рік» і затвердження Програми економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2016 рік

 

Програма економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2016 рік розроблена управлінням економіки райдержадміністрації за участю управлінь і відділів райдержадміністрації, підприємств і організацій району.

Програма враховує положення Стратегії сталого розвитку «Україна - 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 та положень Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року.

Програму розроблено на основі комплексного аналізу існуючого стану економічної системи та соціально-гуманітарної сфери району, визначення актуальних проблемних питань розвитку демографічно-гуманітарного та соціально-економічного характеру.

Головною метою Програми є відновлення інфраструктури та системи надання соціальних послуг населенню, у тому числі  внутрішньо  переміщеним особам.

Головними пріоритетами в роботі райдержадміністрації, її відділів і управлінь, міської, селищних і сільських рад визначено:

-   сприяння відновленню роботи підприємств реального сектору економіки району;

-   підвищення рівня інвестиційної привабливості та залучення інвестиційних ресурсів;

-   підтримка розвитку малого та середнього підприємства;

-   відновлення пошкоджених об’єктів  дорожньо-транспортної, житлово-комунальної та соціальної інфраструктури;

-   формування спроможних територіальних громад шляхом всебічної імплементації реформи з добровільного об’єднання територіальних   громад;

-   відновлення громадської безпеки шляхом посилення законності та правопорядку, запобігання та подолання проявів корупції.

Програмою економічного і соціального розвитку в галузі промисловості передбачено довести обсяг реалізації промислової продукції до 881,8 млн.грн., що на 0,8% більше, ніж отримають підприємства за результатами поточного року.

Підприємства  ПАТ «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» та ПРАТ «Новотроїцьке рудоуправління» продовжать випуск продукції, що відповідає міжнародним стандартам ISO, а це 59,9% від загального обсягу реалізованої продукції.

В агропромисловому комплексі заходи, передбачені Програмою, дозволять довести вирощування зернових культур в 1,3 рази більше, проти одержаного в 2015 році. Збільшиться поголів’я великої рогатої худоби,  свиней та птиці від 100,0% до 103,7% до поточного року.

Сільгосппідприємствами планується оновити на 5,0% машинно-тракторний парк, а це 5 одиниць зернозбиральних комбайнів, 17 тракторів та іншу техніку.

В результаті запланованих заходів в 2016 році сільгоспвиробниками району очікується отримати валової продукції на суму 603,2 млн.грн., або 100,5% до очікуваного результату в 2015 році. Всі господарства району очікують отримати позитивний фінансовий результат.

Роздрібний товарообіг підприємств торгівлі і ресторанного господарства, в результаті реалізації заходів Програми, складе 220,0 млн.грн., що у діючих цінах на 7,5% більше, ніж очікується отримати за результатами 2015 року.

Обсяг реалізованих послуг для всіх споживачів зросте на 1,2% і складе 172,0 млн.грн. на фінансування заходів щодо розвитку сфери побутових послуг передбачається спрямувати 24,0 тис.грн. власних коштів підприємств.

Основними завданнями в бюджетній політиці на 2016 рік залишаються: вжиття заходів щодо підвищення платіжної дисципліни платників податків та мінімізації можливих збитків і контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів.

Податкові  надходження до бюджетів усіх рівнів складуть 209,9 млн.грн., це на 46,0 млн.грн. більше, ніж отримано в 2014 році, доходи бюджету району складуть 101,9% до рівня поточного року.

Програмою передбачається отримати від суб’єктів господарювання району фонд оплати праці в сумі 612,4 млн.грн., що складатиме 102,4% до очікуваного в 2015 році.

Середньомісячна заробітна плата одного працівника в районі  планується в сумі 3210,0 грн., це на 100 грн. більше проти очікуваного в поточному році і на 6,0% більше проти отриманого  в 2014 році.

В районі утворилася заборгованість по виплаті заробітній платі в сумі 3913,8 тис.грн., яку передбачається в 2016 році погасити підприємствами в повній мірі.

На початок 2016 року в районі буде зареєстровано 1500 безробітних, що складає 133,8% до рівня минулого року, кількість зареєстрованих безробітних з числа тимчасово переміщених  складає 200 осіб. Ситуацію передбачається вирішувати шляхом залучення безробітних до участі в оплачуваних  громадських та тимчасових роботах,  наданням одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності  та інші заходи.

У 2016 році планується надходження власних коштів Пенсійного фонду у розмірі 16,6 млн.грн., що на 10,8% більше у порівнянні з очікуваним в 2015 році. Загальна потреба в коштах на виплату пенсій та грошової допомоги становитиме 1082,1 млн.грн., що на 12,0% перевищує потребу поточного року. Кількість одержувачів пенсій становитиме 39,5 тис.грн., а середньомісячний розмір пенсій планується в сумі 1915,9 грн.

Зусилля в реалізації завдань соціальної політики спрямовані на розв’язання проблем щодо поглиблення адресності соціальної допомоги та збільшення її обсягів.

Буде продовжена робота, яка пов’язана із соціальною адаптацією обездолених громадян та внутрішньо переміщених осіб з зони АТО.

Актуальним завданням економічного розвитку є активізація інвестиційно-інноваційної діяльності та збільшення обсягів залучення інвестицій в економіку району. З метою покращення інвестиційної привабливості районною державною адміністрацією надано до облдержадміністрації 55 інвестиційних пропозицій до Європейського інвестиційного банку  та по програмі ПРООН «Японія», а також 3 проекти до державного фонду регіонального розвитку. На даний час закінчується розробка проектно-кошторисної документації на 8 проектів на суму 3482,1 тис.грн., і два проекти в реалізації, це Хлібодарівській водогін і вуличне освітлення м.Волноваха на суму 1975,6 тис.грн.

Всі ці пропозиції і проекти передбачають проведення реконструкцій, капітальних ремонтів шкіл, дитячих і клубних закладів, лікарень і амбулаторій району, гуртожитків для внутрішньо переміщених осіб – це і соціальний сфері.

Велика частина проектів передбачена по інфраструктурним об’єктам, таким як: мережі газо- і водозабезпечення, очисні споруди, автомобільні дороги і мости  по району на загальну суму 173,0 млн.грн.

Заходами, які передбачені Програмою, в закладах охорони здоров’я населення району буде забезпечено доступною і кваліфікованою медичною допомогою. Заплановано на 2,1% знизити загальну смертність населення, на 100,0% забезпечити якісне проведення щорічних медичних оглядів, в результаті яких збільшити виявлення захворювань туберкульозом і онкопатологією. Показник захворюваності в 2015 році зменшився проти 2014 року на 700 одиниць.

В результаті реалізації заходів, передбачених закладами освіти, будуть створені умови для рівного доступу до здобуття якісної освіти, освітніх послуг усіма учасниками навчально-виховного процесу.

Заходи направлені на покращення матеріально-технічної бази та навчального оснащення освітніх закладів, впровадження нових інформаційно-комунікаційних  технологій, забезпечення  стовідсотковим безкоштовним підвозом дітей до місць навчання.

На сьогодні в районі функціонує 57 загальноосвітніх шкіл, де отримують освіту у 558 класах 7434 учня. Середня наповнюваність закладів освіти склала 39,0%, середня  наповнюваність класів – 13 учнів.

На кінець поточного року в районі  створено 7 прийомних сімей, де виховується 14 дітей, позбавлених піклування та 3 дитячих будинки сімейного типу, де знайшли сімейний притулок 22 дитини.

Програмою 2016 року передбачено створення ще однієї прийомної сім’ї, приділяти увагу збережено біологічної сім’ї, активізувати роботу щодо попередження дитячої бездоглядності, безпритульності та вчинення дітьми правопорушень.

З метою підтримки сімї, дітей і молоді в районі у 2016 році різними формами оздоровлення, як і в 2015 році, буде оздоровлено близько 1000 дітей.

Буде приділятися увага збереженню мережі патріотичних молодіжних організацій з метою патріотичного виховання молоді, проводиться робота щодо поліпшення якості соціальних послуг сім’ям, які знаходяться у складних життєвих обставинах.

Як і раніше, проводитимуться різноманітні заходи  по проведенню фестивалів, конкурсів, концертів, до яких буде залучено велике коло населення, особливо в сільській місцевості.

Реалізація державної регуляторної політики в районі спрямована на недопущення прийняття економічного недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання в діяльність суб’єктів малого і середнього бізнесу. В районі сформовано значний    сектор малого підприємництва. Їх кількість на кінець поточного року складає 310 юридичних осіб і 2130 фізичних осіб-підприємців. Кількість працюючих на малих підприємствах очікується близько 1450 осіб. До місцевого бюджету від діяльності суб’єктів малого бізнесу очікується отримати 11,9 млн.грн., що на 5,9 млн.грн. більше минулого року. Програмою 2016 року передбачено отримати 12,1 млн.грн.

Всього Програмою економічного і соціального розвитку Волноваського району на 2016 рік передбачено реалізувати 242 заходи. На їх виконання необхідно коштів в сумі 968,6 млн.грн. це будуть кошти районного бюджету – 59,9 млн.грн., державного бюджету – 34,9 млн.грн., обласного бюджету – 0,15 млн.грн.,  кошти підприємств – 363,2 млн.грн. та з інших джерел – 510,3 млн.грн.

 

Начальник управління  економіки

райдержадміністрації                                                                                                                                                  Л.С. Коломоєць 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

 ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

 23.12.2015 №7/2-23

 м.Волноваха

 

 Про затвердження Програми заходів

 з підготовки та проведення у Волноваському

районі 30 річниці Чорнобильської катастрофи

   З метою соціальної підтримки громадян, постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації, районної військово-цівільної адміністрації від 09.12.2015 №01-23-1390, керуючись Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи", статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

 В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Програму заходів з підготовки та проведення у Волноваському районі 30 річниці Чорнобильської катастрофи, згідно з додатком.

 2. Волноваській райдержадміністрації, районній військово-цивільній адміністрації, здійснювати координацію виконання та забезпечити фінансування Програми з підготовки та проведення у Волноваському районі 30 річниці Чорнобильської катаст

 3. Рекомендувати місцевим радам району розробити і затвердити відповідні місцеві програми.

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Чернецька) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури та спорту(Близнюк).

 

 Заступник голови ради                                                                                                                                              С.В.ДЕМЧЕНКО

 

 

Додаток 

до рішення районної ради

23.12.2015 №7/2-23

ПРОГРАМА

 заходів з підготовки та проведення

 у Волноваському районі

 30 річниці

Чорнобильскої катастрофи

 

ЗМІСТ:

 

 

 

 

1.  Загальні положення                                                                                         3

2.Мета та основні завдання                                                                                 4

3.  Фінансово – економічне забезпечення                                                          4

4. Очікуваний результат від виконання програми                                             4

 

Загальні положення

 Програма заходів з підготовки та проведення у Волноваському районі 30 річниці Чорнобильської катастрофи (надалі –Програма) розроблена у відповідності до Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи», Указом Президіума Верховної ради Української РСР від 29.03.1990 № 8985-ХI «Об объявлении Дня 26 апреля Днем Чернобыльской трагедии», з метою покращення соціального захисту осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, стану здоров’я, рішенням їх нагальних проблем.

          Контингент громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської трагедії, в районі станом на 01.01.2016 складає 469 осіб, а саме:

–   1 категорії  – 171 особа;

–   2 категорії  –  172 особи;

–   3 категорії  –  62 особи,

–       діти, потерпілі в наслідок аварії на ЧАЕС – 38 осіб.

Крім того, 26 сімей користуються пільгами внаслідок втрати годувальника, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

          Благополуччя громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, залежить від розміру пенсії, якості харчування, своєчасного надання кваліфікованої медичної допомоги, організації нагляду і ін

          Реалізація основних положень соціальної політики держави за останні роки значно покращили стан таких осіб Результатом цього явилось: своєчасне надання пільг, виплата компенсацій.

          Так, в середньому, кожний постраждалий від аварії має 3-4 хронічних захворювання, більшість з них потребує щорічного стаціонарного лікування та соціальної медичної допомоги.

          Недостатню участь у вирішенні питань соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської трагедії, приймають підприємства та організації району, благодійні фонди та громадські організації.

          Погіршення стану здоров’я громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, зниження здібності до активного образу життя призводить до проблем економічного, медичного та соціального характеру, рішення яких потребує державної підтримки.

          Тому необхідно залучення додаткових джерел фінансування таких програм.

          Рішення нагальних питань сприяло розробці цієї Програми, яка направлена на покращення соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, стану їх здоров’я, активізації системи соціально-медичної допомоги.

2.   Мета та основні завдання

           Головною ціллю Програми є виконання заходів, направлених на підвищення рівня життя громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, збереження та покращення стану їх здоров’я, забезпечення доступної медичної допомоги, надання різноманітних видів соціальних послуг.

Основними завданнями Програми з покращення соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, є:

– своєчасне та повне надання пільг та гарантій, визнаних діючим законодавством;

– залучення коштів підприємств, спонсорських та благодійних коштів для вирішення соціальних проблем;

– виявлення та задоволення потреб громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, для надання соціально-медичної допомоги;

– створення умов для покрашення здоров’я та активного дозвілля на рівні сучасних досягнень науки, соціальної адаптації та соціальної активності;

– впровадження сучасних заходів, направлених на профілактику захворювань, надання особам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС, своєчасних видів медичної допомоги, забезпечення їх засобами лікування та реабілітації.

3.Фінансове забезпечення.

 Реалізація заходів Програми буде здійснюватись за рахунок коштів районного бюджету, в сумі 50 тис. грн., згідно заходів з підготовки та проведення у Волноваському районі 30 річниці Чорнобильської катастрофи (додаються).

 4.   Очікуваний результат від виконання програми.

 В наслідок реалізації Програми очікується покрашення соціально-побутових умов проживання постраждалих від Чорнобильської катастрофи, поліпшення стану здоров’я. соціальна підтримка сімей з дітьми, виховання патріотизму у молодого покоління.

 

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                                                        А. К. ДЕМІШЕВА

 

 

 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення районної ради

 

 "Про затвердження Програми заходів по підготовці і проведенню

 у Волноваському районі 30 річниці Чорнобильської катастрофи"

 

 Контингент громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської трагедії, в районі станом на 01.01.2016 складає 469 людину, у тому числі:

 

-  1 категорії – 171 особа;

 

-   2 категорії –  172 особи;

 

-   3 категорії –  62 особи

 

-   діти, потерпілі від аварії на ЧАЕС – 38осіб.

 

Крім того, 26 сімей користуються пільгами внаслідок втрати годувальника, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою.

Благополуччя громадян, постраждалих від аварії на ЧАЕС, залежить від розміру пенсії, якості живлення, своєчасного надання повноцінної медичної допомоги, організації відходу і тому подібне

В середньому, кожен потерпілий від аварії має 3-4 хронічні захворювання, більшість з них потребує щорічного реабілітаційного лікування і в соціальній медичній допомозі. Погіршення стану здоров'я громадян, постраждалих від аварії на ЧАЕС, зниження здатності їх до активного способу життя створює певні проблеми економічного, медичного і соціального характеру, рішення яких потребує державної підтримки.

Основними завданнями поліпшення соціального захисту громадян, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, являються своєчасне і повне надання пільг і гарантій, визначених чинним законодавством, залучення засобів підприємств, спонсорських і благодійних засобів для вирішення соціальних проблем, виявлення і задоволення потреб громадян, постраждалих від аварії на ЧАЕС, для надання соціально - медичний допомоги, створення умов для поліпшення здоров'я і активного дозвілля на рівні сучасних досягнень науки, соціальна адаптація і соціальна активність, впровадження сучасних заходів, спрямованих на профілактику захворювання, надання особам, постраждалий від аварія на ЧАЕС, медичної допомоги, забезпечення їх засобами лікування і реабілітація.

 Необхідність розробки заходів по підготовці і проведенню 30 річниці Чорнобильської катастрофи, спрямованих на підвищення рівня життя громадян, постраждалих від аварії на ЧАЕС, збереження і поліпшення їх здоров'я, забезпечення доступної медичної допомоги сприяло створенню цієї Програми, для виконання якої потрібно залучення  50 тис. грн.  з районного бюджету.

Вважаємо за доцільне затвердити Програму по підготовці і проведенню у Волноваському районі 30 річниці Чорнобильської катастрофи.

Начальник управління

соціального захисту населення                                                                                                                                       А.В. Петрова

 

Додаток до Програми

 

Заходи з підготовки та проведення у Волноваському районі 30 річниці Чорнобильської катастрофи

 

№ з/п

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

 Джерело фінансування - районний бюджет

(тис. грн.)

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

Розділ I.  Соціальна підтримка громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

1

Організація і  проведення мітингів до дня вшановування  учасників ліквідації аварії на ЧАЕС

Волноваська райдержадміністрація, місцеві ради, районна громадська організація "Союз Чорнобиль України"

26 квітня 2016

14 квітня 2016

 

0,8

Вшановування

громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

2

Участь в створенні обласної Книги пам'яті про Чорнобильську катастрофу

Районна громадська організація "Союз Чорнобиль України", відділ освіти райдержадміністрації

Протягом року

 

Вшановування

громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

3

Проведення зустрічей з представниками громадських організацій і учасниками ліквідації аварії на ЧАЕС

Місцеві ради

Квітень, грудень

2016

 

Соціальна підтримка громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

Розділ II.  Поліпшення соціально-побутових умов громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

4

Надання разової адресної матеріальної допомоги сім'ям учасника ЛПА на ЧАЕС, що помер, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, місцеві ради

1 півріччя

2016

44,99

Покращення соціально-побутових умов проживання

5

Підготовка і проведення свята Новорічної ялинки для дітей, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, з врученням  подарунків дітям до 16-річного віку  

Відділ культури райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, місцеві ради

Грудень

2016

4,21

Соціальна підтримка сімей з дітьми, постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи

Розділ III.  Охорона здоров'я громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

6

Проведення комплексних медичних оглядів громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

КУОЗ "Волноваський  районний центр первинної медико-санітарної допомоги"", лікувально-профілактичні установи району

Протягом року

 

КУОЗ "Волноваський  районний центр первинної медико-санітарної допомоги"", лікувально-профілактичні установи району

7

Забезпечення позачергового прийому  в амбулаторіях і надання безкоштовної медичної допомоги

КУОЗ "Волноваський  районний центр первинної медико-санітарної допомоги"", лікувально-профілактичні установи району

Протягом року

 

Поліпшення стану здоров'я громадян, постраждалих від аварії на ЧАЕС

8

За результатами комплексного медичного огляду своєчасне проведення експертизи з встановлення причинно-наслідкового зв'язку захворювання з Чорнобильською катастрофою та встановлення групи інвалідності

КУОЗ "Волноваський  районний центр первинної медико-санітарної допомоги"", лікувально-профілактичні установи району

За необхідностю

 

Поліпшення стану здоров'я громадян, постраждалих від аварії на ЧАЕС

Розділ IV.  Патріотичне виховання молодого покоління

9

Проведення у бібліотеках , навчальних закладах району бесід, зустрічей учнів з ліквідаторами наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури і туризму райдержадміністрації центральна районна і сільські бібліотеки району

Квітень 2016

 

Виховання патріотизму у молодого покоління

10

Проведення районного конкурсу малюнків "Чорнобиль очима дітей"

Відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури  і туризму райдержадміністрації, місцеві ради

Квітень 2016

 

Виховання патріотизму у молодого покоління

11

Проведення книжкових виставок на тему Чорнобильської катастрофи

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, центральна районна і сільські бібліотеки району

Квітень, грудень 2016

 

Виховання патріотизму у молодого покоління

Розділ V.  Інформаційне забезпечення Програми

12

Забезпечення широкого освітлення в засобах масової інформації виконання Програми заходів з підготовки і проведення у Волноваському районі 30 річниці Чорнобильської катастрофи, діяльності організації "Союз Чорнобиль України". 

Редакція газети "Наше слово", райдержадміністрація, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районна громадська організація "Союз Чорнобиль України», місцеві ради

Протягом року

 

Вшановування громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                                                          А.К.ДЕМІШЕВА

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

23.12.2015 №7/2-24

м.Волноваха

 

Про затвердження Програми

з призначення та виплати

щомісячної стипендії особам,

яким виповнилась 100 та більше років

 

         З метою поліпшення матеріального стану осіб, яким виповнилось 100 та більше років, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації, районної військово-цівільної адміністрації від 09.12.2015 №01-23-1390, керуючись статтею 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Програму з призначення  та виплати щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 та більше років, згідно з додатком.

 2. Волноваській  райдержадміністрації, районній  військово-цивільній адміністрації здійснювати фінансування витрат на  виплату щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 та більше років, у сумі 10,1 тис. грн., в межах коштів, запланованих в районному бюджеті на 2016 рік на соціальне забезпечення та соціальний захист населення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії  районної ради з питань соціального та економічного  розвитку,  бюджету, фінансів та цін (Чернецька)  та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я,  культури та спорту(Близнюк).

Заступник голови  ради                                                                                                                                                С.В.ДЕМЧЕНКО

 

 

 

Додаток

до рішення районної ради

23.12.2015 №7/2-24

ПРОГРАМА

з  призначення та виплати щомісячної СТИПЕНДЇЇ особам, яким виповнилося 100 та більше років

м.Волноваха

 

2016

З М І С Т

1. Загальні положення                                                                 3

 

2. Порядок призначення та виплати щомісячної стипендії        3

 

3. Припинення виплати щомісячної стипендії                            4

 

4. Заключні положення                                                              4

 

1.     Загальні положення.

 1.1. Программа «Про призначення та виплати щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 та більше років» (надалі - Програма) визначає порядок призначення та виплати у 2016 році щомісячної стипендії особам, яким виповнилось 100 та більше років (далі – щомісячна стипендія).

 1.2. Щомісячна стипендія виплачується з 01.01.2016 по 31.12.2016 у межах коштів, запланованих у районному бюджеті на 2016 рік на соціальне забезпечення та соціальний захист населення.

 1.3. Розмір щомісячної стипендії складає 300 грн.

 1.4. Щомісячна стипендія виплачується незалежно від призначення пенсії та других видів соціальних виплат.

 

2.     Порядок призначення та виплати щомісячної стипендії

 2.1. Підставою для призначення щомісячної стипендії є наступні документи:

 - заява;

 - копія паспорта;

 - довідка з місця мешкання.

 2.2. Документи, вказані у п.2.1(далі-документи) надаються заявником або його законним представником до Управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

 2.3. Призначення щомісячної стипендії здійснюється з місяця звернення протягом 10 днів з дати подання заявником або його законним представником документів. У разі подання неповного пакету документів, Управління соціального захисту населення райдержадміністрації письмово доводить до відома заявника, в який термін та які саме документи необхідно надати додатково. У разі, якщо документи були подані в термін не пізніше 1 місяця з дня отримання вказаного повідомлення, місяцем призначення щомісячної стипендії вважається місяць подання заяви.

Про призначення щомісячної стипендії або про відмову в її призначенні із зазначенням підстав відмови та порядку оскарження цього рішення Управління праці та соціального захисту населення видає або направляє заявнику письмове повідомлення в 5-ти денний термін після прийняття відповідного рішення.

2.4. Суми призначеної щомісячної стипендії перераховуються заявнику щомісячно до 25-го числа через відділення поштового зв’язку або на розрахунковий рахунок банківської установи, вказаної заявником.

 3.Припинення виплати щомісячної стипендії.

 3.1. Припинення виплати щомісячної стипендії відбувається на підставі отриманих від заявника або його законного представника та уповноваженого представники ради, на території якої мешкала особа, яка досягла 100 років, відомостей про зміну міста мешкання та реєстрації або відомостей про смерть заявника, які у 10-дений термін повинні бути надані до Управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

 3.2. Виплата щомісячної стипендії припиняється з місяця, наступного за місяцем, в якому настали обставини, викладені в п. 3.1.

4.Заключні положення

 

 4.1. Управління соціального захисту населення райдержадміністрації має право:

 - у разі необхідності, перевіряти достовірність та обгрунтованність документів, наданих для призначення щомісячної стипендії;

 - у разі виявлення при перевірках недостовірних даних в наданих документах, в результаті чого виникла переплата коштів за призначеним щомісячним стипендіям, утримувати переплачені кошти з вказаних осіб у претензіонно – позиковій вимозі згідно діючого законодавства України.

 

Керуючий справамивиконавчого апарату

районної ради                                                                                                                                                                  А.К.ДЕМІШЕВА

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

23.12.2015 №7/2-25

м.Волноваха

 

Про затвердження Програми

фінансування компенсації фізичним

особам, які надають соціальні

послуги на 2016 рік

 

         З метою забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги, згідно листа Волноваської районної державної адміністрації від 11.12.2015 №01-23-1397, керуючись п. 15 статті 91 Бюджетного кодексу України, Законом України «Про соціальні послуги», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Програму фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2016 рік, згідно з додатком.

2. Волноваській районній державній адміністрації, районній військово-цивільній адміністрації здійснювати контроль за фінансуванням Програми фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2016 рік.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Чернецька) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк).

 

Заступник голови ради                                                                                                                С.В.ДЕМЧЕНКО

 

 

Додаток

до рішення районної ради

23.12.2015 №7/2-25

 

ПРОГРАМА

ФІНАНСУВАННЯ КОМПЕНСАЦІЇ

ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ, ЯКІ НАДАЮТЬ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ,

НА 2016 РІК

1. Загальні положення.

Програма фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, на 2016 рік (далі - Програма) визначає основні організаційні і правові способи надання соціальних послуг особам, які знаходяться у важких життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами).

В даний час у Волноваському районі проживає більш 5519 інвалідів всіх категорій, у тому числі:

  •  інваліди I групи - 461 інвалідів;
  •  інваліди II групи - 1901 інвалідів ;
  •  інваліди III групи - 3157 інвалідів;

Волноваським територіальним центром соціального обслуговування пенсіонерів, інвалідів і самотніх непрацездатних громадян обслуговуються більше 850 осіб.

На виконання Закону України «Про соціальні послуги» постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004р. № 558 затверджений «Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, що надають соціальні послуги».

Компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб у таких розмірах:

15 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам I групи;

10 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам II групи та дітям-інвалідам;

7 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам III групи та хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ.

Розміри компенсації за надання соціальних послуг у 2016 році:

 

Розмір прожиткового мінімуму

з 01 січня

15 %

10 %

7 %

Для працездатних – 1378 грн.

206,70 грн.

137,80 грн.

96,46 грн.

Для непрацездатних – 1074грн.

161,10 грн.

107,40грн.

75,18 грн.

 

з 01 травня

Для працездатних – 1450 грн.

217,50 грн.

145,00 грн.

101,50грн.

Для непрацездатних – 1130 грн.

169,50 грн.

113,00 грн.

79,10 грн.

 

з 01 грудня

Для працездатних – 1550 грн.

232,50 грн.

155,00 грн.

108,50грн.

Для непрацездатних – 1208 грн.

181,20 грн.

120,80 грн.

84,56 грн.

 

2. Мета Програми

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами).

 

3.Завдання Програми

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям – інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами).

 

4. Фінансове забезпечення Програми

Управління соціального захисту населення проводить виплату компенсації за надання соціальних послуг інвалідам 1,2,3 груп, хворим і особам, яким виповнилося 80 і більше років.

Фінансування соціальних послуг здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету згідно таблиці:

 

Для непрацюючих осіб працездатного віку, які надають соціальні послуги

114,3 тис. грн.: 60 осіб

15% - 215,15 грн. х 14 осіб х 12 місяців = 36,2 тис. грн.

10%- 143,43 грн. х 44 особу х 12 місяців = 75,7 тис. грн.

7% - 100,40 грн. х 2 особу х 12 місяців = 2,4 тис. грн.

Для осіб, які втратили працездатність та надають соціальні послуги

95,1 тис. грн.: 60 осіб

15% - 167,68 грн. х 23 осіб х 12 місяців = 46,3 тис. грн.

10%- 111,78 грн. х 35 особу х 12 місяців = 46,9 тис. грн..

7% - 78,25 грн. х 2 особу х 12 місяців = 1,9 тис. грн..

Витрати на поштовий збір – 0,2 тис грн.

Кількість осіб - 120

Всього потреба в коштах на 2016 рік складає 209,6 тис. грн.

 

Передбачуваний контингент і сума нарахувань, з урахуванням поштового збору, з компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, на кінець 2016 року відповідно становить 120 чоловік і 209,6 тис. грн.

 5.   Результати виконання Програми

Забезпечення удосконалення існуючої системи соціального обслуговування населення з урахуванням індивідуальних життєвих потреб людей, які опинилися в складних життєвих умовах і потребують таких соціальних виплат, які забезпечать їм якість життя.

 

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                            А.К. Демішева

_________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

23.12.2015 №7/2-26

м.Волноваха

 

Про затвердження Плану заходів

на 2016 рік  з реалізації положень

Програми  «Молодь. Сім’я. Діти.

Оздоровлення.»  на 2013-2016 роки

 

 З метою забезпечення умов для зміцнення здоров’я молоді району, повноцінного оздоровлення дітей пільгових категорій, організації дозвілля молоді, керуючись Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити План заходів на 2016 рік з реалізації положень Програми «Молодь. Сім’я. Діти. Оздоровлення.» на 2013-2016 роки, затвердженої рішенням районної ради від 26.12.2012 №6/14-280, згідно додатку.

2.Доручити Волноваській райдержадміністрації, районній військово-цивільній адміністрації здійснити фінансування та контроль за виконанням Плану заходів на 2016 рік з реалізації положень Програми «Молодь. Сім’я. Діти. Оздоровлення.» на 2013-2016 роки, затвердженої рішенням районної ради від 26.12.2012 № 6/14-280.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк), з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька).

Заступник голови ради                                                                                                                                                 С.В.ДЕМЧЕНКО

 

 

Додаток 

до рішення районної ради

23.12.2015 №7/2-26

 

План заходів на 2016 рік

з реалізації положень Програми «Молодь. Сім*я. Діти. Оздоровлення.»

на 2013- 2016 роки»

 

з/п

Назва заходу

Термін виконання

Кількість

заходів

Сумма,

тис. грн.

1

Проведення районних заходів для сім’ї та молоді (День сім’ї, День матері,День молоді)

Протягом року

3

10, 0

2.

Районні заходи з патріотичного виховання молоді

Протягом року

3

5,0

3.

Проведення районних заходів для дітей дошкільного та шкільного віку( День захисту дітей, День Святого Миколая, новорічні та різдвяні свята)

Протягом року

4

8,0

4.

Проведення заходів до Міжнародного дня інваліда

Протягом року

2

2,0

5.

Транспортні послуги для підвозу дітей до місць відпочинку та оздоровлення

Протягом року

10 -12 перевезень

50,0

6.

Оздоровлення дітей пільгових категорій

Травень- серпень

2016 року

 

398,0

 

Всього

 

 

473,0

 

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                                                                    А.К.Демішева

________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

23.12.2015 №7/2-27

 м.Волноваха

 

Про затвердження Плану заходів на 2016 рік

з реалізації положень Регіональної цільової

програми розвитку фізичної культури і спорту

Волноваського району на 2013- 2016 роки

 З метою забезпечення умов для зміцнення здоров’я молоді району, повноцінного оздоровлення дітей пільгових категорій, організації дозвілля молоді, керуючись Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити План заходів на 2016 рік з реалізації положень Регіональної цільової програми розвитку фізичної культури і спорту Волноваського району на 2013- 2016 роки, затвердженої рішенням районної ради від 26.12.2012 № 6/14-279, згідно додатку.

2. Доручити Волноваській райдержадміністрації, районній військово-цивільній адміністрації здійснити фінансування та контроль за виконанням Плану заходів на 2016 рік з реалізації положень Регіональної цільової програми розвитку фізичної культури і спорту Волноваського району на 2013 - 2016 роки, затвердженої рішенням районної ради від 26.12.2012 № 6/14-279.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк), з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька).

Заступник голови ради                                                                                                                                                С.В.ДЕМЧЕНКО

 

 

Додаток 

до рішення районної ради

23.12.2015 №7/2-27

План заходів на 2016 рік

з реалізації положень Регіональної цільової програми розвитку фізичної культури і спорту Волноваського району на 2013- 2016 роки

з/п

Назва заходу

Термін виконання

Кількість заходів

Сумма,

тис.грн.

1.

Районні змагання серед школярів з волейболу

(1 гр.- міські та селищні ЗОШ, 2 гр. - сільські ЗОШ),чоловіки та жінки

лютий

12

5,0

2

Районні змагання серед школярів з баскетболу

листопад

12

5,0

3

Районні змагання серед школярів з настільного тенісу та шашок

лютий

12

1,5

4.

Змагання серед школярів до Дня захисника Вітчизни

лютий

1

2,0

5

Змагання серед школярів в період весняних канікул (з волейболу,баскетболу,міні-футболу)

березень

4-5

3,0

6.

Змагання серед школярів з легкої атлетики

квітень

1

1,5

7.

Військово-патріотична гра «Зірниця», «Майбутній воїн»

травень

2

4,0

8.

Чемпіонат Волноваського району серед 35 команд міської,селищних та сільських рад

Квітень-листопад

1

10,0

9.

Змагання серед школярів молодших класів до Дня захисту дітей

Червень

2

2, 5

10.

Районні змагання з гирьового спорту

березень

1

1,0

11.

8-спортивні ігри серед КФК з волейболу

березень

2

4,0

12.

8-спортивні ігри серед КФК з баскетболу

грудень

2

4,0

13.

Змагання з різних видів спорту «Краще спортивне село»

вересень листопад

5

5,0

14.

Урочисті заходи до дня фізичної культури та спорту

вересень

2

10,0

15.

Змагання серед школярів до дня фізичної культури та спорту

вересень

1

2,0

16.

Урочисті заходи та змагання до Міжнародного дня інваліду

грудень

1

2,5

17.

Оплата харчування суддівської колегії

Січень-грудень

25 змагань

5,0

18.

Участь спортсменів та команд в обласних та Всеукраїнських змаганнях

Протягом року

20 змагань

40,00

 

19.

Оплата авто послуг для участі команд району в обласних змаганнях

Протягом року

5 змагань

20,0

19.

Стипендії кращим спортсменам району

на перше півріччя

Всього 3 чол. х 689 грн.х 6 міс.

13,00

20.

Придбання тренажерного обладнання та спортінвентарю для занять спортсменів Волноваського району,дітей та інвалідів.

Протягом року

 

59,00

21.

Поточний ремонт другої частини даху у Волноваській РДЮСШ,заміна системи опалення

Квітень-серпень

 

180,0

 

Всього:

 

 

380,00

 

 Керуючий справами виконавчого

 апарату районної ради                                                                                                                                                     А.К.Демішева

________________________________________________________________________________________________________________________

 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

23.12.2015 №7/2-28

м.Волноваха

Про затвердження Комплексної Програми

«ВЕТЕРАН» надання фінансової підтримки

Волноваській районній організації ветеранів

України на 2016-2019 роки

 

З метою вирішення проблем соціального захисту ветеранів всіх категорій району, активізації ветеранського руху в районі, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Комплексну Програму «ВЕТЕРАН» надання фінансової підтримки Волноваській районній організації ветеранів України на 2016-2019 роки, згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській районній державній адміністрації, районній військово-цивільній адміністрації щорічно передбачати кошти у районному бюджеті для фінансування в повному обсязі Комплексної Програми «ВЕТЕРАН» надання фінансової підтримки Волноваській районній організації ветеранів України на 2016-2019 роки.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк) та питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька).

Заступник голови ради                                                                                                             С.В.ДЕМЧЕНКО

 

 

 

Додаток

до рішення районної ради

23.12.2015 №7/2-28

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА «ВЕТЕРАН»

надання фінансової підтримки Волноваській районній

організації ветеранів України на 2016-2019 роки

I. Основна частина

 

Волноваська районна організація ветеранів України була створена у березні 1987 року. На даний час це найбільш чисельна громадська організація, яка приймає активну участь у громадсько-політичному житті району. Сьогодні організація об’єднує в своїх лавах 60 первинних ветеранських організацій.

На обліку в первинних ветеранських організаціях району перебувають ветерани війни, ветерани праці, діти війни, ветерани військової служби та силових структур, пенсіонери різних категорій, люди похилого віку.

 Низькі розміри пенсій, скорочення пільг знижують їх життєвий рівень. В силу економічних умов держава сьогодні не в змозі гарантувати ветеранам війни та праці гарантії їх соціального захисту, передбачені законодавством.

Програма «Ветеран» надання фінансової підтримки Волноваській районній організації ветеранів України на 2016-2019 роки (далі – Програма) передбачає надання посильної допомоги первинним ветеранським організаціям у вирішенні питань соціального захисту ветеранів війни та праці, пенсіонерів, людей похилого віку.

Програма передбачає проведення заходів, спрямованих на виконання законодавчих актів щодо подальшого посилення соціального захисту ветеранів всіх категорій, покращення роботи ветеранських організацій району.

 

II. Основні напрямки Програми

1. Всебічний захист законних прав, соціальних, економічних, вікових інтересів ветеранів війни, праці, дітей війни, ветеранів військової служби та силових структур, пенсіонерів різних категорій, людей похилого віку.

2. Планомірне та якісне виконання згідно законодавства України заходів щодо соціального захисту ветеранів війни, праці, ветеранів військової служби та силових структур, пенсіонерів різних категорій, людей похилого віку

3. Надання фінансової підтримки Волноваській районній організації ветеранів України для вирішення завдань в рамках статутної діяльності щодо захисту інтересів ветеранів району всіх категорій.

 

III. Завдання та мета Програми

1.Реалізація заходів щодо соціального захисту і соціального забезпечення ветеранів району всіх категорій шляхом надання фінансової підтримки Волноваській районній організації ветеранів України .

2. Участь у розробці програм місцевих органів влади в частині, що стосуються проблем ветеранських організацій району.

3.Організація контролю виконання заходів щодо своєчасного надання ветеранам району різних категорій всіх видів пільг, передбачених законодавством.

 

IV. Фінансування Програми

             Фінансування Програми буде здійснюватися в рамках асигнувань районного бюджету, згідно плану заходів з виконання Програми (додається).

V. Очікувані результати

         Виконання Програми надасть можливість оперативно, в повному обсязі та якісно вирішувати питання соціального та правового захисту ветеранів всіх категорій району, активізувати в цілому ветеранський рух в районі, скоординувати його роботу в напрямку розвитку з урахуванням економічного та політичного стану в країні, залучити громадськість району, спонсорів, благодійні фонди до активної участі в наданні допомоги ветеранам району.

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                                        А.К.Демішева

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

23.12.2015 № 7/2-29

м.Волноваха

 

Про затвердження Цільової програми

щодо організації харчування учнів

1-4 класів та учнів пільгової категорії

у закладах освіти Волноваського району

на 2016 рік

 

Розглянувши лист Волноваської районної державної адміністрації, районної військово-цивільної адміністрації від 15 грудня 2015 року №01-23-1414, відповідно до статті 25 Закону України «Про освіту», статті 22 Закону України «Про загальну середню освіту», статей 5,6 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», керуючись статтею 88 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Цільову програму щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій у закладах освіти Волноваського району на 2016 рік (далі – Програма), згідно з додатком.

2.Волноваській районній державній адміністрації, районній військово-цивільній адміністрації здійснювати фінансування Програми відповідно до планових асигнувань.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціальної і молодіжної політики освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк), з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька).

 Заступник голови ради                                                                                                                     С.В. ДЕМЧЕНКО

 

Додаток

 

до рішення районної ради

23.12.2015 №7/2-29

 

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

 

щодо організації харчування учнів 1-4 класів

 

та учнів пільгових категорій

 

у закладах освіти Волноваського району

 

на 2016 рік

1.     Загальна частина

 

Цільова програма щодо організації харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій у закладах освіти Волноваського району на 2016 рік (далі – Програма)розроблена відповідно до ст. 22 Закону України «Про освіту», ст. 25 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 5 та ст. 6 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», розділу 10 «Організація харчування» Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), спільних наказів Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 року № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», від 15.08.2006 року №620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах», наказу Міністерства економіки України від 01.08.2006 року № 265 «Про затвердження Методичних рекомендацій з організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», з метою забезпечення дітей повноцінним збалансованим харчуванням, зменшенням кількості захворювання дітей, підвищення їх розумової та фізичної активності.

Питання організації харчування залишається актуальним й вимагає постійного аналізу, який показує, що:

-                     у 2015 році у зв’язку із складною політичною ситуацією значно погіршилася ситуація із забезпеченням гарячим харчуванням учнів найбільш вразливих категорій: дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування та учнів 1-4 класів;

-                     недостатньо уваги приділяється дієтичному харчуванню, С вітамінізації;

-                     недоукомплектованість медичних кабінетів загальноосвітніх закладів кваліфікованими кадрами послабляє контроль за якістю приготування їжі;

-                     сніданки та обіди не відповідають енергетичній цінності добових раціонів на 100%.          Здоров’я людини формується змалку. Дана Програма повинна сприяти забезпеченню дітей якісним харчуванням і створенню умов для збереження та зміцнення їхнього здоров’я.

-                      

2. Мета Програми

Основною метою Програми є виконання чинного законодавства щодо забезпечення учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій повноцінним збалансованим харчуванням, що відповідає сучасним вимогам санітарних правил і норм, з метою зменшення кількості захворювань дітей, підвищення їх розумової й фізичної активності.

3. Завдання Програми

  • Удосконалення управління системою організації харчування з метою оптимізації витрат на її функціонування.
  • Забезпечення безоплатним гарячим харчуванням учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій (дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
  • Виділення коштів на харчування в межах асигнувань, передбачених у районному бюджеті на утримання загальноосвітніх навчальних закладів.
  • Забезпечення якості й безпеки харчування дітей у закладах освіти району, поліпшення раціонів харчування, розширення асортиментів продукції
  • Активізація ролі громадськості в рішенні проблем правильного харчування, залучення органів місцевого самоврядування, батьків для вирішення проблем організації харчування, здійснення контролю з боку громадськості
  • Забезпечення дітей повноцінним харчуванням, виробами дитячого асортименту вітчизняного виробництва.
  • Включення молока як додаткового компоненту до раціону учнів 1-4 класів.

 

4. Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься відповідно до Плану заходів виконання Програми, а саме: з районного бюджету у сумі 2923,4 тис.грн., місцевих бюджетів у сумі – 2233,7 тис. грн., освітньої субвенції - 522,2 тис грн., а також за рахунок позабюджетних коштів, що не суперечать чинному законодавству України.

 

План заходів виконання Програм

 

№ з/п

Зміст заходу

Джерело фінансування

1

2

3

1

Організація шкільного харчування в закладах освіти Волноваського району на 2016 рік

Районний бюджет тис. грн

Місцевий бюджет,

тис. грн

Освітня субвенція, тис. грн

2923,4

2233,7

522,0

 

Усього:

2923,4

2233,7

522,0

 

5. Очікувані результати реалізації Програми

 

  • Забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.
  • Поліпшення якості харчування, забезпечення його безпеки, збалансованості
  • Поліпшення показників здоров'я дитячого населення в закладах освіти району, створення сприятливих умов для його збереження й зміцнення, нормального росту й розвитку дітей.

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                                             А.К.Демішева

________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

23.12.2015 № 7/2-30

м.Волноваха

Про затвердження Районної цільової

програми «Шкільний автобус»

на 2016-2020 роки

 

Розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації, районної військово-цивільної адміністрації від 15 грудня 2015 року №01-23-1415, відповідно до статті 14 Закону України «Про освіту», статті 21 Закону України «Про загальну середню освіту»,Указу Президента України від 20 березня 2008 року №244/2008, постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2011року №614 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року №331 «Про затвердження державної цільової соціальної Програми «Шкільний автобус» (зі змінами), Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року №646, «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Районну цільову програму «Шкільний автобус» на 2016-2020 роки (далі – Програма), згідно з додатком.

2.Волноваській районній державній адміністрації, районній військово-цивільній адміністрації здійснювати фінансування Програми відповідно до планових асигнувань.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціальної і молодіжної політики освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк), з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька).

 Заступник голови ради                                                                                                               С.В. ДЕМЧЕНКО

 

 

Додаток

до рішення районної ради

23.12.2015 №7/2-30

 

РАЙОННА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

«Шкільний автобус»

на 2016 - 2020 роки

1.     Загальні положення

   Районна Цільова програма «Шкільний автобус» на 2016-2020 роки (далі – Програма) розроблена відповідно 
до постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року № 31 "Про затвердження Програми "Шкільний
автобус"" (із змінами та доповненнями), Указів Президента України від 30 вересня 2010 року N 926/2010 «Про
заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», від 20.12.2000р. №1356 «Про основні засади
розвитку соціальної сфери села», «Комплексного плану заходів щодо розвитку загальної середньої освіти в 1999 -
2012 роках»,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 1999р. N 348, «Державної цільово
ї програми розвитку українського села на період до 2015 року»,затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2007 р. N1158 .

Організація регулярного безкоштовного підвозу до місць навчання і додому дітей шкільного віку є складовою частиною виконання чинного законодавства щодо забезпечення конституційних прав громадян на якісну освіту.

Так, статтею 14 Закону України "Про освіту", статтею 21 Закону України "Про загальну середню освіту" та статтею 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" передбачено забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення до місць навчання і до дому учнів та педагогічних працівників.

Належна організація подвозу учнів сільської місцевості, що проживають за межею пішохідної доступності, до навчальних закладів сприятиме проведенню оптимізації загальноосвітніх закладів, створенню умов для безпеки дітей, збереження їх здоров’я, ефективному використанню бюджетних коштів, кадрового потенціалу педагогічних працівників, удосконаленню мережі навчальних закладів, а також розширить можливості для гурткової та позакласної роботи.

Організацію перевезення учнів і педагогічних працівників планується здійснювати шляхом :

  1. Цільового використання та належної експлуатації навчальними закладами районну наявного парку автобусів, придбаних в минулих роках за відповідними державною та місцевою програмами.
  2. Придбання відділом освіти районної державної адміністрації для навчальних закладів сільських шкіл, на тендерних засадах, автобусів, за рахунок бюджету району та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством і передачі їх навчальним закладам з подальшим оприбуткуванням згідно вимог чинного законодавства.
  3. Відкриття нових та використання діючих у сільській місцевості транспортних маршрутів.
  4. Залучення транспортних засобів установ за кошти спонсорів (для організації перевезення учнів під час оздоровчої кампанії та під час відвідування позаурочних заходів (екскурсії, спортивні змагання, конкурси, олімпіади тощо).
  5. Укладання договорів з автотранспортними підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності на здійснення організованого підвезення або підвезення рейсовими автобусами.

 

         Станом на 1 вересня 2015 року в районі обліковується 545 учнів, які проживають за межею пішохідної доступності і потребують регулярного подвозу до школи. На сьогодні підвозяться 545 учнів до місць навчання (подвозом охоплено 100%).

 У рамках Державної програми « Шкільний автобус» , затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року № 31 за період з 2003-2015рр. придбано транспортних одиниць:

-         за кошти районного бюджету – 4;

-         за кошти обласного бюджету – 6;

-         за кошти державного бюджету – 7.

Однак на сьогодні, окремі транспортні одиниці практично використали ресурс експлуатації і потребують заміни. Нагальною залишається потреба у підвозі учнів та педагогічних працівників до місць навчання (у першу чергу до опорних шкіл), роботи і додому. Для 100 % підвозу учнів сільської місцевості, що проживають за межею пішохідної доступності, до навчальних закладів є потреба ще у 4 власних автобусах у разі заміни транспорту на 25 пасажирських місць.

 

                 

Таблиця № 1.

Необхідний рухомий склад техніки

 

Місткість транспортних засобів

Кількість

Ціна (орієнтовна)

Вартість

автобуси від 20 до 25 місць

4

500,00 тис.грн.

2000,00 тис.грн.

 

Ситуацію із забезпеченням подвозу учнів до шкіл Волноваського району наведено у додатку № 3 до Програми.

2. Фінансування та контроль за виконанням програми

Фінансування виконання Програми здійснюватиметься за рахунок освітньої субвенції та з інших джерел, не заборонених законодавством, у відповідності з основними заходами (додаток 4) .

3. Очікувані результати виконання обласної Програми

       Виконання районної цільової програми «Шкільний автобус» на 2016 - 2020 роки дасть можливість :

¾   забезпечити соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, припинити негативні процеси у соціальній сфері села, досягти позитивних зрушень у забезпеченні життєдіяльності сільського населення;

¾   створити умови для забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного перевезення учнів та педагогічних працівників до місць навчання, роботи і додому;

¾   створити оптимальну мережу загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості ;

¾   вирішувати проблеми освіти на більш високому рівні – диференціації, індивідуалізації навчання, організації систематичного та якісного контролю за навчальними досягненнями учнів;

¾   поліпшити якість знань учнів, ефективне використання наявної матеріально-технічної бази, кадрового потенціалу педагогічних працівників, фінансових можливостей освітянської галузі в сільській місцевості.

Керуючий справами виконавчого апарату

 

районної ради                                                                                                                                       А.К. Демішева

________________________________________________________________________________________________________________________

 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

23.12.2015 № 7/2-31

м.Волноваха

 

Про внесення змін та доповнень

до районної Програми матеріально-технічного

забезпечення освітнього процесу навчально-виховних

закладів Волноваського району на 2015 рік

 

З метою організації та забезпечення безперебійної та ефективної роботи системи опалення, дотримання Державних санітарних правил і норм щодо обладнання, утримання навчально-виховних закладів та організації матеріально-технічного процесу з переоснащення і модернізації застарілого обладнання в закладах освіти Волноваського району, розглянувши лист Волноваської районної державної адміністрації, районної військово-цивільної адміністрації від 16 грудня 2015 року №01-23-1422, керуючись статтею 88 Бюджетного Кодексу України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1.Внести зміни та доповнення у додаток до Районної програми матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2015 рік, затвердженої рішенням Волноваської районної ради від 21.10.2015 № 6/33- 564 виклавши пункти 6, 12, 13, 17, 28, 32, 36, 41, 42, 44, 46–48, 59, 72, 75, 77, 80, 92, 93, 101-103,106,114-120, у наступній редакції, згідно з додатком.

2.Волноваській районній державній адміністрації, районній військово-цивільній адміністрації здійснювати фінансування Районної програми матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу навчально-виховних закладів Волноваського району на 2015 рік відповідно до планових асигнувань.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціальної і молодіжної політики освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк), з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька).

 

Заступник голови ради                                                                                                                С.В. ДЕМЧЕНКО

            Додаток до рішення  районної ради
            23.12.2015  № 7/2-31                                                                                                                                                                                                                                         
               
  Заходи  щодо  матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу  навчально-виховних закладів
Волноваського району на  2015 рік, в які внесено зміни.
               
Зміст заходу Термін виконання Виконавець Витрати на реалізацію, тис. грн. Очікуваний результат
Всього У т.ч. районного бюджету У т.ч. сільського бюджету
  СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД  
6 КФКВ 070201 «Загальноосвітні школи» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»
Придбання 1 котла (200Кв) та 1 димососу для Благодатненської загальноосвітньої  школи
Протягом   2015 року Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
106,700 106,700  

Покращення навчального процесу та матеріально-т

ехнічного забезпечення навчальних закладів освіти.

12 КФКВ 070201 «Загальноосвітні школи» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»
Придбання 2 котлів (100кВт)  для Бугаської  загальноосвітньої  школи I-III ступенів
Протягом   2015 року Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
91,310 91,310  

Покращення навчального процесу та матеріально-

технічного забезпечення навчальних закладів освіти.

13 КФКВ 070201 «Загальноосвітні школи» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»
Придбання 1 котла (200кВт)  для Іванівської  загальноосвітньої  школи
Протягом   2015 року Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
97,190 97,190  

Покращення навчального процесу та матеріально-

технічного забезпечення навчальних закладів освіти.

17 КФКВ 070201 «Загальноосвітні школи» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів"
Капітальний ремонт котельні з заміною котлів у школах району
Протягом   2015 року Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
280,000 280,000  

Покращення навчального процесу та матеріально-

технічного забезпечення навчальних закладів освіти.

28 КФКВ 070201 «Загальноосвітні школи» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
 Капітальний ремонт покрівлі Володимирівської загальноосвітньої  школи №1
Протягом   2015 року Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
287,236 287,236  

Покращення навчального процесу та матеріально-

технічного забезпечення навчальних закладів освіти.

32 КФКВ 070201 «Загальноосвітні школи» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний ремонт покрівлі спортзалу Волноваської загальноосвітньої  школи № 1
Протягом   2015 року Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
75,312 75,312  

Покращення навчального процесу та матеріально-

технічного забезпечення навчальних закладів освіти.

36 КФКВ 070201 «Загальноосвітні школи» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»
Придбання витяжної системи, бойлеру для шкіл району
Протягом   2015 року Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
79,400 79,400  

Покращення навчального процесу та матеріально-

технічного забезпечення навчальних закладів освіти.

41 КФКВ 070201 «Загальноосвітні школи» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний ремонт спортзалу, котельні Октябрьської загальноосвітньої  школи
Протягом   2015 року Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
302,000 302,000  

Покращення навчального процесу та матеріально-

технічного забезпечення навчальних закладів освіти.

42 КФКВ 070201 «Загальноосвітні школи» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний ремонт підлоги в коридорі Рівнопільської загальноосвітньої  школи
Протягом   2015 року Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
88,452 88,452  

Покращення навчального процесу та матеріально-

технічного забезпечення навчальних закладів освіти.

44 КФКВ 070201 «Загальноосвітні школи» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
Капітальний ремонт котелень з заміною котлів
Протягом   2015 року Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
856,000 856,000  

Покращення навчального процесу та матеріально-

технічного забезпечення навчальних закладів освіти.

46 КФКВ 070201 «Загальноосвітні школи» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»
Придбання електроплит для шкіл району
Протягом   2015 року Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
118,300 118,300  

Покращення навчального процесу та матеріально-

технічного забезпечення навчальних закладів освіти.

47 КФКВ 070201 «Загальноосвітні школи» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»
Придбання електром'ясорубок для шкіл району
Протягом   2015 року Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
198,000 198,000  

Покращення навчального процесу та матеріально-

технічного забезпечення навчальних закладів освіти.

48 КФКВ 070201 «Загальноосвітні школи» 3110
«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»
Придбання запчастин для котлів Степнянської загальноосвітньої школи 
Протягом   2015 року Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
6,179   6,179

Покращення навчального процесу та матеріально-

технічного забезпечення навчальних закладів освіти.

  Разом спеціальний фонд 2586,079 2579,900 6,179  
      ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
72 КФКВ 070201 «Загальноосвітні школи» КЕКВ 2240 
«Оплата послуг (крім комунальних)»
Розробка проектної документації із землеустрою, проектної документації для котелень
Протягом   2015 року Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
144,000 144,000  

Покращення навчального процесу та матеріально-

технічного забезпечення навчальних закладів освіти.

75 КФКВ 070201 «Загальноосвітні школи» КЕКВ 2240 
«Оплата послуг (крім комунальних)»
Поточний ремонт  газових котелень Волноваської ЗОШ №6, Прохоровської та Миколаївської загальноосвітньої  школи
Протягом   2015 року Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
15,480 15,480  

Покращення навчального процесу та матеріально-

технічного забезпечення навчальних закладів освіти.

77 КФКВ 070201 «Загальноосвітні школи» КЕКВ 2240
«Оплата послуг (крім комунальних)»
Поточний  ремонт котла Кирилівського НВК
Протягом   2015 року Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
25,879 25,879  

Покращення навчального процесу та матеріально-

технічного забезпечення навчальних закладів освіти.

80 КФКВ 070201 «Загальноосвітні школи» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»
Виготовлення тех.документації Волноваським РЕС для шкіл району
Протягом   2015 року Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
30,000 30,000  

Покращення навчального процесу та матеріально-

технічного забезпечення навчальних закладів освіти.

92 КФКВ 070201 «Загальноосвітні школи» 2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
Придбання запчастин для котлів Степнянської загальноосвітньої школи 
Протягом   2015 року Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
2,145   2,145

Покращення навчального процесу та матеріально-

технічного забезпечення навчальних закладів освіти.

93 КФКВ 070201 «Загальноосвітні школи» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
Придбання запчастин для шкільних автобусів 
Протягом   2015 року Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
64,000 64,000  

Покращення навчального процесу та матеріально-

технічного забезпечення навчальних закладів освіти.

101 КФКВ 070201 «Загальноосвітні школи»  2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
Придбання стільців для шкіл району
Протягом   2015 року Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
194,430 194,430  

Покращення навчального процесу та матеріально-

технічного забезпечення навчальних закладів освіти.

102 КФКВ 070201 «Загальноосвітні школи» 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
Придбання запчастин для котлів для шкіл району
Протягом   2015 року Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
6,790 6,790  

Покращення навчального процесу та матеріально-

технічного забезпечення навчальних закладів освіти.

103 КФКВ 070201 «Загальноосвітні школи» 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
придбання запчастин для шкільних автобусів 
Протягом   2015 року Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
71,000 71,000  

Покращення навчального процесу та матеріально-

технічного забезпечення навчальних закладів освіти.

106 КФКВ 070201 «Загальноосвітні школи»  2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
Придбання парт для їдалень для шкіл району
Протягом   2015 року Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
30,000 30,000  

Покращення навчального процесу та матеріально-

технічного забезпечення навчальних закладів освіти.

114 КФКВ 070201 «Загальноосвітні школи» КЕКВ 2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
Придбання  вікон для Волноваської загальноосвітньої  школи №6
Протягом   2015 року Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
150,000 150,000  

Покращення навчального процесу та матеріально-

технічного забезпечення навчальних закладів освіти.

115 КФКВ 070201 «Загальноосвітні школи» КЕКВ 2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
Придбання вхідних дверей для Володимирівської загальноосвітньої школи №2
Протягом   2015 року Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
3,500 3,500  

Покращення навчального процесу та матеріально-

технічного забезпечення навчальних закладів освіти.

116 КФКВ 070201 «Загальноосвітні школи» КЕКВ 2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
Придбання матеріалів для ремонту туалетних кімнат в Ольгинській загальноосвітній школі 
Протягом   2015 року Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
18,210 18,210  

Покращення навчального процесу та матеріально-

технічного забезпечення навчальних закладів освіти.

117 КФКВ 070201 «Загальноосвітні школи» КЕКВ 2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
Придбання мармитів для Вільненської  загальноосвітньої школи
Протягом   2015 року Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
2,500 2,500  

Покращення навчального процесу та матеріально-

технічного забезпечення навчальних закладів освіти.

118 КФКВ 070201 «Загальноосвітні школи» КЕКВ 2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
Придбання мембран з встановленням для Краснівської   загальноосвітньої школи
Протягом   2015 року Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
12,500 12,500  

Покращення навчального процесу та матеріально-

технічного забезпечення навчальних закладів освіти.

119 КФКВ 070201 «Загальноосвітні школи» КЕКВ 2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
Придбання меблів для комп'ютерного класу Волноваської загальноосвітньої школи №7
Протягом   2015 року Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
13,520 13,520  

Покращення навчального процесу та матеріально-

технічного забезпечення навчальних закладів освіти.

120 КФКВ 070201 «Загальноосвітні школи» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» Встановлення витяжної системи для Волноваської ЗОШ №2 Протягом   2015 року Відділ освіти
Волноваської  райдержадміністрації
3,121 3,121  

Покращення навчального процесу та матеріально-

технічного забезпечення навчальних закладів освіти.

  Разом загальний фонд 787,075 784,930 2,145  
  Всього по програмі 3373,154 3364,830 8,324  
               
  Керуючий справами виконавчого апарату районної ради                     А.К. Демішева

_________________________________________________________________________________________________________________________ ____

 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

23.12.2015 №7/2-32

м.Волноваха

 

Про затвердження  Програми

розвитку архівної справи у

Волноваському  районі на 2016 рік

 

          Згідно з Законом України «Про національний архівний фонд та архівні установи», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Програму розвитку архівної справи у Волноваському районі на 2016 рік , згідно з додатком.

2.Доручити Волноваській райдержадміністрації, районній військово-цивільній адміністрації здійснювати контроль за фінансуванням Програми розвитку архівної справи у Волноваському районі на 2016 рік.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань соціального і  економічного  розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька) .

 

Заступник голови ради                                                                                                                 С.В.ДЕМЧЕНКО  

    

Додаток

 

до рішення районної ради

23.12.2015 №7/2-32

 

ПРОГРАМА

 

розвитку архівної справи

 

у Волноваському районі на 2016 рік

  1. 1.     Загальна частина

Архівне діло є важливою складовою частиною інформаційної і культурної сфери життєдіяльності суспільства, яка охоплює наукові, організаційні, правові, технологічні, економічні та другі питання, повязані з накопиченням, обліком, збереженням юридичними та фізичними особами архівних документів і використанням відомостей, які в них знаходяться і не відносяться до Національного архівного фонду.

2. Мета Програми

Мета Програми - створення відповідних умов для збереження, збільшення і використання документів з особового складу ліквідованих підприємств і установ та забезпечення потреб громадян, суспільства, держави в інформації.

 3. Основні завдання Програми

         1.Надання якісних інформаційних послуг громадянам.

 2.Зміцнення матеріально-технічної бази Волноваського районного Трудового архіву при районній раді, для створення умов гарантованого збереження документів з особового складу ліквідованих підприємств.

 

4. Фінансове забезпечення

            Фінансування Програми буде здійснюватися в межах асигнувань, передбачених бюджетами міських, селищних і сільських рад.

Розшифрування об’єму витрат:                                                 (тис. грн.)

 

- КЕКВ-2111 заробітна плата                                                       - 140,933

- КЕКВ-2120 нарахування на зарплату                                       - 51,160

- КЕКВ-2210 придбання канцтоварів                                          - 2,865

- КЕКВ-2240 оплата послуг(крім комунальних)                        - 0,670

- КЕКВ-2271,2273 оплата опалення, електроенергії                  - 54,072

- КЕКВ-2272 оплата водопостачання                                          - 0,300

Всього:                                                                                           - 250,000

5. Очікувані результати

 

             Виконання основних завдань Програми дає можливість 

- створити умови для гарантованого збереження документів з особового складу ліквідованих підприємств, установ і організацій;

- забезпечення повноцінного захисту документів з особового складу ліквідованих підприємств;

- зміцнити матеріально-технічну базу Трудового архіву і покращити умови праці його співробітників;

- задовольняти в необхідному обсязі потреб громадян, суспільства і держави в інформації.

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                                       А.К.ДЕМІШЕВА 

________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                     

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

23.12.2015 №7/2-33

м.Волноваха

 

Про затвердження Програми

підтримки ДКП «Редакція

газети «Наше слово»

на 2016 рік

 

 Розглянувши лист Волноваської районної адміністрації, районної військово-цивільної адміністрації від 15.12.2015 №01-23-1418, з метою забезпечення у 2016 році Державного комунального підприємства «Редакція газети «Наше слово» необхідними для створення газети матеріалами, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму підтримки Державного комунального підприємства «Редакція газети «Наше слово», згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській райдержадміністрації, районній військово-ціивільній адміністрації забезпечити фінансування і контроль за виконанням реалізації Програми підтримки Державного комунального підприємства «Редакція газети «Наше слово» на 2016 рік.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Чернецька).

 

Заступник голови ради                                                                                                                       С.В.ДЕМЧЕНКО

 

Додаток 

до рішення районної ради

23.12.2015 №7/2-33

Програма підтримки
Державного комунального підприємства
«Редакція газети «Наше слово»
на 2016 рік

1. Загальні положення

Газета «Наше слово» заснована у 1932 році з метою інформування читачів про роботу  органів місцевого самоврядування, трудових колективів, про зміни в соціальній сфері, про роботу місцевих рад, закладів, установ і організацій, загальноосвітніх шкіл, побутового і медичного обслуговування, культурного і спортивного життя, юридичних та  земельних питань, пенсійного забезпечення, розвитку малого бізнесу  та багато іншого.

Газета розповсюджуються серед робітників сільського господарства, промислових і приватних підприємств, службовців установ та організацій, молоді, ветеранів Другої світової війни і праці, пенсіонерів, інвалідів.

За цільовим призначенням газета «Наше слово» - це суспільно-політична газета.

Періодичність виходу газети – 2 рази на тиждень.

Кількість номерів на рік –102.

Середній тираж – 3,0 тис. прим.

Програма підтримки Державного комунального підприємства «Редакція газети «Наше слово»  (далі – Програма ­) розроблена для належного функціонування і розвитку газети, її планового виходу.

 

2. Основна мета Програми

Основною метою Програми є забезпечення редакції газети «Наше слово» сучасними  засобами для випуску газети (технічним обладнанням,  фотоапаратом і т.д.), типографськими, транспортними послугами.

 

3. Фінансове забезпечення Програми

          Фінансування Програми передбачається за рахунок коштів районного бюджету та бюджетів міста, селищ і сіл району. Прогнозований обсяг коштів районного бюджету буде складати 100,0 тис. грн. на реалізацію заходів, передбачених у п.5 даної Програми в установленому законодавством порядку.

 

4. Очікувані результати від реалізації Програми

Реалізація Програми  дозволить створити належну базу для функціонування редакції, забезпечити її матеріалами для друкування газети (папір, калька, і т.д.), транспортними послугами для доставки газети до типографії (смт. Володарське), допоможе редакції своєчасно і регулярно представляти читачам достовірну інформацію про про роботу закладів всіх рівнів та подій, що стосуються життя району.

5. План заходів з виконання Програми

п/п

Найменування заходів

Джерело фінансування

Термін виконання

районний бюджет

бюджети міста, селищ, сіл

 

 тис. грн.

 

 

1.

Забезпечення папером, калькою, пластинами

 

39,5

 

січень 2016

2.

Друк газети

35,0

 

січень 2016

3.

Транспортні витрати (бензин)

25,5

 

січень 2016

4.

Технічне обладнання

 

50,0

січень 2016

 

УСЬОГО:

100,0

50,0

 

 

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                                     А.К.Демішева

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

23.12.2015 №7/2-35

м.Волноваха

 

Про затвердження Програми

«Впровадження заходів територіального

планування Волноваського району

на 2016 рік

З метою забезпечення містобудівної діяльності на території Волноваського району, керуючись статтею 11 Закону України «Про основи містобудування», статтями 6,8,14,15 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму «Впровадження заходів територіального планування Волноваського району на 2016 рік», згідно з додатком.

2. Доручити Волноваській районній державній адміністрації, районній військово-цивільній адміністрації:

2.1. Укласти відповідний договір з ліцензованою проектною організацією (сертифікованим спеціалістом) на розробку детального плану території існуючого місця поховання та розширення (будівництва) кладовища на землях Донської селищної ради Волноваського району Донецької області.

2.2. Провести громадські обговорення детального плану території.

2.3. Затвердити детальний план території у відповідності з діючим законодавством.

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Чернецька) та з питань.

 Заступник голови ради                                                                                                        С.В. ДЕМЧЕНКО

 

Додаток

до рішення районної ради

23.12.2015 №7/2-35

 

ПРОГРАМА

 «Впровадження заходів територіального планування

Волноваського району на 2016 рік»

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Містобудівна документація «Проект районної планіровки Волноваського сільського адміністративного району, Донецької області» була розроблена державним проектним інститутом з планування та забудови міст «Харьківпроект» у 1981 році. Вищевказана документація є застарілою та потребує нової розробки. Програма «Впровадження заходів територіального планування Волноваського району на 2016 рік» (далі - Програма) розроблена з метою визначення земельної ділянки для містобудівних потреб.

 

2. МЕТА ПРОГРАМИ

            Основною метою програми є своєчасне забезпечення території Волноваського району містобудівною документацією.

 

3. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

             Головними завданнями є:

 - обґрунтування майбутніх потреб та визначення приорітетних напрямків використання територій району;

- врахування державних, громадських та приватних інтересів у процесі планування, забудови та іншого використання територій;

 - обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та використання територій для містобудівних потреб.

- визначення та раціональне використання територій житлової та громадської забудови, промислових, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших територій та об’єкт

- визначення земельних ділянок для містобудівних потреб.

 

4. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

 Фінансування Програми планується виконати за рахунок коштів бюджету Донської селищної ради, згідно плану заходів виконання Програми (додається).

 

5. ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

            Вирішення проблемних питань стимулювання та розвитку територій Волноваського району, раціональне використання ресурсів та режиму забудови території.

 

Керуючий справами  виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                                       А.К.ДЕМІШЕВА

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА

ЗАПИСКА ДО РІШЕННЯ РАЙОННОЇ РАДИ

«Про  затвердження  Програми

«Впровадження  заходів територіального

планування Волноваського  районуна 2016 рік»

 Згідно пункту 2 статті 19 Закону України «Про регулювання  містобудівної     діяльності»  детальний план за межами населених пунктів розробляється  відповідно до схеми планування території району з метою визначення функціонального призначення території. Згідно пункту  3 статті 24 Закону України «Про регулювання  містобудівної діяльності», якщо відсутній  план зонування або детальный план території, затверджений відповідно до вимог діючого законодательства, передача  (надання) земельних ділянок з земель державної  або  комунальної власності у власність чи користування  фізичним та юридичним особам  для містобудівних  потреб  забороняється.

  Проект рішення дозволить розробити містобудівну документацію,  визначити  планувальну організацію та  розвиток  території.

 

Начальник управління містобудування,

архітектури, житлово-комунального

господарства та будівництва                                                                                                               М.Н.Самсоненко

                                                                                         Додаток до програми

                                                                                  ПЛАН  ЗАХОДІВ

виконання Програми «Впровадження  заходів територіального

планування Волноваського  району  на 2016 рік»

 

№ з/п

Найменування

заходів

Відповідальні за виконання

Термін

виконання

Джерело фінансування та сума видатків, тис. грн.

Місцевий

бюджет

Інши кошти

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

Розробка детального плану території існуючого місця поховань та розширення (будівництво) кладовища на землях Донської селищної ради, Волноваського району Донецької області

Волноваська районна

державна адміністрація,

Донська селищна рада,

КП Будинкоуправління Донської селищної ради

 

I- II квартал

2016

32,1

(кошти Донської селищної ради)

 

 

 

 

 

32,1

-

 

Усього:

 

 

 

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                                        А.К.ДЕМІШЕВА

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

 

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

23.12.2015 №7/2-36

м..Волноваха

 

Про затвердження Програми

розвитку первинної медичної допомоги

у Волноваському районі на 2016 рік

 

З метою надання своєчасної долікарняної медичної допомоги населенню, покращення санитарно-противо епідеміологічного режиму та умов перебування пацієнтів і медичного персоналу у медичних закладах району, розглянувши лист Волноваської райдержадміністрації, районної військово-цівільної адміністрації від 16.12.2015 №01-23-1423, керуючись статтею 43 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму розвитку первинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2016 рік , згідно з додатком.

2. Волноваській райдержадміністрації, районній військово-цивільній адміністрації здійснювати фінансування Програми розвитку первинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2016 рік в межах коштів, запланованих у районному бюджеті на 2016 рік.

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін (Чернецька) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури та спорту(Близнюк).

 

Заступник голови ради                                                                                                                  С.В.ДЕМЧЕНКО

 

Додаток 

до рішення районної ради

23.12.2015 №7/2-36

Програма розвитку первинної медичної допомоги

у Волноваському районі на 2016 рік

 

1.Загальні положення

         Первинна медична допомога Волноваського району представлена мережею структурних підрозділів, яка налічує 23 амбулаторії, 45 ФАПів/ ФП, що дозволяє своєчасно та в повному обсязі надавати первинну медичну допомогу мешканцям Волноваського району на засадах сімейної медицини.

         За 2015 рік кількість відвідувань лікарів первинної ланки становить 219080, самостійний прийом середнього медперсоналу ФАПів/ФП – 67444 чоловік.

         Враховуючи стан будівель, недостатнє оснащення матеріальної бази структурних підрозділів Волноваського РЦПМСД, обмеженість бюджетних призначень на їх відновлення та створення належних умов для перебування пацієнтів розроблена Програма розвитку первинної медичної допомоги у Волноваському районі на 2016 рік (далі - Програма).

 

2.Мета Програми

         Головною метою Програми є відновлення будівель амбулаторій та ФАПів/ФП у Волноваському районі згідно з діючими в Україні санітарними нормами та стандартами, які направлені на покращення умов перебування пацієнтів, якості надання медичної допомоги населенню.

 

3.Завдання Програми

         В умовах обмеженості ресурсів закладу охорони здоров’я району, що фінансується за рахунок медичної субвенції, шляхом розв’язання проблеми є

виділення необхідних коштів з районного бюджету для проведення капітальних ремонтів в приміщеннях амбулаторій та ФАП/ФП.

         Основними завданнями Програми є:

         - покращення якості надання долікарняної медичної допомоги населенню Волноваського району;

         - створення відповідних умов перебування паціентів і медичного персоналу у медичних закладах району;

         - дотримання санітарно-протиепідемічного режиму;

Виконання Програми передбачається протягом 2016 року.

         При розробці Програми враховано створення санітарно-гігієнічних умов відповідно з діючими санітарними нормами та стандартами, підвищення якості медичної допомоги населенню.

         Проведення капітальних ремонтів передбачає розробку проектно-кошторисної документації, демонтаж зношених основних засобів, будівельно-монтажні роботи, благоустрій території.

            З метою раціонального використання фінансових ресурсів, організацію управління та контролю за ходом 
виконання Програми покладено на КУОЗ „Волноваський РЦПМСД” .

 

4.Фінансове забезпечення

         Фінансування Програми передбачається протягом 2016 року за рахунок коштів районного бюджету, по КФКВ 080800 «Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», згідно плану заходів з виконання програми.

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

з виконання Програми

 

Зміст

Джерело фінансування

Сума фінансування, тис. грн.

Термін

виконання

Відповідальний виконавець

1

Капітальний ремонт ФП с. Калініно

Районний бюджет

120,0

Протягом року

КУОЗ „Волноваський РЦПМСД”

 

5.Результати виконання Програми

         Реалізація заходів Програми передбачається протягом 2016 року, що дозволить відновити матеріально-технічний стан будівель медичних закладів, покращити умови перебування пацієнтів та медичного персоналу, здійснювати комплекс лікувально-профілактичних, оздоровчих та санітарно-епідемічних заході

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                                                                         А.К.Демішева

_________________________________________________________________________________________________________________________

ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

23.12.2015 №7/2-37

м.Волноваха

Про затвердження Програми

підтримки соціально незахищених

категорій сімей на 2016 рік

 

Згідно листа Волноваської районної державної адміністрації від 16.12.2015 №01-23-1429, керуючись статтею 19 Закону України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму підтримки соціально незахищених категорій сімей на 2016 рік, згідно з додатком.

2. Волноваській районній державній адміністрації, районній військово-цивільній адміністрації здійснювати контроль за фінансуванням Програми підтримки соціально незахищених категорій сімей на 2016 рік.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціального і економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін (Чернецька) та з питань соціальної і молодіжної політики, освіти, охорони здоров’я, культури і спорту (Близнюк).

Заступник голови  ради                                                                                                                   С.Д.ДЕМЧЕНКО

 

Додаток 

до рішення районної ради

23.12.2015 №7/2-37

ПРОГРАМА

щодо підтримки

соціально незахищених категорій сімей на 2016 рік

 

1. Основні положення

         Програма щодо підтримки соціально незахищених категорій сімей на 2016 рік (далі - Програма) розроблена з метою проведення соціальної роботи з  сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

 

2. Мета Програми

Основною метою Програми є створення належних умов для забезпечення реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї, соціальної підтримки матері з метою створення сприятливих умов для виконання нею обов'язків з виховання та утримання дитини в сім'ї, враховуючи важливість  забезпечення соціального захисту вразливих категорій населення, надання їм підтримки у подоланні складних життєвих обставинах.

 

3. Основні завдання Програми

1. Запобігання відмовам  матерів від новонароджених дітей, забезпечення психологічної та соціальної підтримки вагітних жінок та жінок, які народили дитину, зокрема неповнолітніх та одиноких матерів.

2. Надання  матеріальної підтримки неповнолітнім породіллям, одиноким матерям та жінкам, які опинилися у складних життєвих обставинах з метою створення сприятливих умов для утримання дитини в сім'ї.

3. Забезпечення надання необхідних соціальних послуг сім'ям, де виховуються діти з функціональними обмеженнями, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу.

4. Фінансове забезпечення

Фінансування даної Програми здійснюється в рамках асигнувань, передбачених у районному бюджеті.

План заходів з реалізації Програми

 

№ з/п

Назва заходу

Фінансування з районного бюджету

тис., грн.

Термін

виконання

1.

Надання  матеріальної підтримки неповнолітнім породіллям,  одиноким матерям та жінкам,  які опинились у складних життєвих обставинах з метою створення сприятливих умов для утримання дитини в сім'ї

 

36,0

 

Щоквартально

2.

Організація та проведення заходів в рамках КП «Твоє дитя» при жіночій консультації та пологовому відділенні Волноваської ЦРЛ присвячених Міжнародному Дню сім'ї та Міжнародному Дню матері.

3,0

Травень

3

Організація та проведення свят для дітей з функціональними обмеженнями до Міжнародного Дня інвалідів

 

3,0

 

 

 

 

Листопад

 

 

4

 

 

 

Привітання дітей з функціональними обмеженнями, дітей-вихованців дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей з Новорічними святами

 

           8,0

 

Грудень

 

Всього:

50,0

 

 

 5. Очікувані результати

Виконання основних завдань Програми дасть  можливість:

-  збільшити кількість виявлених сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- підвищити якість та кількість надання соціальних послуг та проведення відповідних заходів щодо відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомо

- запобігти відмовам  матерів від новонароджених дітей, забезпечити психологічною та соціальною підтримкою вагітних жінок та жінок, які народили дитину, зокрема неповнолітніх та одиноких матерів;

- забезпечити надання необхідних соціальних послуг сім'ям, де виховуються діти з функціональними обмеженнями, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу;

- підвищити рівень надання соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання складних життєвих обставин сімей, дітей та молоді.